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文档简介

泓域咨询MACRO/ 枣饮料投资项目立项申请报告枣饮料投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入24316.89万元,同比增长23.03%(4551.56万元)。其中,主营业业务枣饮料生产及销售收入为19888.60万元,占营业总收入的81.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5261.74万元,较去年同期相比增长927.20万元,增长率21.39%;实现净利润3946.30万元,较去年同期相比增长493.63万元,增长率14.30%。二、项目概况(一)项目名称枣饮料投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积57968.97平方米(折合约86.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.97%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度185.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57968.97平方米,建筑物基底占地面积30706.16平方米,总建筑面积92170.66平方米,其中:规划建设主体工程59215.93平方米,项目规划绿化面积6032.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费6854.33万元。(七)节能分析“枣饮料投资项目建设项目”,年用电量1186804.48千瓦时,年总用水量14793.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.12吨标准煤/年。达产年综合节能量43.94吨标准煤/年,项目总节能率21.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18920.67万元,其中:固定资产投资16160.05万元,占项目总投资的85.41%;流动资金2760.62万元,占项目总投资的14.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26214.00万元,总成本费用20184.07万元,税金及附加331.68万元,利润总额6029.93万元,利税总额7193.32万元,税后净利润4522.45万元,达产年纳税总额2670.87万元;达产年投资利润率31.87%,投资利税率38.02%,投资回报率23.90%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位439个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区枣饮料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区枣饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“枣饮料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位439个,达产年纳税总额2670.87万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.87%,投资利税率38.02%,全部投资回报率23.90%,全部投资回收期5.68年,固定资产投资回收期5.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57968.9786.91亩1.1容积率1.591.2建筑系数52.97%1.3投资强度万元/亩185.941.4基底面积平方米30706.161.5总建筑面积平方米92170.661.6绿化面积平方米6032.11绿化率6.54%2总投资万元18920.672.1固定资产投资万元16160.052.1.1土建工程投资万元7454.472.1.1.1土建工程投资占比万元39.40%2.1.2设备投资万元6854.332.1.2.1设备投资占比36.23%2.1.3其它投资万元1851.252.1.3.1其它投资占比9.78%2.1.4固定资产投资占比85.41%2.2流动资金万元2760.622.2.1流动资金占比14.59%3收入万元26214.004总成本万元20184.075利润总额万元6029.936净利润万元4522.457所得税万元1.598增值税万元831.719税金及附加万元331.6810纳税总额万元2670.8711利税总额万元7193.3212投资利润率31.87%13投资利税率38.02%14投资回报率23.90%15回收期年5.6816设备数量台(套)16817年用电量千瓦时1186804.4818年用水量立方米14793.3319总能耗吨标准煤147.1220节能率21.83%21节能量吨标准煤43.9422员工数量人439第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.97%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度185.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21709.2621709.2659215.9359215.935268.121.1主要生产车间13025.5613025.5635529.5635529.563266.231.2辅助生产车间6946.966946.9618949.1018949.101685.801.3其他生产车间1736.741736.743434.523434.52316.092仓储工程4605.924605.9221420.5721420.571385.942.1成品贮存1151.481151.485355.145355.14346.492.2原料仓储2395.082395.0811138.7011138.70720.692.3辅助材料仓库1059.361059.364926.734926.73318.773供配电工程245.65245.65245.65245.6517.883.1供配电室245.65245.65245.65245.6517.884给排水工程282.50282.50282.50282.5015.994.1给排水282.50282.50282.50282.5015.995服务性工程2917.092917.092917.092917.09188.745.1办公用房1242.621242.621242.621242.6284.905.2生活服务1674.471674.471674.471674.4786.896消防及环保工程822.93822.93822.93822.9359.906.1消防环保工程822.93822.93822.93822.9359.907项目总图工程122.82122.82122.82122.82429.467.1场地及道路硬化7958.321474.721474.727.2场区围墙1474.727958.327958.327.3安全保卫室122.82122.82122.82122.828绿化工程2526.7388.44合计30706.1692170.6692170.667454.47六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15009.31万元,占计划投资的79.33%。其中:完成固定资产投资11013.91万元,占总投资的73.38%;完成流动资金投资3995.40,占总投资的26.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15009.311.1完成比例79.33%2完成固定资产投资万元11013.912.1完成比例73.38%3完成流动资金投资万元3995.403.1完成比例26.62%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员439人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元1227.262工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元353.503企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元136.824品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元182.545其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元132.856职工工资总额万元17353.45五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16160.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7454.476854.33185.9416160.051.1工程费用万元7454.476854.3320114.071.1.1建筑工程费用万元7454.477454.4739.40%1.1.2设备购置及安装费万元6854.336854.3336.23%1.2工程建设其他费用万元1851.251851.259.78%1.2.1无形资产万元968.63968.631.3预备费万元882.62882.621.3.1基本预备费万元377.00377.001.3.2涨价预备费万元505.62505.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元16160.0516160.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2760.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20114.076471.8811222.9620114.0720114.0720114.071.1应收账款万元6034.222413.694223.956034.226034.226034.221.2存货万元9051.333620.536335.939051.339051.339051.331.2.1原辅材料万元2715.401086.161900.782715.402715.402715.401.2.2燃料动力万元135.7754.3195.04135.77135.77135.771.2.3在产品万元4163.611665.442914.534163.614163.614163.611.2.4产成品万元2036.55814.621425.582036.552036.552036.551.3现金万元5028.522011.413519.965028.525028.525028.522流动负债万元17353.456941.3812147.4117353.4517353.4517353.452.1应付账款万元17353.456941.3812147.4117353.4517353.4517353.453流动资金万元2760.621104.251932.432760.622760.622760.624铺底流动资金万元920.20368.08644.14920.20920.20920.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18920.67万元,其中:固定资产投资16160.05万元,占项目总投资的85.41%;流动资金2760.62万元,占项目总投资的14.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7454.47万元,占项目总投资的39.40%;设备购置费6854.33万元,占项目总投资的36.23%;其它投资1851.25万元,占项目总投资的9.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16160.05+2760.62=18920.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16160.0585.41%1.1项目建设投资万元16160.0585.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2760.6214.59%3总投资万元万元18920.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10485.60万元,总成本3655.85万元,利润总额6829.75万元,净利润271.80万元,增值税332.68万元,税金及附加5122.31万元,所得税1707.44万元;第二年收入18349.80万元,总成本5673.47万元,利润总额12676.33万元,净利润9507.25万元,增值税582.20万元,税金及附加301.74万元,所得税3169.08万元;第三年生产负荷100%,收入26214.00万元,总成本20184.07万元,利润总额6029.93万元,净利润4522.45万元,增值税831.71万元,税金及附加331.68万元,所得税1507.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26214.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=831.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10485.6018349.8026214.0026214.0026214.001.1枣饮料万元10485.6018349.8026214.0026214.0026214.002现价增加值万元3355.395871.948388.488388.4

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