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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建直埋接头项目立项申请报告新建直埋接头项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4432.06万元,同比增长12.68%(498.68万元)。其中,主营业业务直埋接头生产及销售收入为4016.97万元,占营业总收入的90.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1108.03万元,较去年同期相比增长146.37万元,增长率15.22%;实现净利润831.02万元,较去年同期相比增长151.88万元,增长率22.36%。二、项目概况(一)项目名称新建直埋接头项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积10185.09平方米(折合约15.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.23%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度176.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10185.09平方米,建筑物基底占地面积7967.80平方米,总建筑面积16805.40平方米,其中:规划建设主体工程12640.95平方米,项目规划绿化面积1240.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1274.95万元。(七)节能分析“新建直埋接头项目建设项目”,年用电量1342945.83千瓦时,年总用水量4086.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.40吨标准煤/年。达产年综合节能量61.18吨标准煤/年,项目总节能率23.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3401.05万元,其中:固定资产投资2700.50万元,占项目总投资的79.40%;流动资金700.55万元,占项目总投资的20.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5212.00万元,总成本费用3928.51万元,税金及附加61.98万元,利润总额1283.49万元,利税总额1522.50万元,税后净利润962.62万元,达产年纳税总额559.88万元;达产年投资利润率37.74%,投资利税率44.77%,投资回报率28.30%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位86个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区直埋接头行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区直埋接头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建直埋接头项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位86个,达产年纳税总额559.88万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.74%,投资利税率44.77%,全部投资回报率28.30%,全部投资回收期5.03年,固定资产投资回收期5.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10185.0915.27亩1.1容积率1.651.2建筑系数78.23%1.3投资强度万元/亩176.851.4基底面积平方米7967.801.5总建筑面积平方米16805.401.6绿化面积平方米1240.43绿化率7.38%2总投资万元3401.052.1固定资产投资万元2700.502.1.1土建工程投资万元1416.152.1.1.1土建工程投资占比万元41.64%2.1.2设备投资万元1274.952.1.2.1设备投资占比37.49%2.1.3其它投资万元9.402.1.3.1其它投资占比0.28%2.1.4固定资产投资占比79.40%2.2流动资金万元700.552.2.1流动资金占比20.60%3收入万元5212.004总成本万元3928.515利润总额万元1283.496净利润万元962.627所得税万元1.658增值税万元177.039税金及附加万元61.9810纳税总额万元559.8811利税总额万元1522.5012投资利润率37.74%13投资利税率44.77%14投资回报率28.30%15回收期年5.0316设备数量台(套)7617年用电量千瓦时1342945.8318年用水量立方米4086.8019总能耗吨标准煤165.4020节能率23.29%21节能量吨标准煤61.1822员工数量人86第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.23%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度176.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5633.235633.2312640.9512640.951171.741.1主要生产车间3379.943379.947584.577584.57726.481.2辅助生产车间1802.631802.634045.104045.10374.961.3其他生产车间450.66450.66733.18733.1870.302仓储工程1195.171195.172706.892706.89182.482.1成品贮存298.79298.79676.72676.7245.622.2原料仓储621.49621.491407.581407.5894.892.3辅助材料仓库274.89274.89622.58622.5841.973供配电工程63.7463.7463.7463.744.833.1供配电室63.7463.7463.7463.744.834给排水工程73.3073.3073.3073.304.324.1给排水73.3073.3073.3073.304.325服务性工程756.94756.94756.94756.9451.035.1办公用房344.99344.99344.99344.9925.895.2生活服务411.95411.95411.95411.9527.986消防及环保工程213.54213.54213.54213.5416.206.1消防环保工程213.54213.54213.54213.5416.207项目总图工程31.8731.8731.8731.87-46.777.1场地及道路硬化2097.84379.61379.617.2场区围墙379.612097.842097.847.3安全保卫室31.8731.8731.8731.878绿化工程923.3932.32合计7967.8016805.4016805.401416.15六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2669.18万元,占计划投资的78.48%。其中:完成固定资产投资1982.79万元,占总投资的74.28%;完成流动资金投资686.39,占总投资的25.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2669.181.1完成比例78.48%2完成固定资产投资万元1982.792.1完成比例74.28%3完成流动资金投资万元686.393.1完成比例25.72%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员86人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人581.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元347.782工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元73.253企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元20.914品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元37.025其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.235.3年工资额万元27.256职工工资总额万元2563.70五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2700.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1416.151274.95176.852700.501.1工程费用万元1416.151274.953264.251.1.1建筑工程费用万元1416.151416.1541.64%1.1.2设备购置及安装费万元1274.951274.9537.49%1.2工程建设其他费用万元9.409.400.28%1.2.1无形资产万元5.235.231.3预备费万元4.174.171.3.1基本预备费万元1.861.861.3.2涨价预备费万元2.312.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元2700.502700.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金700.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3264.251760.652412.303264.253264.253264.251.1应收账款万元979.27440.67734.46979.27979.27979.271.2存货万元1468.91661.011101.681468.911468.911468.911.2.1原辅材料万元440.67198.30330.50440.67440.67440.671.2.2燃料动力万元22.039.9216.5322.0322.0322.031.2.3在产品万元675.70304.06506.77675.70675.70675.701.2.4产成品万元330.50148.73247.88330.50330.50330.501.3现金万元816.06367.23612.05816.06816.06816.062流动负债万元2563.701153.671922.782563.702563.702563.702.1应付账款万元2563.701153.671922.782563.702563.702563.703流动资金万元700.55315.25525.41700.55700.55700.554铺底流动资金万元233.51105.08175.14233.51233.51233.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3401.05万元,其中:固定资产投资2700.50万元,占项目总投资的79.40%;流动资金700.55万元,占项目总投资的20.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1416.15万元,占项目总投资的41.64%;设备购置费1274.95万元,占项目总投资的37.49%;其它投资9.40万元,占项目总投资的0.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2700.50+700.55=3401.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2700.5079.40%1.1项目建设投资万元2700.5079.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元700.5520.60%3总投资万元万元3401.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2345.40万元,总成本5570.35万元,利润总额-3224.95万元,净利润50.30万元,增值税79.66万元,税金及附加-2418.71万元,所得税-806.24万元;第二年收入3909.00万元,总成本8298.21万元,利润总额-4389.21万元,净利润-3291.91万元,增值税132.77万元,税金及附加56.67万元,所得税-1097.30万元;第三年生产负荷100%,收入5212.00万元,总成本3928.51万元,利润总额1283.49万元,净利润962.62万元,增值税177.03万元,税金及附加61.98万元,所得税320.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5212.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=177.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2345.403909.005212.005212.005212.001.1直埋接头万元2345.403909.005212.005212.005212.002现价增加值万元750.531250.881667.84166
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