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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx验光仪项目立项申请报告年产xxx验光仪项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6622.12万元,同比增长12.87%(754.86万元)。其中,主营业业务验光仪生产及销售收入为6269.07万元,占营业总收入的94.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1601.69万元,较去年同期相比增长360.40万元,增长率29.03%;实现净利润1201.27万元,较去年同期相比增长185.25万元,增长率18.23%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx验光仪项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23198.26平方米(折合约34.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.96%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度175.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23198.26平方米,建筑物基底占地面积13445.71平方米,总建筑面积32245.58平方米,其中:规划建设主体工程23642.29平方米,项目规划绿化面积2480.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2066.33万元。(七)节能分析“年产xxx验光仪项目建设项目”,年用电量1097545.97千瓦时,年总用水量11411.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.86吨标准煤/年。达产年综合节能量50.25吨标准煤/年,项目总节能率29.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7170.02万元,其中:固定资产投资6112.24万元,占项目总投资的85.25%;流动资金1057.78万元,占项目总投资的14.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9723.00万元,总成本费用7707.61万元,税金及附加126.15万元,利润总额2015.39万元,利税总额2419.52万元,税后净利润1511.54万元,达产年纳税总额907.98万元;达产年投资利润率28.11%,投资利税率33.74%,投资回报率21.08%,全部投资回收期6.24年,提供就业职位210个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区验光仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区验光仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx验光仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位210个,达产年纳税总额907.98万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.11%,投资利税率33.74%,全部投资回报率21.08%,全部投资回收期6.24年,固定资产投资回收期6.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23198.2634.78亩1.1容积率1.391.2建筑系数57.96%1.3投资强度万元/亩175.741.4基底面积平方米13445.711.5总建筑面积平方米32245.581.6绿化面积平方米2480.86绿化率7.69%2总投资万元7170.022.1固定资产投资万元6112.242.1.1土建工程投资万元2803.622.1.1.1土建工程投资占比万元39.10%2.1.2设备投资万元2066.332.1.2.1设备投资占比28.82%2.1.3其它投资万元1242.292.1.3.1其它投资占比17.33%2.1.4固定资产投资占比85.25%2.2流动资金万元1057.782.2.1流动资金占比14.75%3收入万元9723.004总成本万元7707.615利润总额万元2015.396净利润万元1511.547所得税万元1.398增值税万元277.989税金及附加万元126.1510纳税总额万元907.9811利税总额万元2419.5212投资利润率28.11%13投资利税率33.74%14投资回报率21.08%15回收期年6.2416设备数量台(套)7617年用电量千瓦时1097545.9718年用水量立方米11411.0719总能耗吨标准煤135.8620节能率29.94%21节能量吨标准煤50.2522员工数量人210第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.96%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度175.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9506.129506.1223642.2923642.292261.161.1主要生产车间5703.675703.6714185.3714185.371401.921.2辅助生产车间3041.963041.967565.537565.53723.571.3其他生产车间760.49760.491371.251371.25135.672仓储工程2016.862016.865592.145592.14388.972.1成品贮存504.21504.211398.041398.0497.242.2原料仓储1048.771048.772907.912907.91202.262.3辅助材料仓库463.88463.881286.191286.1989.463供配电工程107.57107.57107.57107.578.423.1供配电室107.57107.57107.57107.578.424给排水工程123.70123.70123.70123.707.534.1给排水123.70123.70123.70123.707.535服务性工程1277.341277.341277.341277.3488.855.1办公用房613.20613.20613.20613.2048.745.2生活服务664.14664.14664.14664.1444.826消防及环保工程360.35360.35360.35360.3528.206.1消防环保工程360.35360.35360.35360.3528.207项目总图工程53.7853.7853.7853.78-26.087.1场地及道路硬化3399.73633.94633.947.2场区围墙633.943399.733399.737.3安全保卫室53.7853.7853.7853.788绿化工程1330.5646.57合计13445.7132245.5832245.582803.62六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5180.22万元,占计划投资的72.25%。其中:完成固定资产投资4059.13万元,占总投资的78.36%;完成流动资金投资1121.09,占总投资的21.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5180.221.1完成比例72.25%2完成固定资产投资万元4059.132.1完成比例78.36%3完成流动资金投资万元1121.093.1完成比例21.64%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员210人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元626.242工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元179.753企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元56.884品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元94.885其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.845.3年工资额万元74.446职工工资总额万元5375.51五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6112.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2803.622066.33175.746112.241.1工程费用万元2803.622066.336433.291.1.1建筑工程费用万元2803.622803.6239.10%1.1.2设备购置及安装费万元2066.332066.3328.82%1.2工程建设其他费用万元1242.291242.2917.33%1.2.1无形资产万元663.18663.181.3预备费万元579.11579.111.3.1基本预备费万元337.55337.551.3.2涨价预备费万元241.56241.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元6112.246112.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1057.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6433.292872.866142.836433.296433.296433.291.1应收账款万元1929.99868.491543.991929.991929.991929.991.2存货万元2894.981302.742315.982894.982894.982894.981.2.1原辅材料万元868.49390.82694.80868.49868.49868.491.2.2燃料动力万元43.4219.5434.7443.4243.4243.421.2.3在产品万元1331.69599.261065.351331.691331.691331.691.2.4产成品万元651.37293.12521.10651.37651.37651.371.3现金万元1608.32723.751286.661608.321608.321608.322流动负债万元5375.512418.984300.415375.515375.515375.512.1应付账款万元5375.512418.984300.415375.515375.515375.513流动资金万元1057.78476.00846.221057.781057.781057.784铺底流动资金万元352.59158.67282.07352.59352.59352.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7170.02万元,其中:固定资产投资6112.24万元,占项目总投资的85.25%;流动资金1057.78万元,占项目总投资的14.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2803.62万元,占项目总投资的39.10%;设备购置费2066.33万元,占项目总投资的28.82%;其它投资1242.29万元,占项目总投资的17.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6112.24+1057.78=7170.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6112.2485.25%1.1项目建设投资万元6112.2485.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1057.7814.75%3总投资万元万元7170.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4375.35万元,总成本3951.43万元,利润总额423.92万元,净利润107.80万元,增值税125.09万元,税金及附加317.94万元,所得税105.98万元;第二年收入7778.40万元,总成本6276.75万元,利润总额1501.65万元,净利润1126.24万元,增值税222.38万元,税金及附加119.48万元,所得税375.41万元;第三年生产负荷100%,收入9723.00万元,总成本7707.61万元,利润总额2015.39万元,净利润1511.54万元,增值税277.98万元,税金及附加126.15万元,所得税503.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9723.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=277.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4375.357778.409723.009723.009723.001.1验光仪万元4375.357778.409723.009723.009723.002现价增加值万元1400.112489
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