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泓域咨询MACRO/ 土司贡鸡养殖加工投资项目立项申请报告土司贡鸡养殖加工投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入20605.74万元,同比增长25.41%(4174.50万元)。其中,主营业业务土司贡鸡养殖加工生产及销售收入为17334.00万元,占营业总收入的84.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5516.48万元,较去年同期相比增长480.24万元,增长率9.54%;实现净利润4137.36万元,较去年同期相比增长724.11万元,增长率21.21%。二、项目概况(一)项目名称土司贡鸡养殖加工投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积55587.78平方米(折合约83.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.72%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度192.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55587.78平方米,建筑物基底占地面积37088.17平方米,总建筑面积79490.53平方米,其中:规划建设主体工程53434.45平方米,项目规划绿化面积5340.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费5819.94万元。(七)节能分析“土司贡鸡养殖加工投资项目建设项目”,年用电量649382.05千瓦时,年总用水量28696.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.26吨标准煤/年。达产年综合节能量24.57吨标准煤/年,项目总节能率28.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20365.79万元,其中:固定资产投资16003.78万元,占项目总投资的78.58%;流动资金4362.01万元,占项目总投资的21.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38408.00万元,总成本费用29533.17万元,税金及附加369.24万元,利润总额8874.83万元,利税总额10468.18万元,税后净利润6656.12万元,达产年纳税总额3812.06万元;达产年投资利润率43.58%,投资利税率51.40%,投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位761个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区土司贡鸡养殖加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区土司贡鸡养殖加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“土司贡鸡养殖加工投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位761个,达产年纳税总额3812.06万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.58%,投资利税率51.40%,全部投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55587.7883.34亩1.1容积率1.431.2建筑系数66.72%1.3投资强度万元/亩192.031.4基底面积平方米37088.171.5总建筑面积平方米79490.531.6绿化面积平方米5340.72绿化率6.72%2总投资万元20365.792.1固定资产投资万元16003.782.1.1土建工程投资万元6368.062.1.1.1土建工程投资占比万元31.27%2.1.2设备投资万元5819.942.1.2.1设备投资占比28.58%2.1.3其它投资万元3815.782.1.3.1其它投资占比18.74%2.1.4固定资产投资占比78.58%2.2流动资金万元4362.012.2.1流动资金占比21.42%3收入万元38408.004总成本万元29533.175利润总额万元8874.836净利润万元6656.127所得税万元1.438增值税万元1224.119税金及附加万元369.2410纳税总额万元3812.0611利税总额万元10468.1812投资利润率43.58%13投资利税率51.40%14投资回报率32.68%15回收期年4.5616设备数量台(套)12817年用电量千瓦时649382.0518年用水量立方米28696.0719总能耗吨标准煤82.2620节能率28.48%21节能量吨标准煤24.5722员工数量人761第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.72%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度192.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26221.3426221.3453434.4553434.454708.751.1主要生产车间15732.8015732.8032060.6732060.672919.431.2辅助生产车间8390.838390.8317099.0217099.021506.801.3其他生产车间2097.712097.713099.203099.20282.522仓储工程5563.235563.2316936.4516936.451085.442.1成品贮存1390.811390.814234.114234.11271.362.2原料仓储2892.882892.888806.958806.95564.432.3辅助材料仓库1279.541279.543895.383895.38249.653供配电工程296.71296.71296.71296.7121.393.1供配电室296.71296.71296.71296.7121.394给排水工程341.21341.21341.21341.2119.134.1给排水341.21341.21341.21341.2119.135服务性工程3523.383523.383523.383523.38225.815.1办公用房2090.502090.502090.502090.5096.095.2生活服务1432.881432.881432.881432.88111.856消防及环保工程993.96993.96993.96993.9671.666.1消防环保工程993.96993.96993.96993.9671.667项目总图工程148.35148.35148.35148.35119.287.1场地及道路硬化9285.131524.801524.807.2场区围墙1524.809285.139285.137.3安全保卫室148.35148.35148.35148.358绿化工程3331.32116.60合计37088.1779490.5379490.536368.06六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11508.29万元,占计划投资的56.51%。其中:完成固定资产投资8714.14万元,占总投资的75.72%;完成流动资金投资2794.15,占总投资的24.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11508.291.1完成比例56.51%2完成固定资产投资万元8714.142.1完成比例75.72%3完成流动资金投资万元2794.153.1完成比例24.28%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员761人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5171.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元2846.922工程技术人员工资2.1平均人数人1142.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元679.373企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元195.984品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元333.285其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元7.135.3年工资额万元191.586职工工资总额万元21488.10五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16003.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6368.065819.94192.0316003.781.1工程费用万元6368.065819.9425850.111.1.1建筑工程费用万元6368.066368.0631.27%1.1.2设备购置及安装费万元5819.945819.9428.58%1.2工程建设其他费用万元3815.783815.7818.74%1.2.1无形资产万元2250.292250.291.3预备费万元1565.491565.491.3.1基本预备费万元854.26854.261.3.2涨价预备费万元711.23711.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元16003.7816003.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4362.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25850.1113540.9221478.8225850.1125850.1125850.111.1应收账款万元7755.034265.276204.037755.037755.037755.031.2存货万元11632.556397.909306.0411632.5511632.5511632.551.2.1原辅材料万元3489.761919.372791.813489.763489.763489.761.2.2燃料动力万元174.4995.97139.59174.49174.49174.491.2.3在产品万元5350.972943.044280.785350.975350.975350.971.2.4产成品万元2617.321439.532093.862617.322617.322617.321.3现金万元6462.533554.395170.026462.536462.536462.532流动负债万元21488.1011818.4617190.4821488.1021488.1021488.102.1应付账款万元21488.1011818.4617190.4821488.1021488.1021488.103流动资金万元4362.012399.113489.614362.014362.014362.014铺底流动资金万元1453.99799.701163.201453.991453.991453.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20365.79万元,其中:固定资产投资16003.78万元,占项目总投资的78.58%;流动资金4362.01万元,占项目总投资的21.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6368.06万元,占项目总投资的31.27%;设备购置费5819.94万元,占项目总投资的28.58%;其它投资3815.78万元,占项目总投资的18.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16003.78+4362.01=20365.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16003.7878.58%1.1项目建设投资万元16003.7878.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4362.0121.42%3总投资万元万元20365.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21124.40万元,总成本15439.88万元,利润总额5684.52万元,净利润303.14万元,增值税673.26万元,税金及附加4263.39万元,所得税1421.13万元;第二年收入30726.40万元,总成本20571.42万元,利润总额10154.98万元,净利润7616.24万元,增值税979.29万元,税金及附加339.87万元,所得税2538.74万元;第三年生产负荷100%,收入38408.00万元,总成本29533.17万元,利润总额8874.83万元,净利润6656.12万元,增值税1224.11万元,税金及附加369.24万元,所得税2218.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38408.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1224.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21124.4030726.4038408.0038408.0038408.001.1土司贡鸡养殖加工万元21124.4030726.4038408.0038408.0038408.002现价增加值万元6759.819832.4512290.5612290.5612290.563增

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