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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建绝缘防潮硅脂项目立项申请报告新建绝缘防潮硅脂项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx公司实现营业收入14996.20万元,同比增长11.56%(1553.66万元)。其中,主营业业务绝缘防潮硅脂生产及销售收入为12421.26万元,占营业总收入的82.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3736.74万元,较去年同期相比增长843.26万元,增长率29.14%;实现净利润2802.55万元,较去年同期相比增长324.34万元,增长率13.09%。二、项目概况(一)项目名称新建绝缘防潮硅脂项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积26740.03平方米(折合约40.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.38%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度199.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26740.03平方米,建筑物基底占地面积14808.63平方米,总建筑面积38505.64平方米,其中:规划建设主体工程24419.45平方米,项目规划绿化面积2523.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费2929.79万元。(七)节能分析“新建绝缘防潮硅脂项目建设项目”,年用电量691773.73千瓦时,年总用水量15701.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.36吨标准煤/年。达产年综合节能量21.59吨标准煤/年,项目总节能率30.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10804.44万元,其中:固定资产投资7998.76万元,占项目总投资的74.03%;流动资金2805.68万元,占项目总投资的25.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20592.00万元,总成本费用15522.72万元,税金及附加190.87万元,利润总额5069.28万元,利税总额5959.36万元,税后净利润3801.96万元,达产年纳税总额2157.40万元;达产年投资利润率46.92%,投资利税率55.16%,投资回报率35.19%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位336个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心绝缘防潮硅脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心绝缘防潮硅脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建绝缘防潮硅脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位336个,达产年纳税总额2157.40万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.92%,投资利税率55.16%,全部投资回报率35.19%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26740.0340.09亩1.1容积率1.441.2建筑系数55.38%1.3投资强度万元/亩199.521.4基底面积平方米14808.631.5总建筑面积平方米38505.641.6绿化面积平方米2523.59绿化率6.55%2总投资万元10804.442.1固定资产投资万元7998.762.1.1土建工程投资万元3188.982.1.1.1土建工程投资占比万元29.52%2.1.2设备投资万元2929.792.1.2.1设备投资占比27.12%2.1.3其它投资万元1879.992.1.3.1其它投资占比17.40%2.1.4固定资产投资占比74.03%2.2流动资金万元2805.682.2.1流动资金占比25.97%3收入万元20592.004总成本万元15522.725利润总额万元5069.286净利润万元3801.967所得税万元1.448增值税万元699.219税金及附加万元190.8710纳税总额万元2157.4011利税总额万元5959.3612投资利润率46.92%13投资利税率55.16%14投资回报率35.19%15回收期年4.3416设备数量台(套)12717年用电量千瓦时691773.7318年用水量立方米15701.0919总能耗吨标准煤86.3620节能率30.00%21节能量吨标准煤21.5922员工数量人336第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.38%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度199.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10469.7010469.7024419.4524419.452224.621.1主要生产车间6281.826281.8214651.6714651.671379.261.2辅助生产车间3350.303350.307814.227814.22711.881.3其他生产车间837.58837.581416.331416.33133.482仓储工程2221.292221.299156.029156.02606.632.1成品贮存555.32555.322289.012289.01151.662.2原料仓储1155.071155.074761.134761.13315.452.3辅助材料仓库510.90510.902105.882105.88139.523供配电工程118.47118.47118.47118.478.833.1供配电室118.47118.47118.47118.478.834给排水工程136.24136.24136.24136.247.904.1给排水136.24136.24136.24136.247.905服务性工程1406.821406.821406.821406.8293.215.1办公用房649.92649.92649.92649.9251.225.2生活服务756.90756.90756.90756.9039.386消防及环保工程396.87396.87396.87396.8729.586.1消防环保工程396.87396.87396.87396.8729.587项目总图工程59.2359.2359.2359.23169.377.1场地及道路硬化3975.76695.23695.237.2场区围墙695.233975.763975.767.3安全保卫室59.2359.2359.2359.238绿化工程1395.5548.84合计14808.6338505.6438505.643188.98六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7240.30万元,占计划投资的67.01%。其中:完成固定资产投资5709.72万元,占总投资的78.86%;完成流动资金投资1530.58,占总投资的21.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7240.301.1完成比例67.01%2完成固定资产投资万元5709.722.1完成比例78.86%3完成流动资金投资万元1530.583.1完成比例21.14%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员336人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元1235.112工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元261.523企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元98.834品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元148.595其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.755.3年工资额万元112.816职工工资总额万元11320.69五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7998.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3188.982929.79199.527998.761.1工程费用万元3188.982929.7914126.371.1.1建筑工程费用万元3188.983188.9829.52%1.1.2设备购置及安装费万元2929.792929.7927.12%1.2工程建设其他费用万元1879.991879.9917.40%1.2.1无形资产万元938.54938.541.3预备费万元941.45941.451.3.1基本预备费万元413.37413.371.3.2涨价预备费万元528.08528.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元7998.767998.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2805.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14126.377494.2311908.5614126.3714126.3714126.371.1应收账款万元4237.912330.853390.334237.914237.914237.911.2存货万元6356.873496.285085.496356.876356.876356.871.2.1原辅材料万元1907.061048.881525.651907.061907.061907.061.2.2燃料动力万元95.3552.4476.2895.3595.3595.351.2.3在产品万元2924.161608.292339.332924.162924.162924.161.2.4产成品万元1430.30786.661144.241430.301430.301430.301.3现金万元3531.591942.382825.273531.593531.593531.592流动负债万元11320.696226.389056.5511320.6911320.6911320.692.1应付账款万元11320.696226.389056.5511320.6911320.6911320.693流动资金万元2805.681543.122244.542805.682805.682805.684铺底流动资金万元935.22514.37748.18935.22935.22935.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10804.44万元,其中:固定资产投资7998.76万元,占项目总投资的74.03%;流动资金2805.68万元,占项目总投资的25.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3188.98万元,占项目总投资的29.52%;设备购置费2929.79万元,占项目总投资的27.12%;其它投资1879.99万元,占项目总投资的17.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7998.76+2805.68=10804.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7998.7674.03%1.1项目建设投资万元7998.7674.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2805.6825.97%3总投资万元万元10804.44二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11325.60万元,总成本16425.78万元,利润总额-5100.18万元,净利润153.11万元,增值税384.57万元,税金及附加-3825.14万元,所得税-1275.05万元;第二年收入16473.60万元,总成本22461.07万元,利润总额-5987.47万元,净利润-4490.60万元,增值税559.37万元,税金及附加174.08万元,所得税-1496.87万元;第三年生产负荷100%,收入20592.00万元,总成本15522.72万元,利润总额5069.28万元,净利润3801.96万元,增值税699.21万元,税金及附加190.87万元,所得税1267.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20592.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=699.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11325.6016473.6020592.0020592.0020592.001.1绝缘防潮硅脂万元11325.6016473.6020592.0020592.0020592.002现价增加值万元3624.195271.556589.446589.4
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