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泓域咨询MACRO/ 新建管道石油器项目立项申请报告新建管道石油器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6304.45万元,同比增长19.24%(1017.27万元)。其中,主营业业务管道石油器生产及销售收入为5286.44万元,占营业总收入的83.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1373.54万元,较去年同期相比增长286.17万元,增长率26.32%;实现净利润1030.15万元,较去年同期相比增长138.82万元,增长率15.57%。二、项目概况(一)项目名称新建管道石油器项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积14220.44平方米(折合约21.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.39%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度184.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14220.44平方米,建筑物基底占地面积9156.54平方米,总建筑面积21615.07平方米,其中:规划建设主体工程16933.85平方米,项目规划绿化面积1274.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1745.88万元。(七)节能分析“新建管道石油器项目建设项目”,年用电量1224232.84千瓦时,年总用水量4731.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.86吨标准煤/年。达产年综合节能量40.10吨标准煤/年,项目总节能率28.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4941.16万元,其中:固定资产投资3924.16万元,占项目总投资的79.42%;流动资金1017.00万元,占项目总投资的20.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6843.00万元,总成本费用5228.63万元,税金及附加83.60万元,利润总额1614.37万元,利税总额1920.64万元,税后净利润1210.78万元,达产年纳税总额709.86万元;达产年投资利润率32.67%,投资利税率38.87%,投资回报率24.50%,全部投资回收期5.58年,提供就业职位128个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区管道石油器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区管道石油器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建管道石油器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位128个,达产年纳税总额709.86万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.67%,投资利税率38.87%,全部投资回报率24.50%,全部投资回收期5.58年,固定资产投资回收期5.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14220.4421.32亩1.1容积率1.521.2建筑系数64.39%1.3投资强度万元/亩184.061.4基底面积平方米9156.541.5总建筑面积平方米21615.071.6绿化面积平方米1274.08绿化率5.89%2总投资万元4941.162.1固定资产投资万元3924.162.1.1土建工程投资万元1920.582.1.1.1土建工程投资占比万元38.87%2.1.2设备投资万元1745.882.1.2.1设备投资占比35.33%2.1.3其它投资万元257.702.1.3.1其它投资占比5.22%2.1.4固定资产投资占比79.42%2.2流动资金万元1017.002.2.1流动资金占比20.58%3收入万元6843.004总成本万元5228.635利润总额万元1614.376净利润万元1210.787所得税万元1.528增值税万元222.679税金及附加万元83.6010纳税总额万元709.8611利税总额万元1920.6412投资利润率32.67%13投资利税率38.87%14投资回报率24.50%15回收期年5.5816设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1224232.8418年用水量立方米4731.4219总能耗吨标准煤150.8620节能率28.16%21节能量吨标准煤40.1022员工数量人128第二章 建设背景一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.39%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度184.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6473.676473.6716933.8516933.851655.101.1主要生产车间3884.203884.2010160.3110160.311026.161.2辅助生产车间2071.572071.575418.835418.83529.631.3其他生产车间517.89517.89982.16982.1699.312仓储工程1373.481373.483042.793042.79216.292.1成品贮存343.37343.37760.70760.7054.072.2原料仓储714.21714.211582.251582.25112.472.3辅助材料仓库315.90315.90699.84699.8449.753供配电工程73.2573.2573.2573.255.863.1供配电室73.2573.2573.2573.255.864给排水工程84.2484.2484.2484.245.244.1给排水84.2484.2484.2484.245.245服务性工程869.87869.87869.87869.8761.835.1办公用房515.31515.31515.31515.3134.285.2生活服务354.56354.56354.56354.5626.106消防及环保工程245.40245.40245.40245.4019.626.1消防环保工程245.40245.40245.40245.4019.627项目总图工程36.6336.6336.6336.63-72.167.1场地及道路硬化2465.59372.57372.577.2场区围墙372.572465.592465.597.3安全保卫室36.6336.6336.6336.638绿化工程822.9128.80合计9156.5421615.0721615.071920.58六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3821.86万元,占计划投资的77.35%。其中:完成固定资产投资2728.72万元,占总投资的71.40%;完成流动资金投资1093.14,占总投资的28.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3821.861.1完成比例77.35%2完成固定资产投资万元2728.722.1完成比例71.40%3完成流动资金投资万元1093.143.1完成比例28.60%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员128人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人871.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元350.052工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元114.463企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元32.104品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元59.255其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.615.3年工资额万元54.026职工工资总额万元4012.94五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3924.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1920.581745.88184.063924.161.1工程费用万元1920.581745.885029.941.1.1建筑工程费用万元1920.581920.5838.87%1.1.2设备购置及安装费万元1745.881745.8835.33%1.2工程建设其他费用万元257.70257.705.22%1.2.1无形资产万元107.27107.271.3预备费万元150.43150.431.3.1基本预备费万元76.5976.591.3.2涨价预备费万元73.8473.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元3924.163924.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1017.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5029.942175.633655.485029.945029.945029.941.1应收账款万元1508.98679.041131.741508.981508.981508.981.2存货万元2263.471018.561697.602263.472263.472263.471.2.1原辅材料万元679.04305.57509.28679.04679.04679.041.2.2燃料动力万元33.9515.2825.4633.9533.9533.951.2.3在产品万元1041.20468.54780.901041.201041.201041.201.2.4产成品万元509.28229.18381.96509.28509.28509.281.3现金万元1257.48565.87943.111257.481257.481257.482流动负债万元4012.941805.823009.704012.944012.944012.942.1应付账款万元4012.941805.823009.704012.944012.944012.943流动资金万元1017.00457.65762.751017.001017.001017.004铺底流动资金万元339.00152.55254.25339.00339.00339.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4941.16万元,其中:固定资产投资3924.16万元,占项目总投资的79.42%;流动资金1017.00万元,占项目总投资的20.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1920.58万元,占项目总投资的38.87%;设备购置费1745.88万元,占项目总投资的35.33%;其它投资257.70万元,占项目总投资的5.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3924.16+1017.00=4941.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3924.1679.42%1.1项目建设投资万元3924.1679.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1017.0020.58%3总投资万元万元4941.16二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3079.35万元,总成本1686.95万元,利润总额1392.40万元,净利润68.91万元,增值税100.20万元,税金及附加1044.30万元,所得税348.10万元;第二年收入5132.25万元,总成本2515.41万元,利润总额2616.84万元,净利润1962.63万元,增值税167.00万元,税金及附加76.92万元,所得税654.21万元;第三年生产负荷100%,收入6843.00万元,总成本5228.63万元,利润总额1614.37万元,净利润1210.78万元,增值税222.67万元,税金及附加83.60万元,所得税403.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6843.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=222.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3079.355132.256843.006843.006843.001.1管道石油器万元3079.355132.256843.006843.006843.002现价增加值万元985.391642

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