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泓域咨询MACRO/ 年产xxx管道石油器项目立项申请报告年产xxx管道石油器项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx集团实现营业收入14939.79万元,同比增长30.60%(3500.58万元)。其中,主营业业务管道石油器生产及销售收入为13889.26万元,占营业总收入的92.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3282.35万元,较去年同期相比增长256.67万元,增长率8.48%;实现净利润2461.76万元,较去年同期相比增长312.84万元,增长率14.56%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx管道石油器项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积33863.59平方米(折合约50.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.43%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度193.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33863.59平方米,建筑物基底占地面积22834.22平方米,总建筑面积50795.38平方米,其中:规划建设主体工程31473.01平方米,项目规划绿化面积3374.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费2710.18万元。(七)节能分析“年产xxx管道石油器项目建设项目”,年用电量1257348.80千瓦时,年总用水量12168.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.57吨标准煤/年。达产年综合节能量54.66吨标准煤/年,项目总节能率27.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11970.16万元,其中:固定资产投资9835.16万元,占项目总投资的82.16%;流动资金2135.00万元,占项目总投资的17.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17552.00万元,总成本费用14013.74万元,税金及附加194.02万元,利润总额3538.26万元,利税总额4220.32万元,税后净利润2653.70万元,达产年纳税总额1566.63万元;达产年投资利润率29.56%,投资利税率35.26%,投资回报率22.17%,全部投资回收期6.01年,提供就业职位344个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区管道石油器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区管道石油器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx管道石油器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位344个,达产年纳税总额1566.63万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.56%,投资利税率35.26%,全部投资回报率22.17%,全部投资回收期6.01年,固定资产投资回收期6.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、大力倡导企业家精神。贯彻落实关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。加强对民营企业家的关注和保障,营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围,强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。通过理论培训和实践锻炼,提升企业家的战略管理能力,培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。(发展改革委、工业和信息化部、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33863.5950.77亩1.1容积率1.501.2建筑系数67.43%1.3投资强度万元/亩193.721.4基底面积平方米22834.221.5总建筑面积平方米50795.381.6绿化面积平方米3374.51绿化率6.64%2总投资万元11970.162.1固定资产投资万元9835.162.1.1土建工程投资万元3649.302.1.1.1土建工程投资占比万元30.49%2.1.2设备投资万元2710.182.1.2.1设备投资占比22.64%2.1.3其它投资万元3475.682.1.3.1其它投资占比29.04%2.1.4固定资产投资占比82.16%2.2流动资金万元2135.002.2.1流动资金占比17.84%3收入万元17552.004总成本万元14013.745利润总额万元3538.266净利润万元2653.707所得税万元1.508增值税万元488.049税金及附加万元194.0210纳税总额万元1566.6311利税总额万元4220.3212投资利润率29.56%13投资利税率35.26%14投资回报率22.17%15回收期年6.0116设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1257348.8018年用水量立方米12168.6019总能耗吨标准煤155.5720节能率27.63%21节能量吨标准煤54.6622员工数量人344第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.43%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度193.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16143.7916143.7931473.0131473.012487.231.1主要生产车间9686.279686.2718883.8118883.811542.081.2辅助生产车间5166.015166.0110071.3610071.36795.911.3其他生产车间1291.501291.501825.431825.43149.232仓储工程3425.133425.1312559.5412559.54721.852.1成品贮存856.28856.283139.893139.89180.462.2原料仓储1781.071781.076530.966530.96375.362.3辅助材料仓库787.78787.782888.692888.69166.033供配电工程182.67182.67182.67182.6711.813.1供配电室182.67182.67182.67182.6711.814给排水工程210.07210.07210.07210.0710.564.1给排水210.07210.07210.07210.0710.565服务性工程2169.252169.252169.252169.25124.685.1办公用房1050.181050.181050.181050.1864.875.2生活服务1119.071119.071119.071119.0765.576消防及环保工程611.96611.96611.96611.9639.576.1消防环保工程611.96611.96611.96611.9639.577项目总图工程91.3491.3491.3491.34181.757.1场地及道路硬化6159.831228.041228.047.2场区围墙1228.046159.836159.837.3安全保卫室91.3491.3491.3491.348绿化工程2052.9471.85合计22834.2250795.3850795.383649.30六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10094.90万元,占计划投资的84.33%。其中:完成固定资产投资7238.54万元,占总投资的71.70%;完成流动资金投资2856.36,占总投资的28.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10094.901.1完成比例84.33%2完成固定资产投资万元7238.542.1完成比例71.70%3完成流动资金投资万元2856.363.1完成比例28.30%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员344人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2341.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元1310.712工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元299.313企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元98.664品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元165.955其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.805.3年工资额万元67.216职工工资总额万元10653.05五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9835.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3649.302710.18193.729835.161.1工程费用万元3649.302710.1812788.051.1.1建筑工程费用万元3649.303649.3030.49%1.1.2设备购置及安装费万元2710.182710.1822.64%1.2工程建设其他费用万元3475.683475.6829.04%1.2.1无形资产万元1879.271879.271.3预备费万元1596.411596.411.3.1基本预备费万元857.77857.771.3.2涨价预备费万元738.64738.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元9835.169835.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2135.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12788.054643.6610220.2612788.0512788.0512788.051.1应收账款万元3836.411534.572877.313836.413836.413836.411.2存货万元5754.622301.854315.975754.625754.625754.621.2.1原辅材料万元1726.39690.551294.791726.391726.391726.391.2.2燃料动力万元86.3234.5364.7486.3286.3286.321.2.3在产品万元2647.131058.851985.342647.132647.132647.131.2.4产成品万元1294.79517.92971.091294.791294.791294.791.3现金万元3197.011278.812397.763197.013197.013197.012流动负债万元10653.054261.227989.7910653.0510653.0510653.052.1应付账款万元10653.054261.227989.7910653.0510653.0510653.053流动资金万元2135.00854.001601.252135.002135.002135.004铺底流动资金万元711.66284.67533.75711.66711.66711.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11970.16万元,其中:固定资产投资9835.16万元,占项目总投资的82.16%;流动资金2135.00万元,占项目总投资的17.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3649.30万元,占项目总投资的30.49%;设备购置费2710.18万元,占项目总投资的22.64%;其它投资3475.68万元,占项目总投资的29.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9835.16+2135.00=11970.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9835.1682.16%1.1项目建设投资万元9835.1682.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2135.0017.84%3总投资万元万元11970.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7020.80万元,总成本3202.36万元,利润总额3818.44万元,净利润158.88万元,增值税195.22万元,税金及附加2863.83万元,所得税954.61万元;第二年收入13164.00万元,总成本5242.01万元,利润总额7921.99万元,净利润5941.49万元,增值税366.03万元,税金及附加179.38万元,所得税1980.50万元;第三年生产负荷100%,收入17552.00万元,总成本14013.74万元,利润总额3538.26万元,净利润2653.70万元,增值税488.04万元,税金及附加194.02万元,所得税884.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17552.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=488.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7020.8013164.0017552.0017552.0017552.001.1管道石油器万元7020.8013164.0017552.0017552.0017552.002现价增加值万元2246.664212.485616.645616

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