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泓域咨询MACRO/ 新建碟阀密封圈项目立项申请报告新建碟阀密封圈项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入11961.17万元,同比增长22.84%(2223.73万元)。其中,主营业业务碟阀密封圈生产及销售收入为10339.21万元,占营业总收入的86.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3313.27万元,较去年同期相比增长593.36万元,增长率21.82%;实现净利润2484.95万元,较去年同期相比增长420.04万元,增长率20.34%。二、项目概况(一)项目名称新建碟阀密封圈项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43908.61平方米(折合约65.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.85%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度164.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43908.61平方米,建筑物基底占地面积33743.77平方米,总建筑面积54885.76平方米,其中:规划建设主体工程40053.05平方米,项目规划绿化面积2977.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费5071.49万元。(七)节能分析“新建碟阀密封圈项目建设项目”,年用电量540677.07千瓦时,年总用水量18690.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.05吨标准煤/年。达产年综合节能量20.33吨标准煤/年,项目总节能率22.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13482.33万元,其中:固定资产投资10807.31万元,占项目总投资的80.16%;流动资金2675.02万元,占项目总投资的19.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19969.00万元,总成本费用14977.02万元,税金及附加258.26万元,利润总额4991.98万元,利税总额5938.79万元,税后净利润3743.98万元,达产年纳税总额2194.80万元;达产年投资利润率37.03%,投资利税率44.05%,投资回报率27.77%,全部投资回收期5.10年,提供就业职位370个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区碟阀密封圈行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区碟阀密封圈产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建碟阀密封圈项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位370个,达产年纳税总额2194.80万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.03%,投资利税率44.05%,全部投资回报率27.77%,全部投资回收期5.10年,固定资产投资回收期5.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43908.6165.83亩1.1容积率1.251.2建筑系数76.85%1.3投资强度万元/亩164.171.4基底面积平方米33743.771.5总建筑面积平方米54885.761.6绿化面积平方米2977.14绿化率5.42%2总投资万元13482.332.1固定资产投资万元10807.312.1.1土建工程投资万元4399.402.1.1.1土建工程投资占比万元32.63%2.1.2设备投资万元5071.492.1.2.1设备投资占比37.62%2.1.3其它投资万元1336.422.1.3.1其它投资占比9.91%2.1.4固定资产投资占比80.16%2.2流动资金万元2675.022.2.1流动资金占比19.84%3收入万元19969.004总成本万元14977.025利润总额万元4991.986净利润万元3743.987所得税万元1.258增值税万元688.559税金及附加万元258.2610纳税总额万元2194.8011利税总额万元5938.7912投资利润率37.03%13投资利税率44.05%14投资回报率27.77%15回收期年5.1016设备数量台(套)10217年用电量千瓦时540677.0718年用水量立方米18690.9419总能耗吨标准煤68.0520节能率22.49%21节能量吨标准煤20.3322员工数量人370第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.85%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度164.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23856.8523856.8540053.0540053.053531.521.1主要生产车间14314.1114314.1124031.8324031.832189.541.2辅助生产车间7634.197634.1912816.9812816.981130.091.3其他生产车间1908.551908.552323.082323.08211.892仓储工程5061.575061.579641.269641.26618.242.1成品贮存1265.391265.392410.322410.32154.562.2原料仓储2632.022632.025013.465013.46321.482.3辅助材料仓库1164.161164.162217.492217.49142.203供配电工程269.95269.95269.95269.9519.473.1供配电室269.95269.95269.95269.9519.474给排水工程310.44310.44310.44310.4417.424.1给排水310.44310.44310.44310.4417.425服务性工程3205.663205.663205.663205.66205.565.1办公用房1871.331871.331871.331871.3387.535.2生活服务1334.331334.331334.331334.3386.686消防及环保工程904.33904.33904.33904.3365.246.1消防环保工程904.33904.33904.33904.3365.247项目总图工程134.98134.98134.98134.98-168.327.1场地及道路硬化9232.481461.631461.637.2场区围墙1461.639232.489232.487.3安全保卫室134.98134.98134.98134.988绿化工程3150.66110.27合计33743.7754885.7654885.764399.40六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8134.98万元,占计划投资的60.34%。其中:完成固定资产投资5856.30万元,占总投资的71.99%;完成流动资金投资2278.68,占总投资的28.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8134.981.1完成比例60.34%2完成固定资产投资万元5856.302.1完成比例71.99%3完成流动资金投资万元2278.683.1完成比例28.01%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员370人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2521.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元1211.772工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元344.373企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元99.584品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元179.565其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.155.3年工资额万元80.796职工工资总额万元9599.46五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10807.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4399.405071.49164.1710807.311.1工程费用万元4399.405071.4912274.481.1.1建筑工程费用万元4399.404399.4032.63%1.1.2设备购置及安装费万元5071.495071.4937.62%1.2工程建设其他费用万元1336.421336.429.91%1.2.1无形资产万元794.76794.761.3预备费万元541.66541.661.3.1基本预备费万元283.92283.921.3.2涨价预备费万元257.74257.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元10807.3110807.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2675.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12274.489233.8611048.6512274.4812274.4812274.481.1应收账款万元3682.342393.522577.643682.343682.343682.341.2存货万元5523.523590.293866.465523.525523.525523.521.2.1原辅材料万元1657.061077.091159.941657.061657.061657.061.2.2燃料动力万元82.8553.8558.0082.8582.8582.851.2.3在产品万元2540.821651.531778.572540.822540.822540.821.2.4产成品万元1242.79807.81869.951242.791242.791242.791.3现金万元3068.621994.602148.033068.623068.623068.622流动负债万元9599.466239.656719.629599.469599.469599.462.1应付账款万元9599.466239.656719.629599.469599.469599.463流动资金万元2675.021738.761872.512675.022675.022675.024铺底流动资金万元891.66579.59624.17891.66891.66891.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13482.33万元,其中:固定资产投资10807.31万元,占项目总投资的80.16%;流动资金2675.02万元,占项目总投资的19.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4399.40万元,占项目总投资的32.63%;设备购置费5071.49万元,占项目总投资的37.62%;其它投资1336.42万元,占项目总投资的9.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10807.31+2675.02=13482.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10807.3180.16%1.1项目建设投资万元10807.3180.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2675.0219.84%3总投资万元万元13482.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12979.85万元,总成本11635.77万元,利润总额1344.08万元,净利润229.34万元,增值税447.56万元,税金及附加1008.06万元,所得税336.02万元;第二年收入13978.30万元,总成本12354.60万元,利润总额1623.70万元,净利润1217.77万元,增值税481.98万元,税金及附加233.47万元,所得税405.93万元;第三年生产负荷100%,收入19969.00万元,总成本14977.02万元,利润总额4991.98万元,净利润3743.98万元,增值税688.55万元,税金及附加258.26万元,所得税1247.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19969.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=688.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12979.8513978.3019969.0019969.0019969.001.1碟阀密封圈万元12979.8513978.3019969.0019969.0019969.002现价增加值万元4153.554473.066390.086390.086390.083增值税万元

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