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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢夹砂管道投资项目立项申请报告玻璃钢夹砂管道投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7065.04万元,同比增长30.12%(1635.39万元)。其中,主营业业务玻璃钢夹砂管道生产及销售收入为6016.26万元,占营业总收入的85.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1368.22万元,较去年同期相比增长310.92万元,增长率29.41%;实现净利润1026.16万元,较去年同期相比增长216.61万元,增长率26.76%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢夹砂管道投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积13766.88平方米(折合约20.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.31%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度161.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13766.88平方米,建筑物基底占地面积7614.46平方米,总建筑面积14455.22平方米,其中:规划建设主体工程9637.64平方米,项目规划绿化面积955.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1507.95万元。(七)节能分析“玻璃钢夹砂管道投资项目建设项目”,年用电量793643.96千瓦时,年总用水量9338.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.34吨标准煤/年。达产年综合节能量38.24吨标准煤/年,项目总节能率26.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4635.08万元,其中:固定资产投资3337.90万元,占项目总投资的72.01%;流动资金1297.18万元,占项目总投资的27.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8918.00万元,总成本费用7131.51万元,税金及附加84.64万元,利润总额1786.49万元,利税总额2117.54万元,税后净利润1339.87万元,达产年纳税总额777.67万元;达产年投资利润率38.54%,投资利税率45.69%,投资回报率28.91%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区玻璃钢夹砂管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区玻璃钢夹砂管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢夹砂管道投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额777.67万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.54%,投资利税率45.69%,全部投资回报率28.91%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13766.8820.64亩1.1容积率1.051.2建筑系数55.31%1.3投资强度万元/亩161.721.4基底面积平方米7614.461.5总建筑面积平方米14455.221.6绿化面积平方米955.24绿化率6.61%2总投资万元4635.082.1固定资产投资万元3337.902.1.1土建工程投资万元1017.882.1.1.1土建工程投资占比万元21.96%2.1.2设备投资万元1507.952.1.2.1设备投资占比32.53%2.1.3其它投资万元812.072.1.3.1其它投资占比17.52%2.1.4固定资产投资占比72.01%2.2流动资金万元1297.182.2.1流动资金占比27.99%3收入万元8918.004总成本万元7131.515利润总额万元1786.496净利润万元1339.877所得税万元1.058增值税万元246.419税金及附加万元84.6410纳税总额万元777.6711利税总额万元2117.5412投资利润率38.54%13投资利税率45.69%14投资回报率28.91%15回收期年4.9616设备数量台(套)6117年用电量千瓦时793643.9618年用水量立方米9338.8519总能耗吨标准煤98.3420节能率26.96%21节能量吨标准煤38.2422员工数量人171第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.31%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度161.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5383.425383.429637.649637.64746.511.1主要生产车间3230.053230.055782.585782.58462.841.2辅助生产车间1722.691722.693084.043084.04238.881.3其他生产车间430.67430.67558.98558.9844.792仓储工程1142.171142.173131.433131.43176.402.1成品贮存285.54285.54782.86782.8644.102.2原料仓储593.93593.931628.341628.3491.732.3辅助材料仓库262.70262.70720.23720.2340.573供配电工程60.9260.9260.9260.923.863.1供配电室60.9260.9260.9260.923.864给排水工程70.0570.0570.0570.053.454.1给排水70.0570.0570.0570.053.455服务性工程723.37723.37723.37723.3740.755.1办公用房414.94414.94414.94414.9422.875.2生活服务308.43308.43308.43308.4318.466消防及环保工程204.07204.07204.07204.0712.936.1消防环保工程204.07204.07204.07204.0712.937项目总图工程30.4630.4630.4630.462.487.1场地及道路硬化2022.85442.72442.727.2场区围墙442.722022.852022.857.3安全保卫室30.4630.4630.4630.468绿化工程899.9231.50合计7614.4614455.2214455.221017.88六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3227.15万元,占计划投资的69.62%。其中:完成固定资产投资2038.54万元,占总投资的63.17%;完成流动资金投资1188.61,占总投资的36.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3227.151.1完成比例69.62%2完成固定资产投资万元2038.542.1完成比例63.17%3完成流动资金投资万元1188.613.1完成比例36.83%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.151.3年工资额万元553.262工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元167.933企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元52.034品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元76.815其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元59.986职工工资总额万元4854.53五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3337.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1017.881507.95161.723337.901.1工程费用万元1017.881507.956151.711.1.1建筑工程费用万元1017.881017.8821.96%1.1.2设备购置及安装费万元1507.951507.9532.53%1.2工程建设其他费用万元812.07812.0717.52%1.2.1无形资产万元475.72475.721.3预备费万元336.35336.351.3.1基本预备费万元147.97147.971.3.2涨价预备费万元188.38188.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元3337.903337.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1297.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6151.713840.894471.016151.716151.716151.711.1应收账款万元1845.511107.311384.131845.511845.511845.511.2存货万元2768.271660.962076.202768.272768.272768.271.2.1原辅材料万元830.48498.29622.86830.48830.48830.481.2.2燃料动力万元41.5224.9131.1441.5241.5241.521.2.3在产品万元1273.40764.04955.051273.401273.401273.401.2.4产成品万元622.86373.72467.15622.86622.86622.861.3现金万元1537.93922.761153.451537.931537.931537.932流动负债万元4854.532912.723640.904854.534854.534854.532.1应付账款万元4854.532912.723640.904854.534854.534854.533流动资金万元1297.18778.31972.881297.181297.181297.184铺底流动资金万元432.39259.44324.29432.39432.39432.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4635.08万元,其中:固定资产投资3337.90万元,占项目总投资的72.01%;流动资金1297.18万元,占项目总投资的27.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1017.88万元,占项目总投资的21.96%;设备购置费1507.95万元,占项目总投资的32.53%;其它投资812.07万元,占项目总投资的17.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3337.90+1297.18=4635.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3337.9072.01%1.1项目建设投资万元3337.9072.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1297.1827.99%3总投资万元万元4635.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5350.80万元,总成本7312.92万元,利润总额-1962.12万元,净利润72.81万元,增值税147.85万元,税金及附加-1471.59万元,所得税-490.53万元;第二年收入6688.50万元,总成本8688.16万元,利润总额-1999.66万元,净利润-1499.74万元,增值税184.81万元,税金及附加77.24万元,所得税-499.92万元;第三年生产负荷100%,收入8918.00万元,总成本7131.51万元,利润总额1786.49万元,净利润1339.87万元,增值税246.41万元,税金及附加84.64万元,所得税446.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8918.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=246.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5350.806688.508918.008918.008918.001.1玻璃钢夹砂管道万元5350.806688.508918.008918.00

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