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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx中频可控硅电源项目立项申请报告年产xx中频可控硅电源项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入6382.35万元,同比增长29.91%(1469.43万元)。其中,主营业业务中频可控硅电源生产及销售收入为5376.15万元,占营业总收入的84.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1523.56万元,较去年同期相比增长356.00万元,增长率30.49%;实现净利润1142.67万元,较去年同期相比增长244.77万元,增长率27.26%。二、项目概况(一)项目名称年产xx中频可控硅电源项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积18195.76平方米(折合约27.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.60%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度199.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18195.76平方米,建筑物基底占地面积13574.04平方米,总建筑面积21289.04平方米,其中:规划建设主体工程15854.29平方米,项目规划绿化面积1602.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1578.76万元。(七)节能分析“年产xx中频可控硅电源项目建设项目”,年用电量1211214.28千瓦时,年总用水量7922.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.54吨标准煤/年。达产年综合节能量39.75吨标准煤/年,项目总节能率24.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6637.76万元,其中:固定资产投资5435.54万元,占项目总投资的81.89%;流动资金1202.22万元,占项目总投资的18.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8172.00万元,总成本费用6408.81万元,税金及附加101.97万元,利润总额1763.19万元,利税总额2108.36万元,税后净利润1322.39万元,达产年纳税总额785.97万元;达产年投资利润率26.56%,投资利税率31.76%,投资回报率19.92%,全部投资回收期6.52年,提供就业职位156个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园中频可控硅电源行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园中频可控硅电源产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx中频可控硅电源项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位156个,达产年纳税总额785.97万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.56%,投资利税率31.76%,全部投资回报率19.92%,全部投资回收期6.52年,固定资产投资回收期6.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18195.7627.28亩1.1容积率1.171.2建筑系数74.60%1.3投资强度万元/亩199.251.4基底面积平方米13574.041.5总建筑面积平方米21289.041.6绿化面积平方米1602.78绿化率7.53%2总投资万元6637.762.1固定资产投资万元5435.542.1.1土建工程投资万元1742.512.1.1.1土建工程投资占比万元26.25%2.1.2设备投资万元1578.762.1.2.1设备投资占比23.78%2.1.3其它投资万元2114.272.1.3.1其它投资占比31.85%2.1.4固定资产投资占比81.89%2.2流动资金万元1202.222.2.1流动资金占比18.11%3收入万元8172.004总成本万元6408.815利润总额万元1763.196净利润万元1322.397所得税万元1.178增值税万元243.209税金及附加万元101.9710纳税总额万元785.9711利税总额万元2108.3612投资利润率26.56%13投资利税率31.76%14投资回报率19.92%15回收期年6.5216设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1211214.2818年用水量立方米7922.4619总能耗吨标准煤149.5420节能率24.21%21节能量吨标准煤39.7522员工数量人156第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.60%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度199.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9596.859596.8515854.2915854.291427.441.1主要生产车间5758.115758.119512.579512.57885.011.2辅助生产车间3070.993070.995073.375073.37456.781.3其他生产车间767.75767.75919.55919.5585.652仓储工程2036.112036.113532.593532.59231.312.1成品贮存509.03509.03883.15883.1557.832.2原料仓储1058.781058.781836.951836.95120.282.3辅助材料仓库468.31468.31812.50812.5053.203供配电工程108.59108.59108.59108.598.003.1供配电室108.59108.59108.59108.598.004给排水工程124.88124.88124.88124.887.164.1给排水124.88124.88124.88124.887.165服务性工程1289.531289.531289.531289.5384.445.1办公用房693.23693.23693.23693.2335.085.2生活服务596.30596.30596.30596.3047.396消防及环保工程363.78363.78363.78363.7826.806.1消防环保工程363.78363.78363.78363.7826.807项目总图工程54.3054.3054.3054.30-98.547.1场地及道路硬化3553.99546.88546.887.2场区围墙546.883553.993553.997.3安全保卫室54.3054.3054.3054.308绿化工程1597.0955.90合计13574.0421289.0421289.041742.51六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5214.22万元,占计划投资的78.55%。其中:完成固定资产投资3815.61万元,占总投资的73.18%;完成流动资金投资1398.61,占总投资的26.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5214.221.1完成比例78.55%2完成固定资产投资万元3815.612.1完成比例73.18%3完成流动资金投资万元1398.613.1完成比例26.82%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员156人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1061.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元631.822工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元136.123企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元46.824品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元63.335其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元65.846职工工资总额万元3963.42五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5435.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1742.511578.76199.255435.541.1工程费用万元1742.511578.765165.641.1.1建筑工程费用万元1742.511742.5126.25%1.1.2设备购置及安装费万元1578.761578.7623.78%1.2工程建设其他费用万元2114.272114.2731.85%1.2.1无形资产万元1026.841026.841.3预备费万元1087.431087.431.3.1基本预备费万元526.85526.851.3.2涨价预备费万元560.58560.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元5435.545435.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1202.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5165.643214.993608.095165.645165.645165.641.1应收账款万元1549.69929.821084.781549.691549.691549.691.2存货万元2324.541394.721627.182324.542324.542324.541.2.1原辅材料万元697.36418.42488.15697.36697.36697.361.2.2燃料动力万元34.8720.9224.4134.8734.8734.871.2.3在产品万元1069.29641.57748.501069.291069.291069.291.2.4产成品万元523.02313.81366.12523.02523.02523.021.3现金万元1291.41774.85903.991291.411291.411291.412流动负债万元3963.422378.052774.393963.423963.423963.422.1应付账款万元3963.422378.052774.393963.423963.423963.423流动资金万元1202.22721.33841.551202.221202.221202.224铺底流动资金万元400.74240.44280.52400.74400.74400.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6637.76万元,其中:固定资产投资5435.54万元,占项目总投资的81.89%;流动资金1202.22万元,占项目总投资的18.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1742.51万元,占项目总投资的26.25%;设备购置费1578.76万元,占项目总投资的23.78%;其它投资2114.27万元,占项目总投资的31.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5435.54+1202.22=6637.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5435.5481.89%1.1项目建设投资万元5435.5481.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1202.2218.11%3总投资万元万元6637.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4903.20万元,总成本5151.06万元,利润总额-247.86万元,净利润90.29万元,增值税145.92万元,税金及附加-185.90万元,所得税-61.97万元;第二年收入5720.40万元,总成本5819.69万元,利润总额-99.29万元,净利润-74.47万元,增值税170.24万元,税金及附加93.21万元,所得税-24.82万元;第三年生产负荷100%,收入8172.00万元,总成本6408.81万元,利润总额1763.19万元,净利润1322.39万元,增值税243.20万元,税金及附加101.97万元,所得税440.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8172.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=243.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4903.205720.408172.008172.008172.001.1中频可控硅电源万元4903.205720.408172.008172.008172.002现价增加值万元1569.0
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