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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx烤炉项目立项申请报告年产xxx烤炉项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入19664.75万元,同比增长17.66%(2951.63万元)。其中,主营业业务烤炉生产及销售收入为16575.12万元,占营业总收入的84.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5270.20万元,较去年同期相比增长913.24万元,增长率20.96%;实现净利润3952.65万元,较去年同期相比增长510.92万元,增长率14.84%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx烤炉项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积38839.41平方米(折合约58.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.70%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度176.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38839.41平方米,建筑物基底占地面积21633.55平方米,总建筑面积51656.42平方米,其中:规划建设主体工程37569.71平方米,项目规划绿化面积2920.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费5144.08万元。(七)节能分析“年产xxx烤炉项目建设项目”,年用电量1332612.35千瓦时,年总用水量19274.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.43吨标准煤/年。达产年综合节能量49.41吨标准煤/年,项目总节能率29.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12885.72万元,其中:固定资产投资10293.90万元,占项目总投资的79.89%;流动资金2591.82万元,占项目总投资的20.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23863.00万元,总成本费用17951.24万元,税金及附加253.21万元,利润总额5911.76万元,利税总额6980.39万元,税后净利润4433.82万元,达产年纳税总额2546.57万元;达产年投资利润率45.88%,投资利税率54.17%,投资回报率34.41%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位437个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区烤炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区烤炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx烤炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位437个,达产年纳税总额2546.57万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.88%,投资利税率54.17%,全部投资回报率34.41%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38839.4158.23亩1.1容积率1.331.2建筑系数55.70%1.3投资强度万元/亩176.781.4基底面积平方米21633.551.5总建筑面积平方米51656.421.6绿化面积平方米2920.00绿化率5.65%2总投资万元12885.722.1固定资产投资万元10293.902.1.1土建工程投资万元3638.142.1.1.1土建工程投资占比万元28.23%2.1.2设备投资万元5144.082.1.2.1设备投资占比39.92%2.1.3其它投资万元1511.682.1.3.1其它投资占比11.73%2.1.4固定资产投资占比79.89%2.2流动资金万元2591.822.2.1流动资金占比20.11%3收入万元23863.004总成本万元17951.245利润总额万元5911.766净利润万元4433.827所得税万元1.338增值税万元815.429税金及附加万元253.2110纳税总额万元2546.5711利税总额万元6980.3912投资利润率45.88%13投资利税率54.17%14投资回报率34.41%15回收期年4.4116设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1332612.3518年用水量立方米19274.7219总能耗吨标准煤165.4320节能率29.00%21节能量吨标准煤49.4122员工数量人437第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.70%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度176.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15294.9215294.9237569.7137569.712910.621.1主要生产车间9176.959176.9522541.8322541.831804.581.2辅助生产车间4894.374894.3712022.3112022.31931.401.3其他生产车间1223.591223.592179.042179.04174.642仓储工程3245.033245.039156.369156.36515.902.1成品贮存811.26811.262289.092289.09128.972.2原料仓储1687.421687.424761.314761.31268.272.3辅助材料仓库746.36746.362105.962105.96118.663供配电工程173.07173.07173.07173.0710.973.1供配电室173.07173.07173.07173.0710.974给排水工程199.03199.03199.03199.039.814.1给排水199.03199.03199.03199.039.815服务性工程2055.192055.192055.192055.19115.805.1办公用房1100.311100.311100.311100.3155.445.2生活服务954.88954.88954.88954.8856.876消防及环保工程579.78579.78579.78579.7836.756.1消防环保工程579.78579.78579.78579.7836.757项目总图工程86.5386.5386.5386.53-23.477.1场地及道路硬化5552.811165.711165.717.2场区围墙1165.715552.815552.817.3安全保卫室86.5386.5386.5386.538绿化工程1764.5461.76合计21633.5551656.4251656.423638.14六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10443.03万元,占计划投资的81.04%。其中:完成固定资产投资7138.17万元,占总投资的68.35%;完成流动资金投资3304.86,占总投资的31.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10443.031.1完成比例81.04%2完成固定资产投资万元7138.172.1完成比例68.35%3完成流动资金投资万元3304.863.1完成比例31.65%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员437人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2971.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元1294.982工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.222.3年工资额万元394.313企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元122.534品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元203.675其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.065.3年工资额万元171.176职工工资总额万元12205.36五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10293.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3638.145144.08176.7810293.901.1工程费用万元3638.145144.0814797.181.1.1建筑工程费用万元3638.143638.1428.23%1.1.2设备购置及安装费万元5144.085144.0839.92%1.2工程建设其他费用万元1511.681511.6811.73%1.2.1无形资产万元835.62835.621.3预备费万元676.06676.061.3.1基本预备费万元288.58288.581.3.2涨价预备费万元387.48387.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元10293.9010293.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2591.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14797.189462.1610967.8414797.1814797.1814797.181.1应收账款万元4439.152663.493107.414439.154439.154439.151.2存货万元6658.733995.244661.116658.736658.736658.731.2.1原辅材料万元1997.621198.571398.331997.621997.621997.621.2.2燃料动力万元99.8859.9369.9299.8899.8899.881.2.3在产品万元3063.021837.812144.113063.023063.023063.021.2.4产成品万元1498.21898.931048.751498.211498.211498.211.3现金万元3699.302219.582589.513699.303699.303699.302流动负债万元12205.367323.228543.7512205.3612205.3612205.362.1应付账款万元12205.367323.228543.7512205.3612205.3612205.363流动资金万元2591.821555.091814.272591.822591.822591.824铺底流动资金万元863.93518.36604.76863.93863.93863.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12885.72万元,其中:固定资产投资10293.90万元,占项目总投资的79.89%;流动资金2591.82万元,占项目总投资的20.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3638.14万元,占项目总投资的28.23%;设备购置费5144.08万元,占项目总投资的39.92%;其它投资1511.68万元,占项目总投资的11.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10293.90+2591.82=12885.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10293.9079.89%1.1项目建设投资万元10293.9079.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2591.8220.11%3总投资万元万元12885.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14317.80万元,总成本11101.98万元,利润总额3215.82万元,净利润214.07万元,增值税489.25万元,税金及附加2411.87万元,所得税803.96万元;第二年收入16704.10万元,总成本12486.55万元,利润总额4217.55万元,净利润3163.16万元,增值税570.79万元,税金及附加223.85万元,所得税1054.39万元;第三年生产负荷100%,收入23863.00万元,总成本17951.24万元,利润总额5911.76万元,净利润4433.82万元,增值税815.42万元,税金及附加253.21万元,所得税1477.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23863.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=815.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14317.8016704.1023863.0023863.0023863.001.1烤炉万元14317.8016704.1023863.0023863.0023863.002现价增加值万元4581.705345.317636.167636.167
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