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文档简介
泓域咨询MACRO/ 智能量热仪投资项目立项申请报告智能量热仪投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入7538.79万元,同比增长29.47%(1716.02万元)。其中,主营业业务智能量热仪生产及销售收入为6904.03万元,占营业总收入的91.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2202.38万元,较去年同期相比增长413.06万元,增长率23.08%;实现净利润1651.79万元,较去年同期相比增长359.96万元,增长率27.86%。二、项目概况(一)项目名称智能量热仪投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34097.04平方米(折合约51.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.12%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度187.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34097.04平方米,建筑物基底占地面积25613.70平方米,总建筑面积43303.24平方米,其中:规划建设主体工程34028.14平方米,项目规划绿化面积2901.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3694.11万元。(七)节能分析“智能量热仪投资项目建设项目”,年用电量1084852.88千瓦时,年总用水量11454.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.31吨标准煤/年。达产年综合节能量54.86吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11364.06万元,其中:固定资产投资9571.71万元,占项目总投资的84.23%;流动资金1792.35万元,占项目总投资的15.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13421.00万元,总成本费用10076.09万元,税金及附加191.75万元,利润总额3344.91万元,利税总额3998.03万元,税后净利润2508.68万元,达产年纳税总额1489.35万元;达产年投资利润率29.43%,投资利税率35.18%,投资回报率22.08%,全部投资回收期6.03年,提供就业职位257个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区智能量热仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区智能量热仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“智能量热仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位257个,达产年纳税总额1489.35万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.43%,投资利税率35.18%,全部投资回报率22.08%,全部投资回收期6.03年,固定资产投资回收期6.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进银企信息对接。工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案,立足产融信息共享,从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面,提出了22条有针对性的措施。工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。保监会指导保险机构创新开发企业财产险、信用保证保险、责任保险、工程保险以及意外健康保险等保险产品,一方面提高企业抵御风险的能力,另一方面通过分担企业信用风险,帮助企业增进信用。证监会将支持产业资本在符合主业突出、协同发展、架构清晰、制度健全等审慎性监管要求的前提下,依法入股证券基金经营机构,推动产融有序结合。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34097.0451.12亩1.1容积率1.271.2建筑系数75.12%1.3投资强度万元/亩187.241.4基底面积平方米25613.701.5总建筑面积平方米43303.241.6绿化面积平方米2901.98绿化率6.70%2总投资万元11364.062.1固定资产投资万元9571.712.1.1土建工程投资万元3083.542.1.1.1土建工程投资占比万元27.13%2.1.2设备投资万元3694.112.1.2.1设备投资占比32.51%2.1.3其它投资万元2794.062.1.3.1其它投资占比24.59%2.1.4固定资产投资占比84.23%2.2流动资金万元1792.352.2.1流动资金占比15.77%3收入万元13421.004总成本万元10076.095利润总额万元3344.916净利润万元2508.687所得税万元1.278增值税万元461.379税金及附加万元191.7510纳税总额万元1489.3511利税总额万元3998.0312投资利润率29.43%13投资利税率35.18%14投资回报率22.08%15回收期年6.0316设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1084852.8818年用水量立方米11454.0819总能耗吨标准煤134.3120节能率22.38%21节能量吨标准煤54.8622员工数量人257第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.12%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度187.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18108.8918108.8934028.1434028.142665.391.1主要生产车间10865.3310865.3320416.8820416.881652.541.2辅助生产车间5794.845794.8410889.0010889.00852.921.3其他生产车间1448.711448.711973.631973.63159.922仓储工程3842.053842.056028.816028.81343.442.1成品贮存960.51960.511507.201507.2085.862.2原料仓储1997.871997.873134.983134.98178.592.3辅助材料仓库883.67883.671386.631386.6378.993供配电工程204.91204.91204.91204.9113.133.1供配电室204.91204.91204.91204.9113.134给排水工程235.65235.65235.65235.6511.754.1给排水235.65235.65235.65235.6511.755服务性工程2433.302433.302433.302433.30138.625.1办公用房1432.111432.111432.111432.1171.785.2生活服务1001.191001.191001.191001.1976.446消防及环保工程686.45686.45686.45686.4543.996.1消防环保工程686.45686.45686.45686.4543.997项目总图工程102.45102.45102.45102.45-224.387.1场地及道路硬化6460.241521.231521.237.2场区围墙1521.236460.246460.247.3安全保卫室102.45102.45102.45102.458绿化工程2617.2491.60合计25613.7043303.2443303.243083.54六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6802.18万元,占计划投资的59.86%。其中:完成固定资产投资5021.14万元,占总投资的73.82%;完成流动资金投资1781.04,占总投资的26.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6802.181.1完成比例59.86%2完成固定资产投资万元5021.142.1完成比例73.82%3完成流动资金投资万元1781.043.1完成比例26.18%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员257人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1751.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元1024.982工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元230.763企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元69.894品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元110.675其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.305.3年工资额万元64.566职工工资总额万元8908.33五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9571.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3083.543694.11187.249571.711.1工程费用万元3083.543694.1110700.681.1.1建筑工程费用万元3083.543083.5427.13%1.1.2设备购置及安装费万元3694.113694.1132.51%1.2工程建设其他费用万元2794.062794.0624.59%1.2.1无形资产万元1427.281427.281.3预备费万元1366.781366.781.3.1基本预备费万元815.68815.681.3.2涨价预备费万元551.10551.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元9571.719571.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1792.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10700.685269.627786.8410700.6810700.6810700.681.1应收账款万元3210.202086.632568.163210.203210.203210.201.2存货万元4815.313129.953852.244815.314815.314815.311.2.1原辅材料万元1444.59938.991155.671444.591444.591444.591.2.2燃料动力万元72.2346.9557.7872.2372.2372.231.2.3在产品万元2215.041439.781772.032215.042215.042215.041.2.4产成品万元1083.44704.24866.761083.441083.441083.441.3现金万元2675.171738.862140.142675.172675.172675.172流动负债万元8908.335790.417126.668908.338908.338908.332.1应付账款万元8908.335790.417126.668908.338908.338908.333流动资金万元1792.351165.031433.881792.351792.351792.354铺底流动资金万元597.44388.34477.96597.44597.44597.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11364.06万元,其中:固定资产投资9571.71万元,占项目总投资的84.23%;流动资金1792.35万元,占项目总投资的15.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3083.54万元,占项目总投资的27.13%;设备购置费3694.11万元,占项目总投资的32.51%;其它投资2794.06万元,占项目总投资的24.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9571.71+1792.35=11364.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9571.7184.23%1.1项目建设投资万元9571.7184.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1792.3515.77%3总投资万元万元11364.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8723.65万元,总成本13167.28万元,利润总额-4443.63万元,净利润172.37万元,增值税299.89万元,税金及附加-3332.72万元,所得税-1110.91万元;第二年收入10736.80万元,总成本15592.79万元,利润总额-4855.99万元,净利润-3641.99万元,增值税369.10万元,税金及附加180.68万元,所得税-1214.00万元;第三年生产负荷100%,收入13421.00万元,总成本10076.09万元,利润总额3344.91万元,净利润2508.68万元,增值税461.37万元,税金及附加191.75万元,所得税836.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13421.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=461.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8723.6510736.8013421.0013421.0013421.001.1智能量热仪万元8723.6510736.8013421.0013421.0013421.002现价增加值万元2791.573435.
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