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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx超声波流量计项目立项申请报告年产xxx超声波流量计项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入2199.54万元,同比增长24.19%(428.38万元)。其中,主营业业务超声波流量计生产及销售收入为1767.92万元,占营业总收入的80.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额593.48万元,较去年同期相比增长96.43万元,增长率19.40%;实现净利润445.11万元,较去年同期相比增长59.60万元,增长率15.46%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx超声波流量计项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积7757.21平方米(折合约11.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.85%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度168.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7757.21平方米,建筑物基底占地面积4797.83平方米,总建筑面积9231.08平方米,其中:规划建设主体工程7170.70平方米,项目规划绿化面积523.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计32台(套),设备购置费857.10万元。(七)节能分析“年产xxx超声波流量计项目建设项目”,年用电量433518.05千瓦时,年总用水量2152.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.46吨标准煤/年。达产年综合节能量20.79吨标准煤/年,项目总节能率20.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2414.17万元,其中:固定资产投资1954.42万元,占项目总投资的80.96%;流动资金459.75万元,占项目总投资的19.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3335.00万元,总成本费用2577.76万元,税金及附加43.56万元,利润总额757.24万元,利税总额905.25万元,税后净利润567.93万元,达产年纳税总额337.32万元;达产年投资利润率31.37%,投资利税率37.50%,投资回报率23.52%,全部投资回收期5.75年,提供就业职位49个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区超声波流量计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区超声波流量计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx超声波流量计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位49个,达产年纳税总额337.32万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.37%,投资利税率37.50%,全部投资回报率23.52%,全部投资回收期5.75年,固定资产投资回收期5.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7757.2111.63亩1.1容积率1.191.2建筑系数61.85%1.3投资强度万元/亩168.051.4基底面积平方米4797.831.5总建筑面积平方米9231.081.6绿化面积平方米523.70绿化率5.67%2总投资万元2414.172.1固定资产投资万元1954.422.1.1土建工程投资万元720.292.1.1.1土建工程投资占比万元29.84%2.1.2设备投资万元857.102.1.2.1设备投资占比35.50%2.1.3其它投资万元377.032.1.3.1其它投资占比15.62%2.1.4固定资产投资占比80.96%2.2流动资金万元459.752.2.1流动资金占比19.04%3收入万元3335.004总成本万元2577.765利润总额万元757.246净利润万元567.937所得税万元1.198增值税万元104.459税金及附加万元43.5610纳税总额万元337.3211利税总额万元905.2512投资利润率31.37%13投资利税率37.50%14投资回报率23.52%15回收期年5.7516设备数量台(套)3217年用电量千瓦时433518.0518年用水量立方米2152.0119总能耗吨标准煤53.4620节能率20.68%21节能量吨标准煤20.7922员工数量人49第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.85%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度168.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3392.073392.077170.707170.70615.471.1主要生产车间2035.242035.244302.424302.42381.591.2辅助生产车间1085.461085.462294.622294.62196.951.3其他生产车间271.37271.37415.90415.9036.932仓储工程719.67719.671339.251339.2583.602.1成品贮存179.92179.92334.81334.8120.902.2原料仓储374.23374.23696.41696.4143.472.3辅助材料仓库165.52165.52308.03308.0319.233供配电工程38.3838.3838.3838.382.703.1供配电室38.3838.3838.3838.382.704给排水工程44.1444.1444.1444.142.414.1给排水44.1444.1444.1444.142.415服务性工程455.79455.79455.79455.7928.455.1办公用房206.63206.63206.63206.6311.605.2生活服务249.16249.16249.16249.1611.676消防及环保工程128.58128.58128.58128.589.036.1消防环保工程128.58128.58128.58128.589.037项目总图工程19.1919.1919.1919.19-39.677.1场地及道路硬化1302.49228.36228.367.2场区围墙228.361302.491302.497.3安全保卫室19.1919.1919.1919.198绿化工程522.9018.30合计4797.839231.089231.08720.29六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1720.09万元,占计划投资的71.25%。其中:完成固定资产投资1152.71万元,占总投资的67.01%;完成流动资金投资567.38,占总投资的32.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1720.091.1完成比例71.25%2完成固定资产投资万元1152.712.1完成比例67.01%3完成流动资金投资万元567.383.1完成比例32.99%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员49人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人331.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元185.542工程技术人员工资2.1平均人数人72.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元35.153企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元14.944品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元21.415其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元4.095.3年工资额万元19.526职工工资总额万元1782.01五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1954.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元720.29857.10168.051954.421.1工程费用万元720.29857.102241.761.1.1建筑工程费用万元720.29720.2929.84%1.1.2设备购置及安装费万元857.10857.1035.50%1.2工程建设其他费用万元377.03377.0315.62%1.2.1无形资产万元188.84188.841.3预备费万元188.19188.191.3.1基本预备费万元98.3898.381.3.2涨价预备费万元89.8189.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元1954.421954.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金459.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2241.761122.881915.512241.762241.762241.761.1应收账款万元672.53302.64538.02672.53672.53672.531.2存货万元1008.79453.96807.031008.791008.791008.791.2.1原辅材料万元302.64136.19242.11302.64302.64302.641.2.2燃料动力万元15.136.8112.1115.1315.1315.131.2.3在产品万元464.04208.82371.23464.04464.04464.041.2.4产成品万元226.98102.14181.58226.98226.98226.981.3现金万元560.44252.20448.35560.44560.44560.442流动负债万元1782.01801.901425.611782.011782.011782.012.1应付账款万元1782.01801.901425.611782.011782.011782.013流动资金万元459.75206.89367.80459.75459.75459.754铺底流动资金万元153.2568.96122.60153.25153.25153.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2414.17万元,其中:固定资产投资1954.42万元,占项目总投资的80.96%;流动资金459.75万元,占项目总投资的19.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资720.29万元,占项目总投资的29.84%;设备购置费857.10万元,占项目总投资的35.50%;其它投资377.03万元,占项目总投资的15.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1954.42+459.75=2414.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1954.4280.96%1.1项目建设投资万元1954.4280.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元459.7519.04%3总投资万元万元2414.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1500.75万元,总成本4416.44万元,利润总额-2915.69万元,净利润36.67万元,增值税47.00万元,税金及附加-2186.77万元,所得税-728.92万元;第二年收入2668.00万元,总成本6724.21万元,利润总额-4056.21万元,净利润-3042.16万元,增值税83.56万元,税金及附加41.06万元,所得税-1014.05万元;第三年生产负荷100%,收入3335.00万元,总成本2577.76万元,利润总额757.24万元,净利润567.93万元,增值税104.45万元,税金及附加43.56万元,所得税189.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3335.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=104.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1500.752668.003335.003335.003335.001.1超声波流量计万元1500.752668.003335
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