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泓域咨询MACRO/ 年产xxx微电脑溶解氧仪项目立项申请报告年产xxx微电脑溶解氧仪项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16705.20万元,同比增长30.55%(3909.34万元)。其中,主营业业务微电脑溶解氧仪生产及销售收入为14614.64万元,占营业总收入的87.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3912.24万元,较去年同期相比增长679.03万元,增长率21.00%;实现净利润2934.18万元,较去年同期相比增长291.31万元,增长率11.02%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx微电脑溶解氧仪项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积59736.52平方米(折合约89.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.16%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度199.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59736.52平方米,建筑物基底占地面积44300.60平方米,总建筑面积86617.95平方米,其中:规划建设主体工程62361.24平方米,项目规划绿化面积4354.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费7019.82万元。(七)节能分析“年产xxx微电脑溶解氧仪项目建设项目”,年用电量738152.35千瓦时,年总用水量12288.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.77吨标准煤/年。达产年综合节能量33.94吨标准煤/年,项目总节能率26.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20398.28万元,其中:固定资产投资17884.24万元,占项目总投资的87.68%;流动资金2514.04万元,占项目总投资的12.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21122.00万元,总成本费用16142.10万元,税金及附加321.37万元,利润总额4979.90万元,利税总额5988.15万元,税后净利润3734.92万元,达产年纳税总额2253.22万元;达产年投资利润率24.41%,投资利税率29.36%,投资回报率18.31%,全部投资回收期6.96年,提供就业职位357个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区微电脑溶解氧仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区微电脑溶解氧仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx微电脑溶解氧仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位357个,达产年纳税总额2253.22万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.41%,投资利税率29.36%,全部投资回报率18.31%,全部投资回收期6.96年,固定资产投资回收期6.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59736.5289.56亩1.1容积率1.451.2建筑系数74.16%1.3投资强度万元/亩199.691.4基底面积平方米44300.601.5总建筑面积平方米86617.951.6绿化面积平方米4354.35绿化率5.03%2总投资万元20398.282.1固定资产投资万元17884.242.1.1土建工程投资万元6634.632.1.1.1土建工程投资占比万元32.53%2.1.2设备投资万元7019.822.1.2.1设备投资占比34.41%2.1.3其它投资万元4229.792.1.3.1其它投资占比20.74%2.1.4固定资产投资占比87.68%2.2流动资金万元2514.042.2.1流动资金占比12.32%3收入万元21122.004总成本万元16142.105利润总额万元4979.906净利润万元3734.927所得税万元1.458增值税万元686.889税金及附加万元321.3710纳税总额万元2253.2211利税总额万元5988.1512投资利润率24.41%13投资利税率29.36%14投资回报率18.31%15回收期年6.9616设备数量台(套)11317年用电量千瓦时738152.3518年用水量立方米12288.5519总能耗吨标准煤91.7720节能率26.17%21节能量吨标准煤33.9422员工数量人357第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.16%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度199.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31320.5231320.5262361.2462361.245254.321.1主要生产车间18792.3118792.3137416.7437416.743257.681.2辅助生产车间10022.5710022.5719955.6019955.601681.381.3其他生产车间2505.642505.643616.953616.95315.262仓储工程6645.096645.0915766.8615766.86966.152.1成品贮存1661.271661.273941.723941.72241.542.2原料仓储3455.453455.458198.778198.77502.402.3辅助材料仓库1528.371528.373626.383626.38222.213供配电工程354.40354.40354.40354.4024.433.1供配电室354.40354.40354.40354.4024.434给排水工程407.57407.57407.57407.5721.854.1给排水407.57407.57407.57407.5721.855服务性工程4208.564208.564208.564208.56257.895.1办公用房1738.541738.541738.541738.54120.305.2生活服务2470.022470.022470.022470.02125.526消防及环保工程1187.261187.261187.261187.2681.856.1消防环保工程1187.261187.261187.261187.2681.857项目总图工程177.20177.20177.20177.20-151.517.1场地及道路硬化11119.542111.442111.447.2场区围墙2111.4411119.5411119.547.3安全保卫室177.20177.20177.20177.208绿化工程5132.72179.65合计44300.6086617.9586617.956634.63六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14568.20万元,占计划投资的71.42%。其中:完成固定资产投资11507.59万元,占总投资的78.99%;完成流动资金投资3060.61,占总投资的21.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14568.201.1完成比例71.42%2完成固定资产投资万元11507.592.1完成比例78.99%3完成流动资金投资万元3060.613.1完成比例21.01%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员357人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元1227.902工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元322.793企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元88.114品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元169.745其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元118.706职工工资总额万元12112.44五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17884.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6634.637019.82199.6917884.241.1工程费用万元6634.637019.8214626.481.1.1建筑工程费用万元6634.636634.6332.53%1.1.2设备购置及安装费万元7019.827019.8234.41%1.2工程建设其他费用万元4229.794229.7920.74%1.2.1无形资产万元2308.372308.371.3预备费万元1921.421921.421.3.1基本预备费万元864.41864.411.3.2涨价预备费万元1057.011057.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元17884.2417884.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2514.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14626.486515.9210642.3314626.4814626.4814626.481.1应收账款万元4387.941974.573071.564387.944387.944387.941.2存货万元6581.922961.864607.346581.926581.926581.921.2.1原辅材料万元1974.58888.561382.201974.581974.581974.581.2.2燃料动力万元98.7344.4369.1198.7398.7398.731.2.3在产品万元3027.681362.462119.383027.683027.683027.681.2.4产成品万元1480.93666.421036.651480.931480.931480.931.3现金万元3656.621645.482559.633656.623656.623656.622流动负债万元12112.445450.608478.7112112.4412112.4412112.442.1应付账款万元12112.445450.608478.7112112.4412112.4412112.443流动资金万元2514.041131.321759.832514.042514.042514.044铺底流动资金万元838.00377.11586.61838.00838.00838.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20398.28万元,其中:固定资产投资17884.24万元,占项目总投资的87.68%;流动资金2514.04万元,占项目总投资的12.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6634.63万元,占项目总投资的32.53%;设备购置费7019.82万元,占项目总投资的34.41%;其它投资4229.79万元,占项目总投资的20.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17884.24+2514.04=20398.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17884.2487.68%1.1项目建设投资万元17884.2487.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2514.0412.32%3总投资万元万元20398.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9504.90万元,总成本14640.47万元,利润总额-5135.57万元,净利润276.04万元,增值税309.10万元,税金及附加-3851.68万元,所得税-1283.89万元;第二年收入14785.40万元,总成本20455.54万元,利润总额-5670.14万元,净利润-4252.60万元,增值税480.82万元,税金及附加296.64万元,所得税-1417.54万元;第三年生产负荷100%,收入21122.00万元,总成本16142.10万元,利润总额4979.90万元,净利润3734.92万元,增值税686.88万元,税金及附加321.37万元,所得税1244.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21122.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=686.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9504.9014785.4021122.0021122.0021122.001.1微电脑溶解氧仪万元9504.9014785.4021122.0021122.0021122.002现价增加值万元3041.574731.33675
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