




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ LED靓彩屏投资项目立项申请报告LED靓彩屏投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入28559.07万元,同比增长23.37%(5409.93万元)。其中,主营业业务LED靓彩屏生产及销售收入为23021.24万元,占营业总收入的80.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5998.41万元,较去年同期相比增长1130.86万元,增长率23.23%;实现净利润4498.81万元,较去年同期相比增长643.78万元,增长率16.70%。二、项目概况(一)项目名称LED靓彩屏投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积51252.28平方米(折合约76.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.11%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度189.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51252.28平方米,建筑物基底占地面积29782.70平方米,总建筑面积64065.35平方米,其中:规划建设主体工程46462.12平方米,项目规划绿化面积4604.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费6607.71万元。(七)节能分析“LED靓彩屏投资项目建设项目”,年用电量1065080.94千瓦时,年总用水量26508.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.16吨标准煤/年。达产年综合节能量39.78吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19172.89万元,其中:固定资产投资14528.91万元,占项目总投资的75.78%;流动资金4643.98万元,占项目总投资的24.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33807.00万元,总成本费用26573.79万元,税金及附加324.73万元,利润总额7233.21万元,利税总额8555.62万元,税后净利润5424.91万元,达产年纳税总额3130.71万元;达产年投资利润率37.73%,投资利税率44.62%,投资回报率28.29%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位611个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区LED靓彩屏行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区LED靓彩屏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“LED靓彩屏投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位611个,达产年纳税总额3130.71万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.73%,投资利税率44.62%,全部投资回报率28.29%,全部投资回收期5.03年,固定资产投资回收期5.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51252.2876.84亩1.1容积率1.251.2建筑系数58.11%1.3投资强度万元/亩189.081.4基底面积平方米29782.701.5总建筑面积平方米64065.351.6绿化面积平方米4604.84绿化率7.19%2总投资万元19172.892.1固定资产投资万元14528.912.1.1土建工程投资万元4934.572.1.1.1土建工程投资占比万元25.74%2.1.2设备投资万元6607.712.1.2.1设备投资占比34.46%2.1.3其它投资万元2986.632.1.3.1其它投资占比15.58%2.1.4固定资产投资占比75.78%2.2流动资金万元4643.982.2.1流动资金占比24.22%3收入万元33807.004总成本万元26573.795利润总额万元7233.216净利润万元5424.917所得税万元1.258增值税万元997.689税金及附加万元324.7310纳税总额万元3130.7111利税总额万元8555.6212投资利润率37.73%13投资利税率44.62%14投资回报率28.29%15回收期年5.0316设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1065080.9418年用水量立方米26508.6519总能耗吨标准煤133.1620节能率27.77%21节能量吨标准煤39.7822员工数量人611第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.11%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度189.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21056.3721056.3746462.1246462.123936.571.1主要生产车间12633.8212633.8227877.2727877.272440.671.2辅助生产车间6738.046738.0414867.8814867.881259.701.3其他生产车间1684.511684.512694.802694.80236.192仓储工程4467.404467.4011442.1011442.10705.052.1成品贮存1116.851116.852860.532860.53176.262.2原料仓储2323.052323.055949.895949.89366.632.3辅助材料仓库1027.501027.502631.682631.68162.163供配电工程238.26238.26238.26238.2616.523.1供配电室238.26238.26238.26238.2616.524给排水工程274.00274.00274.00274.0014.774.1给排水274.00274.00274.00274.0014.775服务性工程2829.362829.362829.362829.36174.345.1办公用房1688.881688.881688.881688.88100.585.2生活服务1140.481140.481140.481140.4885.976消防及环保工程798.18798.18798.18798.1855.336.1消防环保工程798.18798.18798.18798.1855.337项目总图工程119.13119.13119.13119.13-67.537.1场地及道路硬化8229.861627.551627.557.2场区围墙1627.558229.868229.867.3安全保卫室119.13119.13119.13119.138绿化工程2843.5799.52合计29782.7064065.3564065.354934.57六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14454.40万元,占计划投资的75.39%。其中:完成固定资产投资8943.78万元,占总投资的61.88%;完成流动资金投资5510.62,占总投资的38.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14454.401.1完成比例75.39%2完成固定资产投资万元8943.782.1完成比例61.88%3完成流动资金投资万元5510.623.1完成比例38.12%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员611人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4151.2人均年工资万元5.341.3年工资额万元1767.132工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元601.303企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元160.014品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元260.155其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.685.3年工资额万元233.636职工工资总额万元22084.23五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14528.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4934.576607.71189.0814528.911.1工程费用万元4934.576607.7126728.211.1.1建筑工程费用万元4934.574934.5725.74%1.1.2设备购置及安装费万元6607.716607.7134.46%1.2工程建设其他费用万元2986.632986.6315.58%1.2.1无形资产万元1339.951339.951.3预备费万元1646.681646.681.3.1基本预备费万元982.81982.811.3.2涨价预备费万元663.87663.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元14528.9114528.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4643.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26728.218929.2916242.3326728.2126728.2126728.211.1应收账款万元8018.463207.396414.778018.468018.468018.461.2存货万元12027.694811.089622.1612027.6912027.6912027.691.2.1原辅材料万元3608.311443.322886.653608.313608.313608.311.2.2燃料动力万元180.4272.17144.33180.42180.42180.421.2.3在产品万元5532.742213.094426.195532.745532.745532.741.2.4产成品万元2706.231082.492164.982706.232706.232706.231.3现金万元6682.052672.825345.646682.056682.056682.052流动负债万元22084.238833.6917667.3822084.2322084.2322084.232.1应付账款万元22084.238833.6917667.3822084.2322084.2322084.233流动资金万元4643.981857.593715.184643.984643.984643.984铺底流动资金万元1547.98619.201238.391547.981547.981547.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19172.89万元,其中:固定资产投资14528.91万元,占项目总投资的75.78%;流动资金4643.98万元,占项目总投资的24.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4934.57万元,占项目总投资的25.74%;设备购置费6607.71万元,占项目总投资的34.46%;其它投资2986.63万元,占项目总投资的15.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14528.91+4643.98=19172.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14528.9175.78%1.1项目建设投资万元14528.9175.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4643.9824.22%3总投资万元万元19172.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13522.80万元,总成本7983.23万元,利润总额5539.57万元,净利润252.90万元,增值税399.07万元,税金及附加4154.68万元,所得税1384.89万元;第二年收入27045.60万元,总成本13607.14万元,利润总额13438.46万元,净利润10078.85万元,增值税798.14万元,税金及附加300.79万元,所得税3359.61万元;第三年生产负荷100%,收入33807.00万元,总成本26573.79万元,利润总额7233.21万元,净利润5424.91万元,增值税997.68万元,税金及附加324.73万元,所得税1808.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33807.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=997.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13522.8027045.6033807.0033807.0033807.001.1LED靓彩屏万元13522.8027045.6033807.0033807.0033807.002现价增加值万元4327.308654.5910818.241
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论