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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx反射式投影仪项目立项申请报告年产xxx反射式投影仪项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3841.29万元,同比增长32.34%(938.69万元)。其中,主营业业务反射式投影仪生产及销售收入为3512.54万元,占营业总收入的91.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额839.25万元,较去年同期相比增长167.99万元,增长率25.03%;实现净利润629.44万元,较去年同期相比增长97.00万元,增长率18.22%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx反射式投影仪项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积16561.61平方米(折合约24.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.39%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度178.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16561.61平方米,建筑物基底占地面积11657.72平方米,总建筑面积25173.65平方米,其中:规划建设主体工程19367.82平方米,项目规划绿化面积1619.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1350.56万元。(七)节能分析“年产xxx反射式投影仪项目建设项目”,年用电量934976.71千瓦时,年总用水量4143.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.26吨标准煤/年。达产年综合节能量47.08吨标准煤/年,项目总节能率20.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5399.73万元,其中:固定资产投资4421.23万元,占项目总投资的81.88%;流动资金978.50万元,占项目总投资的18.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6932.00万元,总成本费用5451.75万元,税金及附加90.75万元,利润总额1480.25万元,利税总额1775.17万元,税后净利润1110.19万元,达产年纳税总额664.98万元;达产年投资利润率27.41%,投资利税率32.88%,投资回报率20.56%,全部投资回收期6.36年,提供就业职位136个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心反射式投影仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心反射式投影仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx反射式投影仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位136个,达产年纳税总额664.98万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.41%,投资利税率32.88%,全部投资回报率20.56%,全部投资回收期6.36年,固定资产投资回收期6.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16561.6124.83亩1.1容积率1.521.2建筑系数70.39%1.3投资强度万元/亩178.061.4基底面积平方米11657.721.5总建筑面积平方米25173.651.6绿化面积平方米1619.24绿化率6.43%2总投资万元5399.732.1固定资产投资万元4421.232.1.1土建工程投资万元2172.252.1.1.1土建工程投资占比万元40.23%2.1.2设备投资万元1350.562.1.2.1设备投资占比25.01%2.1.3其它投资万元898.422.1.3.1其它投资占比16.64%2.1.4固定资产投资占比81.88%2.2流动资金万元978.502.2.1流动资金占比18.12%3收入万元6932.004总成本万元5451.755利润总额万元1480.256净利润万元1110.197所得税万元1.528增值税万元204.179税金及附加万元90.7510纳税总额万元664.9811利税总额万元1775.1712投资利润率27.41%13投资利税率32.88%14投资回报率20.56%15回收期年6.3616设备数量台(套)11017年用电量千瓦时934976.7118年用水量立方米4143.4219总能耗吨标准煤115.2620节能率20.38%21节能量吨标准煤47.0822员工数量人136第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.39%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度178.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8242.018242.0119367.8219367.821838.391.1主要生产车间4945.214945.2111620.6911620.691139.801.2辅助生产车间2637.442637.446197.706197.70588.281.3其他生产车间659.36659.361123.331123.33110.302仓储工程1748.661748.663773.793773.79260.512.1成品贮存437.17437.17943.45943.4565.132.2原料仓储909.30909.301962.371962.37135.472.3辅助材料仓库402.19402.19867.97867.9759.923供配电工程93.2693.2693.2693.267.243.1供配电室93.2693.2693.2693.267.244给排水工程107.25107.25107.25107.256.484.1给排水107.25107.25107.25107.256.485服务性工程1107.481107.481107.481107.4876.455.1办公用房645.74645.74645.74645.7437.035.2生活服务461.74461.74461.74461.7439.496消防及环保工程312.43312.43312.43312.4324.266.1消防环保工程312.43312.43312.43312.4324.267项目总图工程46.6346.6346.6346.63-79.717.1场地及道路硬化3257.04595.79595.797.2场区围墙595.793257.043257.047.3安全保卫室46.6346.6346.6346.638绿化工程1103.5838.63合计11657.7225173.6525173.652172.25六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2783.16万元,占计划投资的51.54%。其中:完成固定资产投资1901.40万元,占总投资的68.32%;完成流动资金投资881.76,占总投资的31.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2783.161.1完成比例51.54%2完成固定资产投资万元1901.402.1完成比例68.32%3完成流动资金投资万元881.763.1完成比例31.68%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员136人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元449.662工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元106.093企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元30.894品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元63.775其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.255.3年工资额万元60.336职工工资总额万元4489.61五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4421.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2172.251350.56178.064421.231.1工程费用万元2172.251350.565468.111.1.1建筑工程费用万元2172.252172.2540.23%1.1.2设备购置及安装费万元1350.561350.5625.01%1.2工程建设其他费用万元898.42898.4216.64%1.2.1无形资产万元413.00413.001.3预备费万元485.42485.421.3.1基本预备费万元197.52197.521.3.2涨价预备费万元287.90287.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4421.234421.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金978.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5468.112614.893463.735468.115468.115468.111.1应收账款万元1640.43902.241230.321640.431640.431640.431.2存货万元2460.651353.361845.492460.652460.652460.651.2.1原辅材料万元738.20406.01553.65738.20738.20738.201.2.2燃料动力万元36.9120.3027.6836.9136.9136.911.2.3在产品万元1131.90622.54848.921131.901131.901131.901.2.4产成品万元553.65304.51415.23553.65553.65553.651.3现金万元1367.03751.871025.271367.031367.031367.032流动负债万元4489.612469.293367.214489.614489.614489.612.1应付账款万元4489.612469.293367.214489.614489.614489.613流动资金万元978.50538.18733.88978.50978.50978.504铺底流动资金万元326.16179.39244.62326.16326.16326.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5399.73万元,其中:固定资产投资4421.23万元,占项目总投资的81.88%;流动资金978.50万元,占项目总投资的18.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2172.25万元,占项目总投资的40.23%;设备购置费1350.56万元,占项目总投资的25.01%;其它投资898.42万元,占项目总投资的16.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4421.23+978.50=5399.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4421.2381.88%1.1项目建设投资万元4421.2381.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元978.5018.12%3总投资万元万元5399.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3812.60万元,总成本3066.27万元,利润总额746.33万元,净利润79.72万元,增值税112.29万元,税金及附加559.75万元,所得税186.58万元;第二年收入5199.00万元,总成本3889.31万元,利润总额1309.69万元,净利润982.27万元,增值税153.13万元,税金及附加84.62万元,所得税327.42万元;第三年生产负荷100%,收入6932.00万元,总成本5451.75万元,利润总额1480.25万元,净利润1110.19万元,增值税204.17万元,税金及附加90.75万元,所得税370.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6932.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=204.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3812.605199.006932.006932.006932.001.1反射式投影仪万元3812.605199.006932.006932.006932.002现价增加值万元1220.031663.682218.242218.242218.243增值
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