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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中高压阀门投资项目立项申请报告中高压阀门投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入16172.14万元,同比增长26.84%(3422.14万元)。其中,主营业业务中高压阀门生产及销售收入为15130.76万元,占营业总收入的93.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3518.97万元,较去年同期相比增长592.96万元,增长率20.27%;实现净利润2639.23万元,较去年同期相比增长349.83万元,增长率15.28%。二、项目概况(一)项目名称中高压阀门投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积44642.31平方米(折合约66.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.57%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度194.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44642.31平方米,建筑物基底占地面积28825.54平方米,总建筑面积45981.58平方米,其中:规划建设主体工程33086.74平方米,项目规划绿化面积3106.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费5929.50万元。(七)节能分析“中高压阀门投资项目建设项目”,年用电量1380618.29千瓦时,年总用水量15252.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.98吨标准煤/年。达产年综合节能量60.07吨标准煤/年,项目总节能率29.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15335.66万元,其中:固定资产投资12990.44万元,占项目总投资的84.71%;流动资金2345.22万元,占项目总投资的15.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15942.00万元,总成本费用12217.30万元,税金及附加240.22万元,利润总额3724.70万元,利税总额4478.67万元,税后净利润2793.52万元,达产年纳税总额1685.14万元;达产年投资利润率24.29%,投资利税率29.20%,投资回报率18.22%,全部投资回收期6.99年,提供就业职位280个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区中高压阀门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区中高压阀门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“中高压阀门投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位280个,达产年纳税总额1685.14万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.29%,投资利税率29.20%,全部投资回报率18.22%,全部投资回收期6.99年,固定资产投资回收期6.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44642.3166.93亩1.1容积率1.031.2建筑系数64.57%1.3投资强度万元/亩194.091.4基底面积平方米28825.541.5总建筑面积平方米45981.581.6绿化面积平方米3106.40绿化率6.76%2总投资万元15335.662.1固定资产投资万元12990.442.1.1土建工程投资万元3461.002.1.1.1土建工程投资占比万元22.57%2.1.2设备投资万元5929.502.1.2.1设备投资占比38.66%2.1.3其它投资万元3599.942.1.3.1其它投资占比23.47%2.1.4固定资产投资占比84.71%2.2流动资金万元2345.222.2.1流动资金占比15.29%3收入万元15942.004总成本万元12217.305利润总额万元3724.706净利润万元2793.527所得税万元1.038增值税万元513.759税金及附加万元240.2210纳税总额万元1685.1411利税总额万元4478.6712投资利润率24.29%13投资利税率29.20%14投资回报率18.22%15回收期年6.9916设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1380618.2918年用水量立方米15252.8719总能耗吨标准煤170.9820节能率29.28%21节能量吨标准煤60.0722员工数量人280第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.57%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度194.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20379.6620379.6633086.7433086.742739.461.1主要生产车间12227.8012227.8019852.0419852.041698.471.2辅助生产车间6521.496521.4910587.7610587.76876.631.3其他生产车间1630.371630.371919.031919.03164.372仓储工程4323.834323.838381.658381.65504.702.1成品贮存1080.961080.962095.412095.41126.172.2原料仓储2248.392248.394358.464358.46262.442.3辅助材料仓库994.48994.481927.781927.78116.083供配电工程230.60230.60230.60230.6015.623.1供配电室230.60230.60230.60230.6015.624给排水工程265.19265.19265.19265.1913.974.1给排水265.19265.19265.19265.1913.975服务性工程2738.432738.432738.432738.43164.905.1办公用房1127.331127.331127.331127.3387.415.2生活服务1611.101611.101611.101611.1093.606消防及环保工程772.52772.52772.52772.5252.336.1消防环保工程772.52772.52772.52772.5252.337项目总图工程115.30115.30115.30115.30-132.607.1场地及道路硬化7294.211363.741363.747.2场区围墙1363.747294.217294.217.3安全保卫室115.30115.30115.30115.308绿化工程2932.06102.62合计28825.5445981.5845981.583461.00六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13171.48万元,占计划投资的85.89%。其中:完成固定资产投资9522.03万元,占总投资的72.29%;完成流动资金投资3649.45,占总投资的27.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13171.481.1完成比例85.89%2完成固定资产投资万元9522.032.1完成比例72.29%3完成流动资金投资万元3649.453.1完成比例27.71%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员280人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元774.172工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元264.933企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元71.334品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元113.135其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.435.3年工资额万元116.926职工工资总额万元7809.08五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12990.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3461.005929.50194.0912990.441.1工程费用万元3461.005929.5010154.301.1.1建筑工程费用万元3461.003461.0022.57%1.1.2设备购置及安装费万元5929.505929.5038.66%1.2工程建设其他费用万元3599.943599.9423.47%1.2.1无形资产万元1963.441963.441.3预备费万元1636.501636.501.3.1基本预备费万元875.57875.571.3.2涨价预备费万元760.93760.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元12990.4412990.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2345.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10154.304994.239216.1610154.3010154.3010154.301.1应收账款万元3046.291370.832284.723046.293046.293046.291.2存货万元4569.432056.253427.084569.434569.434569.431.2.1原辅材料万元1370.83616.871028.121370.831370.831370.831.2.2燃料动力万元68.5430.8451.4168.5468.5468.541.2.3在产品万元2101.94945.871576.452101.942101.942101.941.2.4产成品万元1028.12462.65771.091028.121028.121028.121.3现金万元2538.571142.361903.932538.572538.572538.572流动负债万元7809.083514.095856.817809.087809.087809.082.1应付账款万元7809.083514.095856.817809.087809.087809.083流动资金万元2345.221055.351758.912345.222345.222345.224铺底流动资金万元781.73351.78586.30781.73781.73781.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15335.66万元,其中:固定资产投资12990.44万元,占项目总投资的84.71%;流动资金2345.22万元,占项目总投资的15.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3461.00万元,占项目总投资的22.57%;设备购置费5929.50万元,占项目总投资的38.66%;其它投资3599.94万元,占项目总投资的23.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12990.44+2345.22=15335.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12990.4484.71%1.1项目建设投资万元12990.4484.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2345.2215.29%3总投资万元万元15335.66二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7173.90万元,总成本5928.62万元,利润总额1245.28万元,净利润206.31万元,增值税231.19万元,税金及附加933.96万元,所得税311.32万元;第二年收入11956.50万元,总成本8689.38万元,利润总额3267.12万元,净利润2450.34万元,增值税385.31万元,税金及附加224.81万元,所得税816.78万元;第三年生产负荷100%,收入15942.00万元,总成本12217.30万元,利润总额3724.70万元,净利润2793.52万元,增值税513.75万元,税金及附加240.22万元,所得税931.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15942.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=513.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7173.9011956.5015942.0015942.0015942.001.1中高压阀门万元7173.9011956.5015942.0015942.0015942.002现价增加值万元2295.653826.085101.4
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