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文档简介
泓域咨询MACRO/ 数控铣切机投资项目立项申请报告数控铣切机投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5985.21万元,同比增长32.51%(1468.38万元)。其中,主营业业务数控铣切机生产及销售收入为5109.33万元,占营业总收入的85.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1385.48万元,较去年同期相比增长169.69万元,增长率13.96%;实现净利润1039.11万元,较去年同期相比增长173.77万元,增长率20.08%。二、项目概况(一)项目名称数控铣切机投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积11632.48平方米(折合约17.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.61%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度179.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11632.48平方米,建筑物基底占地面积8678.99平方米,总建筑面积12912.05平方米,其中:规划建设主体工程10197.98平方米,项目规划绿化面积714.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1425.43万元。(七)节能分析“数控铣切机投资项目建设项目”,年用电量501377.29千瓦时,年总用水量7828.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.29吨标准煤/年。达产年综合节能量24.22吨标准煤/年,项目总节能率20.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4414.76万元,其中:固定资产投资3137.11万元,占项目总投资的71.06%;流动资金1277.65万元,占项目总投资的28.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9045.00万元,总成本费用7095.15万元,税金及附加78.80万元,利润总额1949.85万元,利税总额2297.59万元,税后净利润1462.39万元,达产年纳税总额835.20万元;达产年投资利润率44.17%,投资利税率52.04%,投资回报率33.13%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位160个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园数控铣切机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园数控铣切机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“数控铣切机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位160个,达产年纳税总额835.20万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.17%,投资利税率52.04%,全部投资回报率33.13%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11632.4817.44亩1.1容积率1.111.2建筑系数74.61%1.3投资强度万元/亩179.881.4基底面积平方米8678.991.5总建筑面积平方米12912.051.6绿化面积平方米714.87绿化率5.54%2总投资万元4414.762.1固定资产投资万元3137.112.1.1土建工程投资万元911.812.1.1.1土建工程投资占比万元20.65%2.1.2设备投资万元1425.432.1.2.1设备投资占比32.29%2.1.3其它投资万元799.872.1.3.1其它投资占比18.12%2.1.4固定资产投资占比71.06%2.2流动资金万元1277.652.2.1流动资金占比28.94%3收入万元9045.004总成本万元7095.155利润总额万元1949.856净利润万元1462.397所得税万元1.118增值税万元268.949税金及附加万元78.8010纳税总额万元835.2011利税总额万元2297.5912投资利润率44.17%13投资利税率52.04%14投资回报率33.13%15回收期年4.5216设备数量台(套)7217年用电量千瓦时501377.2918年用水量立方米7828.1219总能耗吨标准煤62.2920节能率20.83%21节能量吨标准煤24.2222员工数量人160第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.61%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度179.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6136.056136.0510197.9810197.98792.171.1主要生产车间3681.633681.636118.796118.79491.151.2辅助生产车间1963.541963.543263.353263.35253.491.3其他生产车间490.88490.88591.48591.4847.532仓储工程1301.851301.851764.151764.1599.662.1成品贮存325.46325.46441.04441.0424.912.2原料仓储676.96676.96917.36917.3651.822.3辅助材料仓库299.43299.43405.75405.7522.923供配电工程69.4369.4369.4369.434.413.1供配电室69.4369.4369.4369.434.414给排水工程79.8579.8579.8579.853.954.1给排水79.8579.8579.8579.853.955服务性工程824.50824.50824.50824.5046.585.1办公用房408.95408.95408.95408.9521.805.2生活服务415.55415.55415.55415.5522.636消防及环保工程232.60232.60232.60232.6014.786.1消防环保工程232.60232.60232.60232.6014.787项目总图工程34.7234.7234.7234.72-80.237.1场地及道路硬化2201.81475.50475.507.2场区围墙475.502201.812201.817.3安全保卫室34.7234.7234.7234.728绿化工程871.0430.49合计8678.9912912.0512912.05911.81六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2851.77万元,占计划投资的64.60%。其中:完成固定资产投资1932.70万元,占总投资的67.77%;完成流动资金投资919.07,占总投资的32.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2851.771.1完成比例64.60%2完成固定资产投资万元1932.702.1完成比例67.77%3完成流动资金投资万元919.073.1完成比例32.23%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员160人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元484.172工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元127.023企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.443.3年工资额万元46.524品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元72.465其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元39.686职工工资总额万元5606.87五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3137.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元911.811425.43179.883137.111.1工程费用万元911.811425.436884.521.1.1建筑工程费用万元911.81911.8120.65%1.1.2设备购置及安装费万元1425.431425.4332.29%1.2工程建设其他费用万元799.87799.8718.12%1.2.1无形资产万元420.25420.251.3预备费万元379.62379.621.3.1基本预备费万元216.85216.851.3.2涨价预备费万元162.77162.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3137.113137.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1277.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6884.524692.363970.266884.526884.526884.521.1应收账款万元2065.361342.481445.752065.362065.362065.361.2存货万元3098.032013.722168.623098.033098.033098.031.2.1原辅材料万元929.41604.12650.59929.41929.41929.411.2.2燃料动力万元46.4730.2132.5346.4746.4746.471.2.3在产品万元1425.09926.31997.571425.091425.091425.091.2.4产成品万元697.06453.09487.94697.06697.06697.061.3现金万元1721.131118.731204.791721.131721.131721.132流动负债万元5606.873644.473924.815606.875606.875606.872.1应付账款万元5606.873644.473924.815606.875606.875606.873流动资金万元1277.65830.47894.361277.651277.651277.654铺底流动资金万元425.88276.82298.12425.88425.88425.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4414.76万元,其中:固定资产投资3137.11万元,占项目总投资的71.06%;流动资金1277.65万元,占项目总投资的28.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资911.81万元,占项目总投资的20.65%;设备购置费1425.43万元,占项目总投资的32.29%;其它投资799.87万元,占项目总投资的18.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3137.11+1277.65=4414.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3137.1171.06%1.1项目建设投资万元3137.1171.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1277.6528.94%3总投资万元万元4414.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5879.25万元,总成本3651.05万元,利润总额2228.20万元,净利润67.51万元,增值税174.81万元,税金及附加1671.15万元,所得税557.05万元;第二年收入6331.50万元,总成本3872.93万元,利润总额2458.57万元,净利润1843.93万元,增值税188.26万元,税金及附加69.12万元,所得税614.64万元;第三年生产负荷100%,收入9045.00万元,总成本7095.15万元,利润总额1949.85万元,净利润1462.39万元,增值税268.94万元,税金及附加78.80万元,所得税487.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9045.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=268.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5879.256331.509045.009045.009045.001.1数控铣切机万元5879.256331.509045.009045.009045.002现价增加值万元1881.362026.082894.402
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