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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建便携式气体测试仪项目立项申请报告新建便携式气体测试仪项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4740.93万元,同比增长13.79%(574.38万元)。其中,主营业业务便携式气体测试仪生产及销售收入为4406.43万元,占营业总收入的92.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1343.88万元,较去年同期相比增长194.96万元,增长率16.97%;实现净利润1007.91万元,较去年同期相比增长143.68万元,增长率16.62%。二、项目概况(一)项目名称新建便携式气体测试仪项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19649.82平方米(折合约29.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.95%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度196.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19649.82平方米,建筑物基底占地面积10797.58平方米,总建筑面积28295.74平方米,其中:规划建设主体工程16995.42平方米,项目规划绿化面积1662.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费1695.50万元。(七)节能分析“新建便携式气体测试仪项目建设项目”,年用电量802512.86千瓦时,年总用水量6277.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.17吨标准煤/年。达产年综合节能量26.36吨标准煤/年,项目总节能率29.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6833.14万元,其中:固定资产投资5785.06万元,占项目总投资的84.66%;流动资金1048.08万元,占项目总投资的15.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8014.00万元,总成本费用6046.15万元,税金及附加111.17万元,利润总额1967.85万元,利税总额2350.45万元,税后净利润1475.89万元,达产年纳税总额874.56万元;达产年投资利润率28.80%,投资利税率34.40%,投资回报率21.60%,全部投资回收期6.13年,提供就业职位161个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区便携式气体测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区便携式气体测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建便携式气体测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位161个,达产年纳税总额874.56万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.80%,投资利税率34.40%,全部投资回报率21.60%,全部投资回收期6.13年,固定资产投资回收期6.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19649.8229.46亩1.1容积率1.441.2建筑系数54.95%1.3投资强度万元/亩196.371.4基底面积平方米10797.581.5总建筑面积平方米28295.741.6绿化面积平方米1662.04绿化率5.87%2总投资万元6833.142.1固定资产投资万元5785.062.1.1土建工程投资万元2239.012.1.1.1土建工程投资占比万元32.77%2.1.2设备投资万元1695.502.1.2.1设备投资占比24.81%2.1.3其它投资万元1850.552.1.3.1其它投资占比27.08%2.1.4固定资产投资占比84.66%2.2流动资金万元1048.082.2.1流动资金占比15.34%3收入万元8014.004总成本万元6046.155利润总额万元1967.856净利润万元1475.897所得税万元1.448增值税万元271.439税金及附加万元111.1710纳税总额万元874.5611利税总额万元2350.4512投资利润率28.80%13投资利税率34.40%14投资回报率21.60%15回收期年6.1316设备数量台(套)8617年用电量千瓦时802512.8618年用水量立方米6277.1019总能耗吨标准煤99.1720节能率29.47%21节能量吨标准煤26.3622员工数量人161第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.95%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度196.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7633.897633.8916995.4216995.421479.311.1主要生产车间4580.334580.3310197.2510197.25917.171.2辅助生产车间2442.842442.845438.535438.53473.381.3其他生产车间610.71610.71985.73985.7388.762仓储工程1619.641619.647345.217345.21464.972.1成品贮存404.91404.911836.301836.30116.242.2原料仓储842.21842.213819.513819.51241.782.3辅助材料仓库372.52372.521689.401689.40106.943供配电工程86.3886.3886.3886.386.153.1供配电室86.3886.3886.3886.386.154给排水工程99.3499.3499.3499.345.504.1给排水99.3499.3499.3499.345.505服务性工程1025.771025.771025.771025.7764.935.1办公用房421.19421.19421.19421.1931.105.2生活服务604.58604.58604.58604.5836.686消防及环保工程289.38289.38289.38289.3820.616.1消防环保工程289.38289.38289.38289.3820.617项目总图工程43.1943.1943.1943.19161.727.1场地及道路硬化2932.33642.05642.057.2场区围墙642.052932.332932.337.3安全保卫室43.1943.1943.1943.198绿化工程1023.4635.82合计10797.5828295.7428295.742239.01六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4242.25万元,占计划投资的62.08%。其中:完成固定资产投资3138.66万元,占总投资的73.99%;完成流动资金投资1103.59,占总投资的26.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4242.251.1完成比例62.08%2完成固定资产投资万元3138.662.1完成比例73.99%3完成流动资金投资万元1103.593.1完成比例26.01%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员161人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元638.422工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.452.3年工资额万元165.663企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元46.544品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元71.985其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.545.3年工资额万元38.186职工工资总额万元4850.27五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5785.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2239.011695.50196.375785.061.1工程费用万元2239.011695.505898.351.1.1建筑工程费用万元2239.012239.0132.77%1.1.2设备购置及安装费万元1695.501695.5024.81%1.2工程建设其他费用万元1850.551850.5527.08%1.2.1无形资产万元1104.321104.321.3预备费万元746.23746.231.3.1基本预备费万元386.87386.871.3.2涨价预备费万元359.36359.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元5785.065785.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1048.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5898.352212.454592.855898.355898.355898.351.1应收账款万元1769.51707.801415.601769.511769.511769.511.2存货万元2654.261061.702123.412654.262654.262654.261.2.1原辅材料万元796.28318.51637.02796.28796.28796.281.2.2燃料动力万元39.8115.9331.8539.8139.8139.811.2.3在产品万元1220.96488.38976.771220.961220.961220.961.2.4产成品万元597.21238.88477.77597.21597.21597.211.3现金万元1474.59589.841179.671474.591474.591474.592流动负债万元4850.271940.113880.224850.274850.274850.272.1应付账款万元4850.271940.113880.224850.274850.274850.273流动资金万元1048.08419.23838.461048.081048.081048.084铺底流动资金万元349.36139.74279.49349.36349.36349.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6833.14万元,其中:固定资产投资5785.06万元,占项目总投资的84.66%;流动资金1048.08万元,占项目总投资的15.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2239.01万元,占项目总投资的32.77%;设备购置费1695.50万元,占项目总投资的24.81%;其它投资1850.55万元,占项目总投资的27.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5785.06+1048.08=6833.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5785.0684.66%1.1项目建设投资万元5785.0684.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1048.0815.34%3总投资万元万元6833.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3205.60万元,总成本13083.05万元,利润总额-9877.45万元,净利润91.63万元,增值税108.57万元,税金及附加-7408.09万元,所得税-2469.36万元;第二年收入6411.20万元,总成本21840.20万元,利润总额-15429.00万元,净利润-11571.75万元,增值税217.14万元,税金及附加104.66万元,所得税-3857.25万元;第三年生产负荷100%,收入8014.00万元,总成本6046.15万元,利润总额1967.85万元,净利润1475.89万元,增值税271.43万元,税金及附加111.17万元,所得税491.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8014.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=271.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3205.606411.208014.008014.008014.001.1便携式气体测试仪万元3205.606411.208014.008014.008014.002现价增加值万元1025.792
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