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泓域咨询MACRO/ 定氮烧瓶投资项目立项申请报告定氮烧瓶投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入14379.57万元,同比增长24.42%(2822.43万元)。其中,主营业业务定氮烧瓶生产及销售收入为13600.23万元,占营业总收入的94.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3870.55万元,较去年同期相比增长588.65万元,增长率17.94%;实现净利润2902.91万元,较去年同期相比增长392.25万元,增长率15.62%。二、项目概况(一)项目名称定氮烧瓶投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积51785.88平方米(折合约77.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.92%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度160.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51785.88平方米,建筑物基底占地面积33101.53平方米,总建筑面积67321.64平方米,其中:规划建设主体工程50626.81平方米,项目规划绿化面积4280.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费6872.32万元。(七)节能分析“定氮烧瓶投资项目建设项目”,年用电量1279154.89千瓦时,年总用水量11322.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.18吨标准煤/年。达产年综合节能量52.73吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15097.48万元,其中:固定资产投资12439.48万元,占项目总投资的82.39%;流动资金2658.00万元,占项目总投资的17.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20352.00万元,总成本费用15836.55万元,税金及附加281.88万元,利润总额4515.45万元,利税总额5420.15万元,税后净利润3386.59万元,达产年纳税总额2033.56万元;达产年投资利润率29.91%,投资利税率35.90%,投资回报率22.43%,全部投资回收期5.96年,提供就业职位333个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区定氮烧瓶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区定氮烧瓶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“定氮烧瓶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位333个,达产年纳税总额2033.56万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.91%,投资利税率35.90%,全部投资回报率22.43%,全部投资回收期5.96年,固定资产投资回收期5.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51785.8877.64亩1.1容积率1.301.2建筑系数63.92%1.3投资强度万元/亩160.221.4基底面积平方米33101.531.5总建筑面积平方米67321.641.6绿化面积平方米4280.02绿化率6.36%2总投资万元15097.482.1固定资产投资万元12439.482.1.1土建工程投资万元5599.742.1.1.1土建工程投资占比万元37.09%2.1.2设备投资万元6872.322.1.2.1设备投资占比45.52%2.1.3其它投资万元-32.582.1.3.1其它投资占比-0.22%2.1.4固定资产投资占比82.39%2.2流动资金万元2658.002.2.1流动资金占比17.61%3收入万元20352.004总成本万元15836.555利润总额万元4515.456净利润万元3386.597所得税万元1.308增值税万元622.829税金及附加万元281.8810纳税总额万元2033.5611利税总额万元5420.1512投资利润率29.91%13投资利税率35.90%14投资回报率22.43%15回收期年5.9616设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1279154.8918年用水量立方米11322.4619总能耗吨标准煤158.1820节能率22.38%21节能量吨标准煤52.7322员工数量人333第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.92%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度160.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23402.7823402.7850626.8150626.814632.191.1主要生产车间14041.6714041.6730376.0930376.092871.961.2辅助生产车间7488.897488.8916200.5816200.581482.301.3其他生产车间1872.221872.222936.352936.35277.932仓储工程4965.234965.2310851.6410851.64722.102.1成品贮存1241.311241.312712.912712.91180.532.2原料仓储2581.922581.925642.855642.85375.492.3辅助材料仓库1142.001142.002495.882495.88166.083供配电工程264.81264.81264.81264.8119.823.1供配电室264.81264.81264.81264.8119.824给排水工程304.53304.53304.53304.5317.734.1给排水304.53304.53304.53304.5317.735服务性工程3144.653144.653144.653144.65209.255.1办公用房1807.491807.491807.491807.4991.075.2生活服务1337.161337.161337.161337.16122.196消防及环保工程887.12887.12887.12887.1266.416.1消防环保工程887.12887.12887.12887.1266.417项目总图工程132.41132.41132.41132.41-188.207.1场地及道路硬化9075.381367.211367.217.2场区围墙1367.219075.389075.387.3安全保卫室132.41132.41132.41132.418绿化工程3441.05120.44合计33101.5367321.6467321.645599.74六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11764.76万元,占计划投资的77.93%。其中:完成固定资产投资8925.83万元,占总投资的75.87%;完成流动资金投资2838.93,占总投资的24.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11764.761.1完成比例77.93%2完成固定资产投资万元8925.832.1完成比例75.87%3完成流动资金投资万元2838.933.1完成比例24.13%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员333人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元1314.052工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元267.923企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元82.554品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元156.025其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元92.686职工工资总额万元11322.66五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12439.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5599.746872.32160.2212439.481.1工程费用万元5599.746872.3213980.661.1.1建筑工程费用万元5599.745599.7437.09%1.1.2设备购置及安装费万元6872.326872.3245.52%1.2工程建设其他费用万元-32.58-32.58-0.22%1.2.1无形资产万元-14.23-14.231.3预备费万元-18.35-18.351.3.1基本预备费万元-10.77-10.771.3.2涨价预备费万元-7.58-7.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元12439.4812439.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2658.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13980.668425.7912502.4513980.6613980.6613980.661.1应收账款万元4194.202516.523355.364194.204194.204194.201.2存货万元6291.303774.785033.046291.306291.306291.301.2.1原辅材料万元1887.391132.431509.911887.391887.391887.391.2.2燃料动力万元94.3756.6275.5094.3794.3794.371.2.3在产品万元2894.001736.402315.202894.002894.002894.001.2.4产成品万元1415.54849.331132.431415.541415.541415.541.3现金万元3495.162097.102796.133495.163495.163495.162流动负债万元11322.666793.609058.1311322.6611322.6611322.662.1应付账款万元11322.666793.609058.1311322.6611322.6611322.663流动资金万元2658.001594.802126.402658.002658.002658.004铺底流动资金万元885.99531.60708.80885.99885.99885.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15097.48万元,其中:固定资产投资12439.48万元,占项目总投资的82.39%;流动资金2658.00万元,占项目总投资的17.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5599.74万元,占项目总投资的37.09%;设备购置费6872.32万元,占项目总投资的45.52%;其它投资-32.58万元,占项目总投资的-0.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12439.48+2658.00=15097.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12439.4882.39%1.1项目建设投资万元12439.4882.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2658.0017.61%3总投资万元万元15097.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12211.20万元,总成本4838.18万元,利润总额7373.02万元,净利润251.99万元,增值税373.69万元,税金及附加5529.77万元,所得税1843.26万元;第二年收入16281.60万元,总成本6068.67万元,利润总额10212.93万元,净利润7659.70万元,增值税498.26万元,税金及附加266.93万元,所得税2553.23万元;第三年生产负荷100%,收入20352.00万元,总成本15836.55万元,利润总额4515.45万元,净利润3386.59万元,增值税622.82万元,税金及附加281.88万元,所得税1128.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20352.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=622.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12211.2016281.6020352.0020352.0020352.001.1定氮烧瓶万元12211.2016281.6020352.0020352.0020352.002现价增加值万元3907.585210.116512.646512.646512.643增值税

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