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泓域咨询MACRO/ 甲基氯硅烷高沸单体投资项目立项申请报告甲基氯硅烷高沸单体投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入22771.90万元,同比增长14.13%(2819.72万元)。其中,主营业业务甲基氯硅烷高沸单体生产及销售收入为20233.08万元,占营业总收入的88.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5218.60万元,较去年同期相比增长1055.16万元,增长率25.34%;实现净利润3913.95万元,较去年同期相比增长490.90万元,增长率14.34%。二、项目概况(一)项目名称甲基氯硅烷高沸单体投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积42494.57平方米(折合约63.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.30%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度184.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42494.57平方米,建筑物基底占地面积26899.06平方米,总建筑面积52268.32平方米,其中:规划建设主体工程39457.28平方米,项目规划绿化面积3296.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4483.84万元。(七)节能分析“甲基氯硅烷高沸单体投资项目建设项目”,年用电量1157675.45千瓦时,年总用水量16457.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.69吨标准煤/年。达产年综合节能量53.15吨标准煤/年,项目总节能率24.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14380.01万元,其中:固定资产投资11781.89万元,占项目总投资的81.93%;流动资金2598.12万元,占项目总投资的18.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24769.00万元,总成本费用19338.09万元,税金及附加259.87万元,利润总额5430.91万元,利税总额6439.87万元,税后净利润4073.18万元,达产年纳税总额2366.69万元;达产年投资利润率37.77%,投资利税率44.78%,投资回报率28.33%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位330个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心甲基氯硅烷高沸单体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心甲基氯硅烷高沸单体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“甲基氯硅烷高沸单体投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位330个,达产年纳税总额2366.69万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.77%,投资利税率44.78%,全部投资回报率28.33%,全部投资回收期5.03年,固定资产投资回收期5.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的,“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑,不为流言蜚语所动,今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样,在风险挑战中不断发展壮大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42494.5763.71亩1.1容积率1.231.2建筑系数63.30%1.3投资强度万元/亩184.931.4基底面积平方米26899.061.5总建筑面积平方米52268.321.6绿化面积平方米3296.93绿化率6.31%2总投资万元14380.012.1固定资产投资万元11781.892.1.1土建工程投资万元4120.462.1.1.1土建工程投资占比万元28.65%2.1.2设备投资万元4483.842.1.2.1设备投资占比31.18%2.1.3其它投资万元3177.592.1.3.1其它投资占比22.10%2.1.4固定资产投资占比81.93%2.2流动资金万元2598.122.2.1流动资金占比18.07%3收入万元24769.004总成本万元19338.095利润总额万元5430.916净利润万元4073.187所得税万元1.238增值税万元749.099税金及附加万元259.8710纳税总额万元2366.6911利税总额万元6439.8712投资利润率37.77%13投资利税率44.78%14投资回报率28.33%15回收期年5.0316设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1157675.4518年用水量立方米16457.5319总能耗吨标准煤143.6920节能率24.62%21节能量吨标准煤53.1522员工数量人330第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.30%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度184.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19017.6419017.6439457.2839457.283421.581.1主要生产车间11410.5811410.5823674.3723674.372121.381.2辅助生产车间6085.646085.6412626.3312626.331094.911.3其他生产车间1521.411521.412288.522288.52205.292仓储工程4034.864034.868327.188327.18525.162.1成品贮存1008.721008.722081.802081.80131.292.2原料仓储2098.132098.134330.134330.13273.082.3辅助材料仓库928.02928.021915.251915.25120.793供配电工程215.19215.19215.19215.1915.273.1供配电室215.19215.19215.19215.1915.274给排水工程247.47247.47247.47247.4713.664.1给排水247.47247.47247.47247.4713.665服务性工程2555.412555.412555.412555.41161.165.1办公用房1114.331114.331114.331114.3374.005.2生活服务1441.081441.081441.081441.0891.386消防及环保工程720.89720.89720.89720.8951.156.1消防环保工程720.89720.89720.89720.8951.157项目总图工程107.60107.60107.60107.60-152.347.1场地及道路硬化7136.271317.201317.207.2场区围墙1317.207136.277136.277.3安全保卫室107.60107.60107.60107.608绿化工程2423.5684.82合计26899.0652268.3252268.324120.46六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12561.68万元,占计划投资的87.36%。其中:完成固定资产投资8778.98万元,占总投资的69.89%;完成流动资金投资3782.70,占总投资的30.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12561.681.1完成比例87.36%2完成固定资产投资万元8778.982.1完成比例69.89%3完成流动资金投资万元3782.703.1完成比例30.11%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员330人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2241.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元1224.232工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元275.703企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元94.174品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元137.715其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.915.3年工资额万元107.156职工工资总额万元12332.09五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11781.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4120.464483.84184.9311781.891.1工程费用万元4120.464483.8414930.211.1.1建筑工程费用万元4120.464120.4628.65%1.1.2设备购置及安装费万元4483.844483.8431.18%1.2工程建设其他费用万元3177.593177.5922.10%1.2.1无形资产万元1581.881581.881.3预备费万元1595.711595.711.3.1基本预备费万元869.45869.451.3.2涨价预备费万元726.26726.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元11781.8911781.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2598.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14930.219592.6611736.2714930.2114930.2114930.211.1应收账款万元4479.062463.483359.304479.064479.064479.061.2存货万元6718.593695.235038.956718.596718.596718.591.2.1原辅材料万元2015.581108.571511.682015.582015.582015.581.2.2燃料动力万元100.7855.4375.58100.78100.78100.781.2.3在产品万元3090.551699.802317.913090.553090.553090.551.2.4产成品万元1511.68831.431133.761511.681511.681511.681.3现金万元3732.552052.902799.413732.553732.553732.552流动负债万元12332.096782.659249.0712332.0912332.0912332.092.1应付账款万元12332.096782.659249.0712332.0912332.0912332.093流动资金万元2598.121428.971948.592598.122598.122598.124铺底流动资金万元866.03476.32649.53866.03866.03866.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14380.01万元,其中:固定资产投资11781.89万元,占项目总投资的81.93%;流动资金2598.12万元,占项目总投资的18.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4120.46万元,占项目总投资的28.65%;设备购置费4483.84万元,占项目总投资的31.18%;其它投资3177.59万元,占项目总投资的22.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11781.89+2598.12=14380.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11781.8981.93%1.1项目建设投资万元11781.8981.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2598.1218.07%3总投资万元万元14380.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13622.95万元,总成本19379.28万元,利润总额-5756.33万元,净利润219.42万元,增值税412.00万元,税金及附加-4317.25万元,所得税-1439.08万元;第二年收入18576.75万元,总成本24740.56万元,利润总额-6163.81万元,净利润-4622.86万元,增值税561.82万元,税金及附加237.40万元,所得税-1540.95万元;第三年生产负荷100%,收入24769.00万元,总成本19338.09万元,利润总额5430.91万元,净利润4073.18万元,增值税749.09万元,税金及附加259.87万元,所得税1357.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24769.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=749.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13622.9518576.7524769.0024769.0024769.001.1甲基氯硅烷高沸单体万元13622.9518576.7524769.0024769.0024769.002现价增加值万元4359.345944.567926.087926.087926.0

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