年产xxx变色镜片毛坯项目立项申请报告_第1页
年产xxx变色镜片毛坯项目立项申请报告_第2页
年产xxx变色镜片毛坯项目立项申请报告_第3页
年产xxx变色镜片毛坯项目立项申请报告_第4页
年产xxx变色镜片毛坯项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 年产xxx变色镜片毛坯项目立项申请报告年产xxx变色镜片毛坯项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10964.38万元,同比增长21.03%(1904.95万元)。其中,主营业业务变色镜片毛坯生产及销售收入为10186.24万元,占营业总收入的92.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2616.39万元,较去年同期相比增长464.48万元,增长率21.58%;实现净利润1962.29万元,较去年同期相比增长355.56万元,增长率22.13%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx变色镜片毛坯项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33470.06平方米(折合约50.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.94%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度187.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33470.06平方米,建筑物基底占地面积20061.95平方米,总建筑面积36817.07平方米,其中:规划建设主体工程28778.27平方米,项目规划绿化面积2843.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费2554.68万元。(七)节能分析“年产xxx变色镜片毛坯项目建设项目”,年用电量787622.88千瓦时,年总用水量11490.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.78吨标准煤/年。达产年综合节能量39.94吨标准煤/年,项目总节能率24.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11629.76万元,其中:固定资产投资9385.67万元,占项目总投资的80.70%;流动资金2244.09万元,占项目总投资的19.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16792.00万元,总成本费用12611.11万元,税金及附加203.08万元,利润总额4180.89万元,利税总额4960.64万元,税后净利润3135.67万元,达产年纳税总额1824.97万元;达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.65%,投资回报率26.96%,全部投资回收期5.21年,提供就业职位264个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区变色镜片毛坯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区变色镜片毛坯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx变色镜片毛坯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位264个,达产年纳税总额1824.97万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.65%,全部投资回报率26.96%,全部投资回收期5.21年,固定资产投资回收期5.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33470.0650.18亩1.1容积率1.101.2建筑系数59.94%1.3投资强度万元/亩187.041.4基底面积平方米20061.951.5总建筑面积平方米36817.071.6绿化面积平方米2843.67绿化率7.72%2总投资万元11629.762.1固定资产投资万元9385.672.1.1土建工程投资万元2683.132.1.1.1土建工程投资占比万元23.07%2.1.2设备投资万元2554.682.1.2.1设备投资占比21.97%2.1.3其它投资万元4147.862.1.3.1其它投资占比35.67%2.1.4固定资产投资占比80.70%2.2流动资金万元2244.092.2.1流动资金占比19.30%3收入万元16792.004总成本万元12611.115利润总额万元4180.896净利润万元3135.677所得税万元1.108增值税万元576.679税金及附加万元203.0810纳税总额万元1824.9711利税总额万元4960.6412投资利润率35.95%13投资利税率42.65%14投资回报率26.96%15回收期年5.2116设备数量台(套)12817年用电量千瓦时787622.8818年用水量立方米11490.3319总能耗吨标准煤97.7820节能率24.55%21节能量吨标准煤39.9422员工数量人264第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.94%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度187.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14183.8014183.8028778.2728778.272307.011.1主要生产车间8510.288510.2817266.9617266.961430.351.2辅助生产车间4538.824538.829209.059209.05738.241.3其他生产车间1134.701134.701669.141669.14138.422仓储工程3009.293009.295225.225225.22304.642.1成品贮存752.32752.321306.311306.3176.162.2原料仓储1564.831564.832717.112717.11158.412.3辅助材料仓库692.14692.141201.801201.8070.073供配电工程160.50160.50160.50160.5010.533.1供配电室160.50160.50160.50160.5010.534给排水工程184.57184.57184.57184.579.424.1给排水184.57184.57184.57184.579.425服务性工程1905.891905.891905.891905.89111.125.1办公用房834.73834.73834.73834.7345.315.2生活服务1071.161071.161071.161071.1662.186消防及环保工程537.66537.66537.66537.6635.266.1消防环保工程537.66537.66537.66537.6635.267项目总图工程80.2580.2580.2580.25-151.247.1场地及道路硬化5508.151005.381005.387.2场区围墙1005.385508.155508.157.3安全保卫室80.2580.2580.2580.258绿化工程1611.1256.39合计20061.9536817.0736817.072683.13六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6616.26万元,占计划投资的56.89%。其中:完成固定资产投资4583.84万元,占总投资的69.28%;完成流动资金投资2032.42,占总投资的30.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6616.261.1完成比例56.89%2完成固定资产投资万元4583.842.1完成比例69.28%3完成流动资金投资万元2032.423.1完成比例30.72%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员264人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元797.872工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元248.123企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元66.454品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元117.425其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.945.3年工资额万元87.626职工工资总额万元7924.53五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9385.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2683.132554.68187.049385.671.1工程费用万元2683.132554.6810168.621.1.1建筑工程费用万元2683.132683.1323.07%1.1.2设备购置及安装费万元2554.682554.6821.97%1.2工程建设其他费用万元4147.864147.8635.67%1.2.1无形资产万元2115.512115.511.3预备费万元2032.352032.351.3.1基本预备费万元1202.251202.251.3.2涨价预备费万元830.10830.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元9385.679385.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2244.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10168.626593.548688.0910168.6210168.6210168.621.1应收账款万元3050.591830.352135.413050.593050.593050.591.2存货万元4575.882745.533203.124575.884575.884575.881.2.1原辅材料万元1372.76823.66960.931372.761372.761372.761.2.2燃料动力万元68.6441.1848.0568.6468.6468.641.2.3在产品万元2104.901262.941473.432104.902104.902104.901.2.4产成品万元1029.57617.74720.701029.571029.571029.571.3现金万元2542.161525.291779.512542.162542.162542.162流动负债万元7924.534754.725547.177924.537924.537924.532.1应付账款万元7924.534754.725547.177924.537924.537924.533流动资金万元2244.091346.451570.862244.092244.092244.094铺底流动资金万元748.02448.82523.62748.02748.02748.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11629.76万元,其中:固定资产投资9385.67万元,占项目总投资的80.70%;流动资金2244.09万元,占项目总投资的19.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2683.13万元,占项目总投资的23.07%;设备购置费2554.68万元,占项目总投资的21.97%;其它投资4147.86万元,占项目总投资的35.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9385.67+2244.09=11629.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9385.6780.70%1.1项目建设投资万元9385.6780.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2244.0919.30%3总投资万元万元11629.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10075.20万元,总成本9754.40万元,利润总额320.80万元,净利润175.40万元,增值税346.00万元,税金及附加240.60万元,所得税80.20万元;第二年收入11754.40万元,总成本11068.29万元,利润总额686.11万元,净利润514.58万元,增值税403.67万元,税金及附加182.32万元,所得税171.53万元;第三年生产负荷100%,收入16792.00万元,总成本12611.11万元,利润总额4180.89万元,净利润3135.67万元,增值税576.67万元,税金及附加203.08万元,所得税1045.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16792.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=576.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10075.2011754.4016792.0016792.0016792.001.1变色镜片毛坯万元10075.2011754.4016792.0016792.0016792.002现价增加值万元3224.063761.415373.445373.44537

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论