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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx滤纸式烟度计项目立项申请报告年产xx滤纸式烟度计项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入19496.28万元,同比增长9.20%(1643.09万元)。其中,主营业业务滤纸式烟度计生产及销售收入为17315.42万元,占营业总收入的88.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3847.48万元,较去年同期相比增长826.92万元,增长率27.38%;实现净利润2885.61万元,较去年同期相比增长571.05万元,增长率24.67%。二、项目概况(一)项目名称年产xx滤纸式烟度计项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积53299.97平方米(折合约79.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度161.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53299.97平方米,建筑物基底占地面积31132.51平方米,总建筑面积72487.96平方米,其中:规划建设主体工程51402.34平方米,项目规划绿化面积3982.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费5818.99万元。(七)节能分析“年产xx滤纸式烟度计项目建设项目”,年用电量762399.42千瓦时,年总用水量14951.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.98吨标准煤/年。达产年综合节能量26.79吨标准煤/年,项目总节能率22.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15140.41万元,其中:固定资产投资12943.82万元,占项目总投资的85.49%;流动资金2196.59万元,占项目总投资的14.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19916.00万元,总成本费用15694.57万元,税金及附加283.07万元,利润总额4221.43万元,利税总额5086.77万元,税后净利润3166.07万元,达产年纳税总额1920.70万元;达产年投资利润率27.88%,投资利税率33.60%,投资回报率20.91%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位369个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区滤纸式烟度计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区滤纸式烟度计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx滤纸式烟度计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位369个,达产年纳税总额1920.70万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.88%,投资利税率33.60%,全部投资回报率20.91%,全部投资回收期6.28年,固定资产投资回收期6.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53299.9779.91亩1.1容积率1.361.2建筑系数58.41%1.3投资强度万元/亩161.981.4基底面积平方米31132.511.5总建筑面积平方米72487.961.6绿化面积平方米3982.46绿化率5.49%2总投资万元15140.412.1固定资产投资万元12943.822.1.1土建工程投资万元5198.822.1.1.1土建工程投资占比万元34.34%2.1.2设备投资万元5818.992.1.2.1设备投资占比38.43%2.1.3其它投资万元1926.012.1.3.1其它投资占比12.72%2.1.4固定资产投资占比85.49%2.2流动资金万元2196.592.2.1流动资金占比14.51%3收入万元19916.004总成本万元15694.575利润总额万元4221.436净利润万元3166.077所得税万元1.368增值税万元582.279税金及附加万元283.0710纳税总额万元1920.7011利税总额万元5086.7712投资利润率27.88%13投资利税率33.60%14投资回报率20.91%15回收期年6.2816设备数量台(套)13717年用电量千瓦时762399.4218年用水量立方米14951.3019总能耗吨标准煤94.9820节能率22.65%21节能量吨标准煤26.7922员工数量人369第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度161.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22010.6822010.6851402.3451402.344055.221.1主要生产车间13206.4113206.4130841.4030841.402514.241.2辅助生产车间7043.427043.4216448.7516448.751297.671.3其他生产车间1760.851760.852981.342981.34243.312仓储工程4669.884669.8813705.6513705.65786.372.1成品贮存1167.471167.473426.413426.41196.592.2原料仓储2428.342428.347126.947126.94408.912.3辅助材料仓库1074.071074.073152.303152.30180.873供配电工程249.06249.06249.06249.0616.083.1供配电室249.06249.06249.06249.0616.084给排水工程286.42286.42286.42286.4214.384.1给排水286.42286.42286.42286.4214.385服务性工程2957.592957.592957.592957.59169.695.1办公用房1480.451480.451480.451480.4575.725.2生活服务1477.141477.141477.141477.1472.926消防及环保工程834.35834.35834.35834.3553.866.1消防环保工程834.35834.35834.35834.3553.867项目总图工程124.53124.53124.53124.535.357.1场地及道路硬化8097.581535.541535.547.2场区围墙1535.548097.588097.587.3安全保卫室124.53124.53124.53124.538绿化工程2796.3297.87合计31132.5172487.9672487.965198.82六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12544.74万元,占计划投资的82.86%。其中:完成固定资产投资9168.45万元,占总投资的73.09%;完成流动资金投资3376.29,占总投资的26.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12544.741.1完成比例82.86%2完成固定资产投资万元9168.452.1完成比例73.09%3完成流动资金投资万元3376.293.1完成比例26.91%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员369人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2511.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元1322.262工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.992.3年工资额万元344.933企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元96.624品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元161.915其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元129.756职工工资总额万元11620.69五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12943.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5198.825818.99161.9812943.821.1工程费用万元5198.825818.9913817.281.1.1建筑工程费用万元5198.825198.8234.34%1.1.2设备购置及安装费万元5818.995818.9938.43%1.2工程建设其他费用万元1926.011926.0112.72%1.2.1无形资产万元1110.401110.401.3预备费万元815.61815.611.3.1基本预备费万元403.39403.391.3.2涨价预备费万元412.22412.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元12943.8212943.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2196.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13817.288869.7112432.5213817.2813817.2813817.281.1应收账款万元4145.182694.373316.154145.184145.184145.181.2存货万元6217.784041.554974.226217.786217.786217.781.2.1原辅材料万元1865.331212.471492.271865.331865.331865.331.2.2燃料动力万元93.2760.6274.6193.2793.2793.271.2.3在产品万元2860.181859.122288.142860.182860.182860.181.2.4产成品万元1399.00909.351119.201399.001399.001399.001.3现金万元3454.322245.312763.463454.323454.323454.322流动负债万元11620.697553.459296.5511620.6911620.6911620.692.1应付账款万元11620.697553.459296.5511620.6911620.6911620.693流动资金万元2196.591427.781757.272196.592196.592196.594铺底流动资金万元732.19475.93585.76732.19732.19732.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15140.41万元,其中:固定资产投资12943.82万元,占项目总投资的85.49%;流动资金2196.59万元,占项目总投资的14.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5198.82万元,占项目总投资的34.34%;设备购置费5818.99万元,占项目总投资的38.43%;其它投资1926.01万元,占项目总投资的12.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12943.82+2196.59=15140.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12943.8285.49%1.1项目建设投资万元12943.8285.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2196.5914.51%3总投资万元万元15140.41二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12945.40万元,总成本19577.94万元,利润总额-6632.54万元,净利润258.62万元,增值税378.48万元,税金及附加-4974.40万元,所得税-1658.13万元;第二年收入15932.80万元,总成本23306.80万元,利润总额-7374.00万元,净利润-5530.50万元,增值税465.82万元,税金及附加269.10万元,所得税-1843.50万元;第三年生产负荷100%,收入19916.00万元,总成本15694.57万元,利润总额4221.43万元,净利润3166.07万元,增值税582.27万元,税金及附加283.07万元,所得税1055.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19916.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=582.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12945.4015932.8019916.0019916.0019916.001.1滤纸式烟度计万元12945.4015932.8019916.0019916.0019916.002现价增加值万元4142.535098.506373
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