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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建智能量热仪项目立项申请报告新建智能量热仪项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7861.20万元,同比增长9.10%(655.97万元)。其中,主营业业务智能量热仪生产及销售收入为6591.59万元,占营业总收入的83.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1889.17万元,较去年同期相比增长343.26万元,增长率22.20%;实现净利润1416.88万元,较去年同期相比增长160.67万元,增长率12.79%。二、项目概况(一)项目名称新建智能量热仪项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28547.60平方米(折合约42.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.28%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度185.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28547.60平方米,建筑物基底占地面积17779.45平方米,总建筑面积45390.68平方米,其中:规划建设主体工程30672.07平方米,项目规划绿化面积3600.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费2969.97万元。(七)节能分析“新建智能量热仪项目建设项目”,年用电量696655.69千瓦时,年总用水量11312.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.59吨标准煤/年。达产年综合节能量28.86吨标准煤/年,项目总节能率25.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9135.04万元,其中:固定资产投资7939.83万元,占项目总投资的86.92%;流动资金1195.21万元,占项目总投资的13.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11420.00万元,总成本费用8692.49万元,税金及附加159.34万元,利润总额2727.51万元,利税总额3263.06万元,税后净利润2045.63万元,达产年纳税总额1217.43万元;达产年投资利润率29.86%,投资利税率35.72%,投资回报率22.39%,全部投资回收期5.97年,提供就业职位207个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区智能量热仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区智能量热仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建智能量热仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位207个,达产年纳税总额1217.43万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.86%,投资利税率35.72%,全部投资回报率22.39%,全部投资回收期5.97年,固定资产投资回收期5.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28547.6042.80亩1.1容积率1.591.2建筑系数62.28%1.3投资强度万元/亩185.511.4基底面积平方米17779.451.5总建筑面积平方米45390.681.6绿化面积平方米3600.68绿化率7.93%2总投资万元9135.042.1固定资产投资万元7939.832.1.1土建工程投资万元3895.232.1.1.1土建工程投资占比万元42.64%2.1.2设备投资万元2969.972.1.2.1设备投资占比32.51%2.1.3其它投资万元1074.632.1.3.1其它投资占比11.76%2.1.4固定资产投资占比86.92%2.2流动资金万元1195.212.2.1流动资金占比13.08%3收入万元11420.004总成本万元8692.495利润总额万元2727.516净利润万元2045.637所得税万元1.598增值税万元376.219税金及附加万元159.3410纳税总额万元1217.4311利税总额万元3263.0612投资利润率29.86%13投资利税率35.72%14投资回报率22.39%15回收期年5.9716设备数量台(套)13417年用电量千瓦时696655.6918年用水量立方米11312.2619总能耗吨标准煤86.5920节能率25.47%21节能量吨标准煤28.8622员工数量人207第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.28%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度185.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12570.0712570.0730672.0730672.072895.361.1主要生产车间7542.047542.0418403.2418403.241795.121.2辅助生产车间4022.424022.429815.069815.06926.521.3其他生产车间1005.611005.611778.981778.98173.722仓储工程2666.922666.929567.109567.10656.812.1成品贮存666.73666.732391.782391.78164.202.2原料仓储1386.801386.804974.894974.89341.542.3辅助材料仓库613.39613.392200.432200.43151.073供配电工程142.24142.24142.24142.2410.993.1供配电室142.24142.24142.24142.2410.994给排水工程163.57163.57163.57163.579.834.1给排水163.57163.57163.57163.579.835服务性工程1689.051689.051689.051689.05115.965.1办公用房908.09908.09908.09908.0954.515.2生活服务780.96780.96780.96780.9651.356消防及环保工程476.49476.49476.49476.4936.806.1消防环保工程476.49476.49476.49476.4936.807项目总图工程71.1271.1271.1271.12106.597.1场地及道路硬化4889.601024.021024.027.2场区围墙1024.024889.604889.607.3安全保卫室71.1271.1271.1271.128绿化工程1796.8962.89合计17779.4545390.6845390.683895.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5752.04万元,占计划投资的62.97%。其中:完成固定资产投资4577.07万元,占总投资的79.57%;完成流动资金投资1174.97,占总投资的20.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5752.041.1完成比例62.97%2完成固定资产投资万元4577.072.1完成比例79.57%3完成流动资金投资万元1174.973.1完成比例20.43%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员207人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元614.812工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元206.313企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元58.474品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元101.675其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.355.3年工资额万元46.536职工工资总额万元6398.94五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7939.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3895.232969.97185.517939.831.1工程费用万元3895.232969.977594.151.1.1建筑工程费用万元3895.233895.2342.64%1.1.2设备购置及安装费万元2969.972969.9732.51%1.2工程建设其他费用万元1074.631074.6311.76%1.2.1无形资产万元533.60533.601.3预备费万元541.03541.031.3.1基本预备费万元289.65289.651.3.2涨价预备费万元251.38251.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元7939.837939.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1195.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7594.155189.436298.887594.157594.157594.151.1应收账款万元2278.241366.951822.602278.242278.242278.241.2存货万元3417.372050.422733.893417.373417.373417.371.2.1原辅材料万元1025.21615.13820.171025.211025.211025.211.2.2燃料动力万元51.2630.7641.0151.2651.2651.261.2.3在产品万元1571.99943.191257.591571.991571.991571.991.2.4产成品万元768.91461.34615.13768.91768.91768.911.3现金万元1898.541139.121518.831898.541898.541898.542流动负债万元6398.943839.365119.156398.946398.946398.942.1应付账款万元6398.943839.365119.156398.946398.946398.943流动资金万元1195.21717.13956.171195.211195.211195.214铺底流动资金万元398.40239.04318.72398.40398.40398.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9135.04万元,其中:固定资产投资7939.83万元,占项目总投资的86.92%;流动资金1195.21万元,占项目总投资的13.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3895.23万元,占项目总投资的42.64%;设备购置费2969.97万元,占项目总投资的32.51%;其它投资1074.63万元,占项目总投资的11.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7939.83+1195.21=9135.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7939.8386.92%1.1项目建设投资万元7939.8386.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1195.2113.08%3总投资万元万元9135.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6852.00万元,总成本15440.14万元,利润总额-8588.14万元,净利润141.28万元,增值税225.73万元,税金及附加-6441.10万元,所得税-2147.03万元;第二年收入9136.00万元,总成本19632.44万元,利润总额-10496.44万元,净利润-7872.33万元,增值税300.97万元,税金及附加150.31万元,所得税-2624.11万元;第三年生产负荷100%,收入11420.00万元,总成本8692.49万元,利润总额2727.51万元,净利润2045.63万元,增值税376.21万元,税金及附加159.34万元,所得税681.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11420.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=376.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6852.009136.0011420.0011420.0011420.001.1智能量热仪万元6852.009136.0011420.0011420.0011420.002现价增加值万元2192.642923.523654.403654.4036
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