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泓域咨询MACRO/ 年产xx电子传呼请护仪项目立项申请报告年产xx电子传呼请护仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入8553.03万元,同比增长22.50%(1570.70万元)。其中,主营业业务电子传呼请护仪生产及销售收入为7541.50万元,占营业总收入的88.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2448.07万元,较去年同期相比增长488.91万元,增长率24.95%;实现净利润1836.05万元,较去年同期相比增长168.97万元,增长率10.14%。二、项目概况(一)项目名称年产xx电子传呼请护仪项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积11605.80平方米(折合约17.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.10%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度181.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11605.80平方米,建筑物基底占地面积6742.97平方米,总建筑面积15783.89平方米,其中:规划建设主体工程11842.93平方米,项目规划绿化面积887.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费1305.37万元。(七)节能分析“年产xx电子传呼请护仪项目建设项目”,年用电量835547.45千瓦时,年总用水量4142.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.04吨标准煤/年。达产年综合节能量34.35吨标准煤/年,项目总节能率21.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4573.88万元,其中:固定资产投资3153.75万元,占项目总投资的68.95%;流动资金1420.13万元,占项目总投资的31.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10777.00万元,总成本费用8085.91万元,税金及附加90.96万元,利润总额2691.09万元,利税总额3153.23万元,税后净利润2018.32万元,达产年纳税总额1134.91万元;达产年投资利润率58.84%,投资利税率68.94%,投资回报率44.13%,全部投资回收期3.77年,提供就业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区电子传呼请护仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区电子传呼请护仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx电子传呼请护仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额1134.91万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.84%,投资利税率68.94%,全部投资回报率44.13%,全部投资回收期3.77年,固定资产投资回收期3.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11605.8017.40亩1.1容积率1.361.2建筑系数58.10%1.3投资强度万元/亩181.251.4基底面积平方米6742.971.5总建筑面积平方米15783.891.6绿化面积平方米887.86绿化率5.63%2总投资万元4573.882.1固定资产投资万元3153.752.1.1土建工程投资万元1274.402.1.1.1土建工程投资占比万元27.86%2.1.2设备投资万元1305.372.1.2.1设备投资占比28.54%2.1.3其它投资万元573.982.1.3.1其它投资占比12.55%2.1.4固定资产投资占比68.95%2.2流动资金万元1420.132.2.1流动资金占比31.05%3收入万元10777.004总成本万元8085.915利润总额万元2691.096净利润万元2018.327所得税万元1.368增值税万元371.189税金及附加万元90.9610纳税总额万元1134.9111利税总额万元3153.2312投资利润率58.84%13投资利税率68.94%14投资回报率44.13%15回收期年3.7716设备数量台(套)5217年用电量千瓦时835547.4518年用水量立方米4142.4319总能耗吨标准煤103.0420节能率21.04%21节能量吨标准煤34.3522员工数量人155第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.10%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度181.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4767.284767.2811842.9311842.931051.831.1主要生产车间2860.372860.377105.767105.76652.131.2辅助生产车间1525.531525.533789.743789.74336.591.3其他生产车间381.38381.38686.89686.8963.112仓储工程1011.451011.452561.622561.62165.462.1成品贮存252.86252.86640.40640.4041.372.2原料仓储525.95525.951332.041332.0486.042.3辅助材料仓库232.63232.63589.17589.1738.063供配电工程53.9453.9453.9453.943.923.1供配电室53.9453.9453.9453.943.924给排水工程62.0462.0462.0462.043.514.1给排水62.0462.0462.0462.043.515服务性工程640.58640.58640.58640.5841.385.1办公用房260.69260.69260.69260.6919.635.2生活服务379.89379.89379.89379.8920.026消防及环保工程180.71180.71180.71180.7113.136.1消防环保工程180.71180.71180.71180.7113.137项目总图工程26.9726.9726.9726.97-27.877.1场地及道路硬化1768.15329.99329.997.2场区围墙329.991768.151768.157.3安全保卫室26.9726.9726.9726.978绿化工程658.2823.04合计6742.9715783.8915783.891274.40六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3782.58万元,占计划投资的82.70%。其中:完成固定资产投资2916.25万元,占总投资的77.10%;完成流动资金投资866.33,占总投资的22.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3782.581.1完成比例82.70%2完成固定资产投资万元2916.252.1完成比例77.10%3完成流动资金投资万元866.333.1完成比例22.90%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员155人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元444.422工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元132.873企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元36.394品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元61.275其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.845.3年工资额万元43.166职工工资总额万元6694.91五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3153.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1274.401305.37181.253153.751.1工程费用万元1274.401305.378115.041.1.1建筑工程费用万元1274.401274.4027.86%1.1.2设备购置及安装费万元1305.371305.3728.54%1.2工程建设其他费用万元573.98573.9812.55%1.2.1无形资产万元289.35289.351.3预备费万元284.63284.631.3.1基本预备费万元129.93129.931.3.2涨价预备费万元154.70154.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元3153.753153.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1420.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8115.043050.264674.358115.048115.048115.041.1应收账款万元2434.511095.531704.162434.512434.512434.511.2存货万元3651.771643.302556.243651.773651.773651.771.2.1原辅材料万元1095.53492.99766.871095.531095.531095.531.2.2燃料动力万元54.7824.6538.3454.7854.7854.781.2.3在产品万元1679.81755.921175.871679.811679.811679.811.2.4产成品万元821.65369.74575.15821.65821.65821.651.3现金万元2028.76912.941420.132028.762028.762028.762流动负债万元6694.913012.714686.446694.916694.916694.912.1应付账款万元6694.913012.714686.446694.916694.916694.913流动资金万元1420.13639.06994.091420.131420.131420.134铺底流动资金万元473.37213.02331.36473.37473.37473.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4573.88万元,其中:固定资产投资3153.75万元,占项目总投资的68.95%;流动资金1420.13万元,占项目总投资的31.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1274.40万元,占项目总投资的27.86%;设备购置费1305.37万元,占项目总投资的28.54%;其它投资573.98万元,占项目总投资的12.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3153.75+1420.13=4573.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3153.7568.95%1.1项目建设投资万元3153.7568.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1420.1331.05%3总投资万元万元4573.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4849.65万元,总成本2756.53万元,利润总额2093.12万元,净利润66.47万元,增值税167.03万元,税金及附加1569.84万元,所得税523.28万元;第二年收入7543.90万元,总成本3825.17万元,利润总额3718.73万元,净利润2789.05万元,增值税259.83万元,税金及附加77.60万元,所得税929.68万元;第三年生产负荷100%,收入10777.00万元,总成本8085.91万元,利润总额2691.09万元,净利润2018.32万元,增值税371.18万元,税金及附加90.96万元,所得税672.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10777.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=371.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4849.657543.9010777.0010777.0010777.001.1电子传呼请护仪万元4849.657543.9010777.0010777.0010777.002现价增加值万元1551.892414.053448.643448.643

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