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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能热水器投资项目立项申请报告太阳能热水器投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入12992.46万元,同比增长26.41%(2714.74万元)。其中,主营业业务太阳能热水器生产及销售收入为11231.91万元,占营业总收入的86.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3089.35万元,较去年同期相比增长563.00万元,增长率22.29%;实现净利润2317.01万元,较去年同期相比增长241.46万元,增长率11.63%。二、项目概况(一)项目名称太阳能热水器投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积29694.84平方米(折合约44.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.06%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度172.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29694.84平方米,建筑物基底占地面积21695.05平方米,总建筑面积38603.29平方米,其中:规划建设主体工程26878.30平方米,项目规划绿化面积2823.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3163.59万元。(七)节能分析“太阳能热水器投资项目建设项目”,年用电量468668.16千瓦时,年总用水量15255.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.90吨标准煤/年。达产年综合节能量21.78吨标准煤/年,项目总节能率26.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9420.12万元,其中:固定资产投资7665.90万元,占项目总投资的81.38%;流动资金1754.22万元,占项目总投资的18.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17237.00万元,总成本费用13400.41万元,税金及附加182.28万元,利润总额3836.59万元,利税总额4548.05万元,税后净利润2877.44万元,达产年纳税总额1670.61万元;达产年投资利润率40.73%,投资利税率48.28%,投资回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位344个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区太阳能热水器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区太阳能热水器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“太阳能热水器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位344个,达产年纳税总额1670.61万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.73%,投资利税率48.28%,全部投资回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29694.8444.52亩1.1容积率1.301.2建筑系数73.06%1.3投资强度万元/亩172.191.4基底面积平方米21695.051.5总建筑面积平方米38603.291.6绿化面积平方米2823.77绿化率7.31%2总投资万元9420.122.1固定资产投资万元7665.902.1.1土建工程投资万元2799.422.1.1.1土建工程投资占比万元29.72%2.1.2设备投资万元3163.592.1.2.1设备投资占比33.58%2.1.3其它投资万元1702.892.1.3.1其它投资占比18.08%2.1.4固定资产投资占比81.38%2.2流动资金万元1754.222.2.1流动资金占比18.62%3收入万元17237.004总成本万元13400.415利润总额万元3836.596净利润万元2877.447所得税万元1.308增值税万元529.189税金及附加万元182.2810纳税总额万元1670.6111利税总额万元4548.0512投资利润率40.73%13投资利税率48.28%14投资回报率30.55%15回收期年4.7716设备数量台(套)12317年用电量千瓦时468668.1618年用水量立方米15255.7619总能耗吨标准煤58.9020节能率26.50%21节能量吨标准煤21.7822员工数量人344第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.06%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度172.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15338.4015338.4026878.3026878.302144.071.1主要生产车间9203.049203.0416126.9816126.981329.321.2辅助生产车间4908.294908.298601.068601.06686.101.3其他生产车间1227.071227.071558.941558.94128.642仓储工程3254.263254.267621.247621.24442.142.1成品贮存813.57813.571905.311905.31110.532.2原料仓储1692.221692.223963.043963.04229.912.3辅助材料仓库748.48748.481752.891752.89101.693供配电工程173.56173.56173.56173.5611.333.1供配电室173.56173.56173.56173.5611.334给排水工程199.59199.59199.59199.5910.134.1给排水199.59199.59199.59199.5910.135服务性工程2061.032061.032061.032061.03119.575.1办公用房1161.081161.081161.081161.0855.135.2生活服务899.95899.95899.95899.9563.786消防及环保工程581.43581.43581.43581.4337.956.1消防环保工程581.43581.43581.43581.4337.957项目总图工程86.7886.7886.7886.78-52.627.1场地及道路硬化5766.581046.431046.437.2场区围墙1046.435766.585766.587.3安全保卫室86.7886.7886.7886.788绿化工程2481.4886.85合计21695.0538603.2938603.292799.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6895.81万元,占计划投资的73.20%。其中:完成固定资产投资5511.01万元,占总投资的79.92%;完成流动资金投资1384.80,占总投资的20.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6895.811.1完成比例73.20%2完成固定资产投资万元5511.012.1完成比例79.92%3完成流动资金投资万元1384.803.1完成比例20.08%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员344人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2341.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元1315.002工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元338.503企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元105.574品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元154.315其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.215.3年工资额万元69.566职工工资总额万元11822.30五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7665.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2799.423163.59172.197665.901.1工程费用万元2799.423163.5913576.521.1.1建筑工程费用万元2799.422799.4229.72%1.1.2设备购置及安装费万元3163.593163.5933.58%1.2工程建设其他费用万元1702.891702.8918.08%1.2.1无形资产万元728.37728.371.3预备费万元974.52974.521.3.1基本预备费万元580.17580.171.3.2涨价预备费万元394.35394.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元7665.907665.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1754.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13576.525052.718967.8613576.5213576.5213576.521.1应收账款万元4072.961832.832851.074072.964072.964072.961.2存货万元6109.432749.254276.606109.436109.436109.431.2.1原辅材料万元1832.83824.771282.981832.831832.831832.831.2.2燃料动力万元91.6441.2464.1591.6491.6491.641.2.3在产品万元2810.341264.651967.242810.342810.342810.341.2.4产成品万元1374.62618.58962.241374.621374.621374.621.3现金万元3394.131527.362375.893394.133394.133394.132流动负债万元11822.305320.038275.6111822.3011822.3011822.302.1应付账款万元11822.305320.038275.6111822.3011822.3011822.303流动资金万元1754.22789.401227.951754.221754.221754.224铺底流动资金万元584.73263.13409.32584.73584.73584.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9420.12万元,其中:固定资产投资7665.90万元,占项目总投资的81.38%;流动资金1754.22万元,占项目总投资的18.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2799.42万元,占项目总投资的29.72%;设备购置费3163.59万元,占项目总投资的33.58%;其它投资1702.89万元,占项目总投资的18.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7665.90+1754.22=9420.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7665.9081.38%1.1项目建设投资万元7665.9081.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1754.2218.62%3总投资万元万元9420.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7756.65万元,总成本16164.99万元,利润总额-8408.34万元,净利润147.35万元,增值税238.13万元,税金及附加-6306.26万元,所得税-2102.09万元;第二年收入12065.90万元,总成本22319.16万元,利润总额-10253.26万元,净利润-7689.94万元,增值税370.43万元,税金及附加163.23万元,所得税-2563.32万元;第三年生产负荷100%,收入17237.00万元,总成本13400.41万元,利润总额3836.59万元,净利润2877.44万元,增值税529.18万元,税金及附加182.28万元,所得税959.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17237.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=529.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7756.6512065.9017237.0017237.0017237.001.1太阳能热水器万元7756.6512065.9017237.0017237.0017237.002现价增加值万元2482.133861.09551
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