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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建探伤焊接设备项目立项申请报告新建探伤焊接设备项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12589.66万元,同比增长12.90%(1438.29万元)。其中,主营业业务探伤焊接设备生产及销售收入为11015.49万元,占营业总收入的87.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3642.44万元,较去年同期相比增长613.63万元,增长率20.26%;实现净利润2731.83万元,较去年同期相比增长397.36万元,增长率17.02%。二、项目概况(一)项目名称新建探伤焊接设备项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积57335.32平方米(折合约85.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.13%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度172.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57335.32平方米,建筑物基底占地面积36195.79平方米,总建筑面积70522.44平方米,其中:规划建设主体工程46408.26平方米,项目规划绿化面积4529.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5187.15万元。(七)节能分析“新建探伤焊接设备项目建设项目”,年用电量1375248.13千瓦时,年总用水量11628.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.01吨标准煤/年。达产年综合节能量59.73吨标准煤/年,项目总节能率28.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16867.89万元,其中:固定资产投资14823.80万元,占项目总投资的87.88%;流动资金2044.09万元,占项目总投资的12.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16992.00万元,总成本费用12875.84万元,税金及附加297.47万元,利润总额4116.16万元,利税总额4981.38万元,税后净利润3087.12万元,达产年纳税总额1894.26万元;达产年投资利润率24.40%,投资利税率29.53%,投资回报率18.30%,全部投资回收期6.96年,提供就业职位279个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地探伤焊接设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地探伤焊接设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建探伤焊接设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位279个,达产年纳税总额1894.26万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.40%,投资利税率29.53%,全部投资回报率18.30%,全部投资回收期6.96年,固定资产投资回收期6.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57335.3285.96亩1.1容积率1.231.2建筑系数63.13%1.3投资强度万元/亩172.451.4基底面积平方米36195.791.5总建筑面积平方米70522.441.6绿化面积平方米4529.89绿化率6.42%2总投资万元16867.892.1固定资产投资万元14823.802.1.1土建工程投资万元5793.912.1.1.1土建工程投资占比万元34.35%2.1.2设备投资万元5187.152.1.2.1设备投资占比30.75%2.1.3其它投资万元3842.742.1.3.1其它投资占比22.78%2.1.4固定资产投资占比87.88%2.2流动资金万元2044.092.2.1流动资金占比12.12%3收入万元16992.004总成本万元12875.845利润总额万元4116.166净利润万元3087.127所得税万元1.238增值税万元567.759税金及附加万元297.4710纳税总额万元1894.2611利税总额万元4981.3812投资利润率24.40%13投资利税率29.53%14投资回报率18.30%15回收期年6.9616设备数量台(套)15917年用电量千瓦时1375248.1318年用水量立方米11628.2919总能耗吨标准煤170.0120节能率28.16%21节能量吨标准煤59.7322员工数量人279第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.13%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度172.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25590.4225590.4246408.2646408.264194.041.1主要生产车间15354.2515354.2527844.9627844.962600.301.2辅助生产车间8188.938188.9314850.6414850.641342.091.3其他生产车间2047.232047.232691.682691.68251.642仓储工程5429.375429.3715674.2215674.221030.202.1成品贮存1357.341357.343918.553918.55257.552.2原料仓储2823.272823.278150.598150.59535.702.3辅助材料仓库1248.761248.763605.073605.07236.953供配电工程289.57289.57289.57289.5721.413.1供配电室289.57289.57289.57289.5721.414给排水工程333.00333.00333.00333.0019.154.1给排水333.00333.00333.00333.0019.155服务性工程3438.603438.603438.603438.60226.005.1办公用房1841.561841.561841.561841.56122.305.2生活服务1597.041597.041597.041597.04132.236消防及环保工程970.05970.05970.05970.0571.736.1消防环保工程970.05970.05970.05970.0571.737项目总图工程144.78144.78144.78144.78120.197.1场地及道路硬化9540.412102.512102.517.2场区围墙2102.519540.419540.417.3安全保卫室144.78144.78144.78144.788绿化工程3176.95111.19合计36195.7970522.4470522.445793.91六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13569.62万元,占计划投资的80.45%。其中:完成固定资产投资9368.06万元,占总投资的69.04%;完成流动资金投资4201.56,占总投资的30.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13569.621.1完成比例80.45%2完成固定资产投资万元9368.062.1完成比例69.04%3完成流动资金投资万元4201.563.1完成比例30.96%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员279人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元766.652工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元234.763企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元75.954品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元118.885其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.515.3年工资额万元101.346职工工资总额万元9561.05五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14823.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5793.915187.15172.4514823.801.1工程费用万元5793.915187.1511605.141.1.1建筑工程费用万元5793.915793.9134.35%1.1.2设备购置及安装费万元5187.155187.1530.75%1.2工程建设其他费用万元3842.743842.7422.78%1.2.1无形资产万元1723.241723.241.3预备费万元2119.502119.501.3.1基本预备费万元1095.631095.631.3.2涨价预备费万元1023.871023.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元14823.8014823.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2044.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11605.147379.807208.8511605.1411605.1411605.141.1应收账款万元3481.541914.852437.083481.543481.543481.541.2存货万元5222.312872.273655.625222.315222.315222.311.2.1原辅材料万元1566.69861.681096.691566.691566.691566.691.2.2燃料动力万元78.3343.0854.8378.3378.3378.331.2.3在产品万元2402.261321.241681.582402.262402.262402.261.2.4产成品万元1175.02646.26822.511175.021175.021175.021.3现金万元2901.281595.712030.902901.282901.282901.282流动负债万元9561.055258.586692.739561.059561.059561.052.1应付账款万元9561.055258.586692.739561.059561.059561.053流动资金万元2044.091124.251430.862044.092044.092044.094铺底流动资金万元681.36374.75476.95681.36681.36681.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16867.89万元,其中:固定资产投资14823.80万元,占项目总投资的87.88%;流动资金2044.09万元,占项目总投资的12.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5793.91万元,占项目总投资的34.35%;设备购置费5187.15万元,占项目总投资的30.75%;其它投资3842.74万元,占项目总投资的22.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14823.80+2044.09=16867.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14823.8087.88%1.1项目建设投资万元14823.8087.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2044.0912.12%3总投资万元万元16867.89二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9345.60万元,总成本10336.04万元,利润总额-990.44万元,净利润266.81万元,增值税312.26万元,税金及附加-742.83万元,所得税-247.61万元;第二年收入11894.40万元,总成本12588.08万元,利润总额-693.68万元,净利润-520.26万元,增值税397.42万元,税金及附加277.03万元,所得税-173.42万元;第三年生产负荷100%,收入16992.00万元,总成本12875.84万元,利润总额4116.16万元,净利润3087.12万元,增值税567.75万元,税金及附加297.47万元,所得税1029.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16992.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=567.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9345.6011894.4016992.0016992.0016992.001.1探伤焊接设备万元9345.6011894.4016992.0016992.0016992.002现价增加值万元2990.593806.215437.445437.445437.443增值税万元312.2
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