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泓域咨询MACRO/ 年产xxx高光刀项目立项申请报告年产xxx高光刀项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7903.70万元,同比增长28.53%(1754.30万元)。其中,主营业业务高光刀生产及销售收入为6607.73万元,占营业总收入的83.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2060.28万元,较去年同期相比增长360.22万元,增长率21.19%;实现净利润1545.21万元,较去年同期相比增长198.71万元,增长率14.76%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx高光刀项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积13606.80平方米(折合约20.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.78%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度182.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13606.80平方米,建筑物基底占地面积8814.49平方米,总建筑面积14831.41平方米,其中:规划建设主体工程11472.27平方米,项目规划绿化面积934.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费1585.72万元。(七)节能分析“年产xxx高光刀项目建设项目”,年用电量1295021.26千瓦时,年总用水量4425.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.54吨标准煤/年。达产年综合节能量42.41吨标准煤/年,项目总节能率28.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4742.66万元,其中:固定资产投资3730.34万元,占项目总投资的78.66%;流动资金1012.32万元,占项目总投资的21.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9123.00万元,总成本费用7008.39万元,税金及附加89.43万元,利润总额2114.61万元,利税总额2495.71万元,税后净利润1585.96万元,达产年纳税总额909.75万元;达产年投资利润率44.59%,投资利税率52.62%,投资回报率33.44%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位158个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区高光刀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区高光刀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx高光刀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位158个,达产年纳税总额909.75万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.59%,投资利税率52.62%,全部投资回报率33.44%,全部投资回收期4.49年,固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13606.8020.40亩1.1容积率1.091.2建筑系数64.78%1.3投资强度万元/亩182.861.4基底面积平方米8814.491.5总建筑面积平方米14831.411.6绿化面积平方米934.06绿化率6.30%2总投资万元4742.662.1固定资产投资万元3730.342.1.1土建工程投资万元1253.782.1.1.1土建工程投资占比万元26.44%2.1.2设备投资万元1585.722.1.2.1设备投资占比33.44%2.1.3其它投资万元890.842.1.3.1其它投资占比18.78%2.1.4固定资产投资占比78.66%2.2流动资金万元1012.322.2.1流动资金占比21.34%3收入万元9123.004总成本万元7008.395利润总额万元2114.616净利润万元1585.967所得税万元1.098增值税万元291.679税金及附加万元89.4310纳税总额万元909.7511利税总额万元2495.7112投资利润率44.59%13投资利税率52.62%14投资回报率33.44%15回收期年4.4916设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1295021.2618年用水量立方米4425.3519总能耗吨标准煤159.5420节能率28.38%21节能量吨标准煤42.4122员工数量人158第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.78%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度182.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6231.846231.8411472.2711472.271066.791.1主要生产车间3739.103739.106883.366883.36661.411.2辅助生产车间1994.191994.193671.133671.13341.371.3其他生产车间498.55498.55665.39665.3964.012仓储工程1322.171322.172183.442183.44147.662.1成品贮存330.54330.54545.86545.8636.912.2原料仓储687.53687.531135.391135.3976.782.3辅助材料仓库304.10304.10502.19502.1933.963供配电工程70.5270.5270.5270.525.373.1供配电室70.5270.5270.5270.525.374给排水工程81.0981.0981.0981.094.804.1给排水81.0981.0981.0981.094.805服务性工程837.38837.38837.38837.3856.635.1办公用房357.46357.46357.46357.4631.505.2生活服务479.92479.92479.92479.9229.166消防及环保工程236.23236.23236.23236.2317.976.1消防环保工程236.23236.23236.23236.2317.977项目总图工程35.2635.2635.2635.26-70.467.1场地及道路硬化2409.99410.74410.747.2场区围墙410.742409.992409.997.3安全保卫室35.2635.2635.2635.268绿化工程714.8025.02合计8814.4914831.4114831.411253.78六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4200.74万元,占计划投资的88.57%。其中:完成固定资产投资2542.17万元,占总投资的60.52%;完成流动资金投资1658.57,占总投资的39.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4200.741.1完成比例88.57%2完成固定资产投资万元2542.172.1完成比例60.52%3完成流动资金投资万元1658.573.1完成比例39.48%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员158人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1071.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元541.742工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元144.063企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元37.084品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元76.155其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.365.3年工资额万元35.136职工工资总额万元4510.48五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3730.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1253.781585.72182.863730.341.1工程费用万元1253.781585.725522.801.1.1建筑工程费用万元1253.781253.7826.44%1.1.2设备购置及安装费万元1585.721585.7233.44%1.2工程建设其他费用万元890.84890.8418.78%1.2.1无形资产万元530.64530.641.3预备费万元360.20360.201.3.1基本预备费万元163.42163.421.3.2涨价预备费万元196.78196.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元3730.343730.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1012.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5522.804113.485831.925522.805522.805522.801.1应收账款万元1656.84994.101325.471656.841656.841656.841.2存货万元2485.261491.161988.212485.262485.262485.261.2.1原辅材料万元745.58447.35596.46745.58745.58745.581.2.2燃料动力万元37.2822.3729.8237.2837.2837.281.2.3在产品万元1143.22685.93914.581143.221143.221143.221.2.4产成品万元559.18335.51447.35559.18559.18559.181.3现金万元1380.70828.421104.561380.701380.701380.702流动负债万元4510.482706.293608.384510.484510.484510.482.1应付账款万元4510.482706.293608.384510.484510.484510.483流动资金万元1012.32607.39809.861012.321012.321012.324铺底流动资金万元337.44202.46269.95337.44337.44337.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4742.66万元,其中:固定资产投资3730.34万元,占项目总投资的78.66%;流动资金1012.32万元,占项目总投资的21.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1253.78万元,占项目总投资的26.44%;设备购置费1585.72万元,占项目总投资的33.44%;其它投资890.84万元,占项目总投资的18.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3730.34+1012.32=4742.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3730.3478.66%1.1项目建设投资万元3730.3478.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1012.3221.34%3总投资万元万元4742.66二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5473.80万元,总成本9307.77万元,利润总额-3833.97万元,净利润75.43万元,增值税175.00万元,税金及附加-2875.48万元,所得税-958.49万元;第二年收入7298.40万元,总成本11585.11万元,利润总额-4286.71万元,净利润-3215.03万元,增值税233.34万元,税金及附加82.43万元,所得税-1071.68万元;第三年生产负荷100%,收入9123.00万元,总成本7008.39万元,利润总额2114.61万元,净利润1585.96万元,增值税291.67万元,税金及附加89.43万元,所得税528.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9123.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=291.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5473.807298.409123.009123.009123.001.1高光刀万元5473.807298.409123.009123.009123.002现价增加值万
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