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泓域咨询MACRO/ 液位检测仪投资项目立项申请报告液位检测仪投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入16580.83万元,同比增长31.32%(3954.62万元)。其中,主营业业务液位检测仪生产及销售收入为15425.39万元,占营业总收入的93.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4107.44万元,较去年同期相比增长869.53万元,增长率26.85%;实现净利润3080.58万元,较去年同期相比增长304.73万元,增长率10.98%。二、项目概况(一)项目名称液位检测仪投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积32803.06平方米(折合约49.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.98%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度163.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32803.06平方米,建筑物基底占地面积19675.28平方米,总建筑面积36411.40平方米,其中:规划建设主体工程27810.30平方米,项目规划绿化面积2052.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3917.79万元。(七)节能分析“液位检测仪投资项目建设项目”,年用电量650683.90千瓦时,年总用水量12536.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.04吨标准煤/年。达产年综合节能量27.01吨标准煤/年,项目总节能率25.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10776.87万元,其中:固定资产投资8020.77万元,占项目总投资的74.43%;流动资金2756.10万元,占项目总投资的25.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21410.00万元,总成本费用16227.92万元,税金及附加216.98万元,利润总额5182.08万元,利税总额6113.83万元,税后净利润3886.56万元,达产年纳税总额2227.27万元;达产年投资利润率48.09%,投资利税率56.73%,投资回报率36.06%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位424个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区液位检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区液位检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“液位检测仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位424个,达产年纳税总额2227.27万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.09%,投资利税率56.73%,全部投资回报率36.06%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32803.0649.18亩1.1容积率1.111.2建筑系数59.98%1.3投资强度万元/亩163.091.4基底面积平方米19675.281.5总建筑面积平方米36411.401.6绿化面积平方米2052.58绿化率5.64%2总投资万元10776.872.1固定资产投资万元8020.772.1.1土建工程投资万元3020.352.1.1.1土建工程投资占比万元28.03%2.1.2设备投资万元3917.792.1.2.1设备投资占比36.35%2.1.3其它投资万元1082.632.1.3.1其它投资占比10.05%2.1.4固定资产投资占比74.43%2.2流动资金万元2756.102.2.1流动资金占比25.57%3收入万元21410.004总成本万元16227.925利润总额万元5182.086净利润万元3886.567所得税万元1.118增值税万元714.779税金及附加万元216.9810纳税总额万元2227.2711利税总额万元6113.8312投资利润率48.09%13投资利税率56.73%14投资回报率36.06%15回收期年4.2716设备数量台(套)13417年用电量千瓦时650683.9018年用水量立方米12536.5619总能耗吨标准煤81.0420节能率25.38%21节能量吨标准煤27.0122员工数量人424第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.98%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度163.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13910.4213910.4227810.3027810.302537.571.1主要生产车间8346.258346.2516686.1816686.181573.291.2辅助生产车间4451.334451.338899.308899.30812.021.3其他生产车间1112.831112.831613.001613.00152.252仓储工程2951.292951.295590.725590.72371.002.1成品贮存737.82737.821397.681397.6892.752.2原料仓储1534.671534.672907.172907.17192.922.3辅助材料仓库678.80678.801285.871285.8785.333供配电工程157.40157.40157.40157.4011.753.1供配电室157.40157.40157.40157.4011.754给排水工程181.01181.01181.01181.0110.514.1给排水181.01181.01181.01181.0110.515服务性工程1869.151869.151869.151869.15124.045.1办公用房853.69853.69853.69853.6973.795.2生活服务1015.461015.461015.461015.4653.016消防及环保工程527.30527.30527.30527.3039.376.1消防环保工程527.30527.30527.30527.3039.377项目总图工程78.7078.7078.7078.70-131.477.1场地及道路硬化5501.20924.99924.997.2场区围墙924.995501.205501.207.3安全保卫室78.7078.7078.7078.708绿化工程1645.0857.58合计19675.2836411.4036411.403020.35六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7765.46万元,占计划投资的72.06%。其中:完成固定资产投资4902.19万元,占总投资的63.13%;完成流动资金投资2863.27,占总投资的36.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7765.461.1完成比例72.06%2完成固定资产投资万元4902.192.1完成比例63.13%3完成流动资金投资万元2863.273.1完成比例36.87%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员424人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2881.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元1493.902工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元373.623企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元111.944品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元198.295其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元120.056职工工资总额万元11695.32五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8020.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3020.353917.79163.098020.771.1工程费用万元3020.353917.7914451.421.1.1建筑工程费用万元3020.353020.3528.03%1.1.2设备购置及安装费万元3917.793917.7936.35%1.2工程建设其他费用万元1082.631082.6310.05%1.2.1无形资产万元589.75589.751.3预备费万元492.88492.881.3.1基本预备费万元248.92248.921.3.2涨价预备费万元243.96243.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元8020.778020.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2756.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14451.428181.6111431.9314451.4214451.4214451.421.1应收账款万元4335.432601.263251.574335.434335.434335.431.2存货万元6503.143901.884877.356503.146503.146503.141.2.1原辅材料万元1950.941170.571463.211950.941950.941950.941.2.2燃料动力万元97.5558.5373.1697.5597.5597.551.2.3在产品万元2991.441794.872243.582991.442991.442991.441.2.4产成品万元1463.21877.921097.401463.211463.211463.211.3现金万元3612.862167.712709.643612.863612.863612.862流动负债万元11695.327017.198771.4911695.3211695.3211695.322.1应付账款万元11695.327017.198771.4911695.3211695.3211695.323流动资金万元2756.101653.662067.072756.102756.102756.104铺底流动资金万元918.69551.22689.02918.69918.69918.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10776.87万元,其中:固定资产投资8020.77万元,占项目总投资的74.43%;流动资金2756.10万元,占项目总投资的25.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3020.35万元,占项目总投资的28.03%;设备购置费3917.79万元,占项目总投资的36.35%;其它投资1082.63万元,占项目总投资的10.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8020.77+2756.10=10776.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8020.7774.43%1.1项目建设投资万元8020.7774.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2756.1025.57%3总投资万元万元10776.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12846.00万元,总成本7686.21万元,利润总额5159.79万元,净利润182.68万元,增值税428.86万元,税金及附加3869.84万元,所得税1289.95万元;第二年收入16057.50万元,总成本9222.87万元,利润总额6834.63万元,净利润5125.97万元,增值税536.08万元,税金及附加195.54万元,所得税1708.66万元;第三年生产负荷100%,收入21410.00万元,总成本16227.92万元,利润总额5182.08万元,净利润3886.56万元,增值税714.77万元,税金及附加216.98万元,所得税1295.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21410.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=714.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12846.0016057.5021410.0021410.0021410.001.1液位检测仪万元12846.0016057.5021410.0021410.0021410.002现价增加值万元4110.725138.406851.206851.206851.2

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