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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建19标准机柜项目立项申请报告新建19标准机柜项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5139.58万元,同比增长22.76%(952.96万元)。其中,主营业业务19标准机柜生产及销售收入为4713.24万元,占营业总收入的91.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1018.69万元,较去年同期相比增长221.82万元,增长率27.84%;实现净利润764.02万元,较去年同期相比增长81.25万元,增长率11.90%。二、项目概况(一)项目名称新建19标准机柜项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积8677.67平方米(折合约13.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.84%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度182.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8677.67平方米,建筑物基底占地面积5366.27平方米,总建筑面积11107.42平方米,其中:规划建设主体工程7883.81平方米,项目规划绿化面积821.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费749.48万元。(七)节能分析“新建19标准机柜项目建设项目”,年用电量1078994.53千瓦时,年总用水量6110.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.13吨标准煤/年。达产年综合节能量35.39吨标准煤/年,项目总节能率29.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3377.51万元,其中:固定资产投资2377.32万元,占项目总投资的70.39%;流动资金1000.19万元,占项目总投资的29.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7075.00万元,总成本费用5611.79万元,税金及附加58.93万元,利润总额1463.21万元,利税总额1723.96万元,税后净利润1097.41万元,达产年纳税总额626.55万元;达产年投资利润率43.32%,投资利税率51.04%,投资回报率32.49%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位136个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园19标准机柜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园19标准机柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建19标准机柜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位136个,达产年纳税总额626.55万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.32%,投资利税率51.04%,全部投资回报率32.49%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索和实践股权投资、资本合作方式,充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用,撬动更多社会资源投入工业领域。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8677.6713.01亩1.1容积率1.281.2建筑系数61.84%1.3投资强度万元/亩182.731.4基底面积平方米5366.271.5总建筑面积平方米11107.421.6绿化面积平方米821.52绿化率7.40%2总投资万元3377.512.1固定资产投资万元2377.322.1.1土建工程投资万元923.342.1.1.1土建工程投资占比万元27.34%2.1.2设备投资万元749.482.1.2.1设备投资占比22.19%2.1.3其它投资万元704.502.1.3.1其它投资占比20.86%2.1.4固定资产投资占比70.39%2.2流动资金万元1000.192.2.1流动资金占比29.61%3收入万元7075.004总成本万元5611.795利润总额万元1463.216净利润万元1097.417所得税万元1.288增值税万元201.829税金及附加万元58.9310纳税总额万元626.5511利税总额万元1723.9612投资利润率43.32%13投资利税率51.04%14投资回报率32.49%15回收期年4.5816设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1078994.5318年用水量立方米6110.6819总能耗吨标准煤133.1320节能率29.22%21节能量吨标准煤35.3922员工数量人136第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.84%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度182.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3793.953793.957883.817883.81720.901.1主要生产车间2276.372276.374730.294730.29446.961.2辅助生产车间1214.061214.062522.822522.82230.691.3其他生产车间303.52303.52457.26457.2643.252仓储工程804.94804.942095.352095.35139.352.1成品贮存201.24201.24523.84523.8434.842.2原料仓储418.57418.571089.581089.5872.462.3辅助材料仓库185.14185.14481.93481.9332.053供配电工程42.9342.9342.9342.933.213.1供配电室42.9342.9342.9342.933.214给排水工程49.3749.3749.3749.372.874.1给排水49.3749.3749.3749.372.875服务性工程509.80509.80509.80509.8033.905.1办公用房219.18219.18219.18219.1816.575.2生活服务290.62290.62290.62290.6217.666消防及环保工程143.82143.82143.82143.8210.766.1消防环保工程143.82143.82143.82143.8210.767项目总图工程21.4721.4721.4721.47-5.727.1场地及道路硬化1440.14253.81253.817.2场区围墙253.811440.141440.147.3安全保卫室21.4721.4721.4721.478绿化工程516.3518.07合计5366.2711107.4211107.42923.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2137.66万元,占计划投资的63.29%。其中:完成固定资产投资1551.31万元,占总投资的72.57%;完成流动资金投资586.35,占总投资的27.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2137.661.1完成比例63.29%2完成固定资产投资万元1551.312.1完成比例72.57%3完成流动资金投资万元586.353.1完成比例27.43%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员136人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元394.472工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元105.493企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元38.074品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元55.325其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.155.3年工资额万元53.256职工工资总额万元4510.83五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2377.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元923.34749.48182.732377.321.1工程费用万元923.34749.485511.021.1.1建筑工程费用万元923.34923.3427.34%1.1.2设备购置及安装费万元749.48749.4822.19%1.2工程建设其他费用万元704.50704.5020.86%1.2.1无形资产万元338.19338.191.3预备费万元366.31366.311.3.1基本预备费万元201.14201.141.3.2涨价预备费万元165.17165.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元2377.322377.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1000.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5511.022791.593715.265511.025511.025511.021.1应收账款万元1653.31991.981322.641653.311653.311653.311.2存货万元2479.961487.981983.972479.962479.962479.961.2.1原辅材料万元743.99446.39595.19743.99743.99743.991.2.2燃料动力万元37.2022.3229.7637.2037.2037.201.2.3在产品万元1140.78684.47912.631140.781140.781140.781.2.4产成品万元557.99334.79446.39557.99557.99557.991.3现金万元1377.76826.651102.201377.761377.761377.762流动负债万元4510.832706.503608.664510.834510.834510.832.1应付账款万元4510.832706.503608.664510.834510.834510.833流动资金万元1000.19600.11800.151000.191000.191000.194铺底流动资金万元333.39200.04266.72333.39333.39333.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3377.51万元,其中:固定资产投资2377.32万元,占项目总投资的70.39%;流动资金1000.19万元,占项目总投资的29.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资923.34万元,占项目总投资的27.34%;设备购置费749.48万元,占项目总投资的22.19%;其它投资704.50万元,占项目总投资的20.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2377.32+1000.19=3377.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2377.3270.39%1.1项目建设投资万元2377.3270.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1000.1929.61%3总投资万元万元3377.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4245.00万元,总成本18045.21万元,利润总额-13800.21万元,净利润49.24万元,增值税121.09万元,税金及附加-10350.16万元,所得税-3450.05万元;第二年收入5660.00万元,总成本22821.53万元,利润总额-17161.53万元,净利润-12871.15万元,增值税161.46万元,税金及附加54.09万元,所得税-4290.38万元;第三年生产负荷100%,收入7075.00万元,总成本5611.79万元,利润总额1463.21万元,净利润1097.41万元,增值税201.82万元,税金及附加58.93万元,所得税365.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7075.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=201.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4245.005660.007075.007075.007075.001.119标准机柜万元4245.005660.007075.007075.007075.002现价增加值万元1358.401
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