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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx高台车项目立项申请报告年产xxx高台车项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入43513.91万元,同比增长31.18%(10343.41万元)。其中,主营业业务高台车生产及销售收入为35079.05万元,占营业总收入的80.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11477.23万元,较去年同期相比增长2596.07万元,增长率29.23%;实现净利润8607.92万元,较去年同期相比增长789.10万元,增长率10.09%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx高台车项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积45696.17平方米(折合约68.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.03%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度190.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45696.17平方米,建筑物基底占地面积35656.72平方米,总建筑面积49351.86平方米,其中:规划建设主体工程37374.50平方米,项目规划绿化面积2682.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费4004.34万元。(七)节能分析“年产xxx高台车项目建设项目”,年用电量985667.72千瓦时,年总用水量37988.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.38吨标准煤/年。达产年综合节能量48.37吨标准煤/年,项目总节能率21.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18865.74万元,其中:固定资产投资13056.64万元,占项目总投资的69.21%;流动资金5809.10万元,占项目总投资的30.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46621.00万元,总成本费用35739.12万元,税金及附加362.90万元,利润总额10881.88万元,利税总额12745.73万元,税后净利润8161.41万元,达产年纳税总额4584.32万元;达产年投资利润率57.68%,投资利税率67.56%,投资回报率43.26%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位963个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区高台车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区高台车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx高台车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位963个,达产年纳税总额4584.32万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.68%,投资利税率67.56%,全部投资回报率43.26%,全部投资回收期3.81年,固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45696.1768.51亩1.1容积率1.081.2建筑系数78.03%1.3投资强度万元/亩190.581.4基底面积平方米35656.721.5总建筑面积平方米49351.861.6绿化面积平方米2682.71绿化率5.44%2总投资万元18865.742.1固定资产投资万元13056.642.1.1土建工程投资万元4009.972.1.1.1土建工程投资占比万元21.26%2.1.2设备投资万元4004.342.1.2.1设备投资占比21.23%2.1.3其它投资万元5042.332.1.3.1其它投资占比26.73%2.1.4固定资产投资占比69.21%2.2流动资金万元5809.102.2.1流动资金占比30.79%3收入万元46621.004总成本万元35739.125利润总额万元10881.886净利润万元8161.417所得税万元1.088增值税万元1500.959税金及附加万元362.9010纳税总额万元4584.3211利税总额万元12745.7312投资利润率57.68%13投资利税率67.56%14投资回报率43.26%15回收期年3.8116设备数量台(套)15417年用电量千瓦时985667.7218年用水量立方米37988.2219总能耗吨标准煤124.3820节能率21.49%21节能量吨标准煤48.3722员工数量人963第二章 建设背景一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.03%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度190.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25209.3025209.3037374.5037374.503340.461.1主要生产车间15125.5815125.5822424.7022424.702071.091.2辅助生产车间8066.988066.9811959.8411959.841068.951.3其他生产车间2016.742016.742167.722167.72200.432仓储工程5348.515348.517785.287785.28506.062.1成品贮存1337.131337.131946.321946.32126.522.2原料仓储2781.232781.234048.354048.35263.152.3辅助材料仓库1230.161230.161790.611790.61116.393供配电工程285.25285.25285.25285.2520.863.1供配电室285.25285.25285.25285.2520.864给排水工程328.04328.04328.04328.0418.664.1给排水328.04328.04328.04328.0418.665服务性工程3387.393387.393387.393387.39220.195.1办公用房1864.501864.501864.501864.5091.805.2生活服务1522.891522.891522.891522.89119.386消防及环保工程955.60955.60955.60955.6069.886.1消防环保工程955.60955.60955.60955.6069.887项目总图工程142.63142.63142.63142.63-306.117.1场地及道路硬化9522.702089.732089.737.2场区围墙2089.739522.709522.707.3安全保卫室142.63142.63142.63142.638绿化工程3999.04139.97合计35656.7249351.8649351.864009.97六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18088.99万元,占计划投资的95.88%。其中:完成固定资产投资14094.52万元,占总投资的77.92%;完成流动资金投资3994.47,占总投资的22.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18088.991.1完成比例95.88%2完成固定资产投资万元14094.522.1完成比例77.92%3完成流动资金投资万元3994.473.1完成比例22.08%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员963人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6551.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元2836.052工程技术人员工资2.1平均人数人1442.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元737.323企业管理人员工资3.1平均人数人393.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元247.814品质管理人员工资4.1平均人数人774.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元402.685其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元301.166职工工资总额万元29763.41五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13056.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4009.974004.34190.5813056.641.1工程费用万元4009.974004.3435572.511.1.1建筑工程费用万元4009.974009.9721.26%1.1.2设备购置及安装费万元4004.344004.3421.23%1.2工程建设其他费用万元5042.335042.3326.73%1.2.1无形资产万元2692.642692.641.3预备费万元2349.692349.691.3.1基本预备费万元1157.961157.961.3.2涨价预备费万元1191.731191.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元13056.6413056.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5809.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35572.5116998.4219937.0835572.5135572.5135572.511.1应收账款万元10671.756403.057470.2310671.7510671.7510671.751.2存货万元16007.639604.5811205.3416007.6316007.6316007.631.2.1原辅材料万元4802.292881.373361.604802.294802.294802.291.2.2燃料动力万元240.11144.07168.08240.11240.11240.111.2.3在产品万元7363.514418.115154.467363.517363.517363.511.2.4产成品万元3601.722161.032521.203601.723601.723601.721.3现金万元8893.135335.886225.198893.138893.138893.132流动负债万元29763.4117858.0520834.3929763.4129763.4129763.412.1应付账款万元29763.4117858.0520834.3929763.4129763.4129763.413流动资金万元5809.103485.464066.375809.105809.105809.104铺底流动资金万元1936.351161.821355.461936.351936.351936.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18865.74万元,其中:固定资产投资13056.64万元,占项目总投资的69.21%;流动资金5809.10万元,占项目总投资的30.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4009.97万元,占项目总投资的21.26%;设备购置费4004.34万元,占项目总投资的21.23%;其它投资5042.33万元,占项目总投资的26.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13056.64+5809.10=18865.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13056.6469.21%1.1项目建设投资万元13056.6469.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5809.1030.79%3总投资万元万元18865.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27972.60万元,总成本16964.08万元,利润总额11008.52万元,净利润290.85万元,增值税900.57万元,税金及附加8256.39万元,所得税2752.13万元;第二年收入32634.70万元,总成本19216.96万元,利润总额13417.74万元,净利润10063.31万元,增值税1050.66万元,税金及附加308.86万元,所得税3354.43万元;第三年生产负荷100%,收入46621.00万元,总成本35739.12万元,利润总额10881.88万元,净利润8161.41万元,增值税1500.95万元,税金及附加362.90万元,所得税2720.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46621.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1500.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27972.6032634.7046621.0046621.0046621.001.1高台车万元27972.6032634.7046621.0046621.0046621.002现价增加值万元8951.2310443.1014918.7214918.7214918.72
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