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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建清爽控油平衡水项目立项申请报告新建清爽控油平衡水项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入2945.55万元,同比增长23.00%(550.82万元)。其中,主营业业务清爽控油平衡水生产及销售收入为2660.53万元,占营业总收入的90.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额741.39万元,较去年同期相比增长171.44万元,增长率30.08%;实现净利润556.04万元,较去年同期相比增长104.68万元,增长率23.19%。二、项目概况(一)项目名称新建清爽控油平衡水项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12666.33平方米(折合约18.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.37%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度173.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12666.33平方米,建筑物基底占地面积9166.62平方米,总建筑面积19379.48平方米,其中:规划建设主体工程15383.33平方米,项目规划绿化面积1432.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1476.01万元。(七)节能分析“新建清爽控油平衡水项目建设项目”,年用电量546454.06千瓦时,年总用水量2586.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.38吨标准煤/年。达产年综合节能量24.92吨标准煤/年,项目总节能率25.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3805.78万元,其中:固定资产投资3300.08万元,占项目总投资的86.71%;流动资金505.70万元,占项目总投资的13.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3923.00万元,总成本费用2966.88万元,税金及附加66.49万元,利润总额956.12万元,利税总额1154.49万元,税后净利润717.09万元,达产年纳税总额437.40万元;达产年投资利润率25.12%,投资利税率30.34%,投资回报率18.84%,全部投资回收期6.81年,提供就业职位65个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区清爽控油平衡水行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区清爽控油平衡水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建清爽控油平衡水项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位65个,达产年纳税总额437.40万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.12%,投资利税率30.34%,全部投资回报率18.84%,全部投资回收期6.81年,固定资产投资回收期6.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12666.3318.99亩1.1容积率1.531.2建筑系数72.37%1.3投资强度万元/亩173.781.4基底面积平方米9166.621.5总建筑面积平方米19379.481.6绿化面积平方米1432.17绿化率7.39%2总投资万元3805.782.1固定资产投资万元3300.082.1.1土建工程投资万元1443.162.1.1.1土建工程投资占比万元37.92%2.1.2设备投资万元1476.012.1.2.1设备投资占比38.78%2.1.3其它投资万元380.912.1.3.1其它投资占比10.01%2.1.4固定资产投资占比86.71%2.2流动资金万元505.702.2.1流动资金占比13.29%3收入万元3923.004总成本万元2966.885利润总额万元956.126净利润万元717.097所得税万元1.538增值税万元131.889税金及附加万元66.4910纳税总额万元437.4011利税总额万元1154.4912投资利润率25.12%13投资利税率30.34%14投资回报率18.84%15回收期年6.8116设备数量台(套)8917年用电量千瓦时546454.0618年用水量立方米2586.3019总能耗吨标准煤67.3820节能率25.10%21节能量吨标准煤24.9222员工数量人65第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.37%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度173.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6480.806480.8015383.3315383.331260.131.1主要生产车间3888.483888.489230.009230.00781.281.2辅助生产车间2073.862073.864922.674922.67403.241.3其他生产车间518.46518.46892.23892.2375.612仓储工程1374.991374.992597.502597.50154.752.1成品贮存343.75343.75649.38649.3838.692.2原料仓储714.99714.991350.701350.7080.472.3辅助材料仓库316.25316.25597.43597.4335.593供配电工程73.3373.3373.3373.334.913.1供配电室73.3373.3373.3373.334.914给排水工程84.3384.3384.3384.334.404.1给排水84.3384.3384.3384.334.405服务性工程870.83870.83870.83870.8351.885.1办公用房386.58386.58386.58386.5825.775.2生活服务484.25484.25484.25484.2527.996消防及环保工程245.67245.67245.67245.6716.476.1消防环保工程245.67245.67245.67245.6716.477项目总图工程36.6736.6736.6736.67-78.297.1场地及道路硬化2343.33543.79543.797.2场区围墙543.792343.332343.337.3安全保卫室36.6736.6736.6736.678绿化工程826.0228.91合计9166.6219379.4819379.481443.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2682.78万元,占计划投资的70.49%。其中:完成固定资产投资1611.04万元,占总投资的60.05%;完成流动资金投资1071.74,占总投资的39.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2682.781.1完成比例70.49%2完成固定资产投资万元1611.042.1完成比例60.05%3完成流动资金投资万元1071.743.1完成比例39.95%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员65人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人441.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元204.472工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元63.313企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元20.654品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元27.295其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元18.516职工工资总额万元2161.37五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3300.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1443.161476.01173.783300.081.1工程费用万元1443.161476.012667.071.1.1建筑工程费用万元1443.161443.1637.92%1.1.2设备购置及安装费万元1476.011476.0138.78%1.2工程建设其他费用万元380.91380.9110.01%1.2.1无形资产万元205.58205.581.3预备费万元175.33175.331.3.1基本预备费万元102.48102.481.3.2涨价预备费万元72.8572.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元3300.083300.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金505.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2667.071595.572304.202667.072667.072667.071.1应收账款万元800.12520.08600.09800.12800.12800.121.2存货万元1200.18780.12900.141200.181200.181200.181.2.1原辅材料万元360.05234.04270.04360.05360.05360.051.2.2燃料动力万元18.0011.7013.5018.0018.0018.001.2.3在产品万元552.08358.85414.06552.08552.08552.081.2.4产成品万元270.04175.53202.53270.04270.04270.041.3现金万元666.77433.40500.08666.77666.77666.772流动负债万元2161.371404.891621.032161.372161.372161.372.1应付账款万元2161.371404.891621.032161.372161.372161.373流动资金万元505.70328.70379.27505.70505.70505.704铺底流动资金万元168.56109.57126.42168.56168.56168.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3805.78万元,其中:固定资产投资3300.08万元,占项目总投资的86.71%;流动资金505.70万元,占项目总投资的13.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1443.16万元,占项目总投资的37.92%;设备购置费1476.01万元,占项目总投资的38.78%;其它投资380.91万元,占项目总投资的10.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3300.08+505.70=3805.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3300.0886.71%1.1项目建设投资万元3300.0886.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元505.7013.29%3总投资万元万元3805.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2549.95万元,总成本6133.94万元,利润总额-3583.99万元,净利润60.95万元,增值税85.72万元,税金及附加-2687.99万元,所得税-896.00万元;第二年收入2942.25万元,总成本6820.66万元,利润总额-3878.41万元,净利润-2908.81万元,增值税98.91万元,税金及附加62.53万元,所得税-969.60万元;第三年生产负荷100%,收入3923.00万元,总成本2966.88万元,利润总额956.12万元,净利润717.09万元,增值税131.88万元,税金及附加66.49万元,所得税239.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3923.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=131.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2549.952942.253923.003923.003923.001.1清爽控油平衡水万元2549.952942.253923.003923.003923.002现
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