




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 直通式止回阀投资项目立项申请报告直通式止回阀投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6475.67万元,同比增长13.71%(780.89万元)。其中,主营业业务直通式止回阀生产及销售收入为5483.77万元,占营业总收入的84.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1388.10万元,较去年同期相比增长208.66万元,增长率17.69%;实现净利润1041.07万元,较去年同期相比增长147.84万元,增长率16.55%。二、项目概况(一)项目名称直通式止回阀投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10371.85平方米(折合约15.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.80%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度172.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10371.85平方米,建筑物基底占地面积6617.24平方米,总建筑面积14313.15平方米,其中:规划建设主体工程10697.39平方米,项目规划绿化面积849.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1112.34万元。(七)节能分析“直通式止回阀投资项目建设项目”,年用电量609431.34千瓦时,年总用水量3130.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.17吨标准煤/年。达产年综合节能量25.06吨标准煤/年,项目总节能率28.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3606.98万元,其中:固定资产投资2680.20万元,占项目总投资的74.31%;流动资金926.78万元,占项目总投资的25.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7736.00万元,总成本费用6077.06万元,税金及附加68.95万元,利润总额1658.94万元,利税总额1956.71万元,税后净利润1244.20万元,达产年纳税总额712.51万元;达产年投资利润率45.99%,投资利税率54.25%,投资回报率34.49%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位115个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区直通式止回阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区直通式止回阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“直通式止回阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位115个,达产年纳税总额712.51万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.99%,投资利税率54.25%,全部投资回报率34.49%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10371.8515.55亩1.1容积率1.381.2建筑系数63.80%1.3投资强度万元/亩172.361.4基底面积平方米6617.241.5总建筑面积平方米14313.151.6绿化面积平方米849.23绿化率5.93%2总投资万元3606.982.1固定资产投资万元2680.202.1.1土建工程投资万元1063.422.1.1.1土建工程投资占比万元29.48%2.1.2设备投资万元1112.342.1.2.1设备投资占比30.84%2.1.3其它投资万元504.442.1.3.1其它投资占比13.99%2.1.4固定资产投资占比74.31%2.2流动资金万元926.782.2.1流动资金占比25.69%3收入万元7736.004总成本万元6077.065利润总额万元1658.946净利润万元1244.207所得税万元1.388增值税万元228.829税金及附加万元68.9510纳税总额万元712.5111利税总额万元1956.7112投资利润率45.99%13投资利税率54.25%14投资回报率34.49%15回收期年4.4016设备数量台(套)9217年用电量千瓦时609431.3418年用水量立方米3130.6719总能耗吨标准煤75.1720节能率28.70%21节能量吨标准煤25.0622员工数量人115第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.80%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度172.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4678.394678.3910697.3910697.39874.261.1主要生产车间2807.032807.036418.436418.43542.041.2辅助生产车间1497.081497.083423.163423.16279.761.3其他生产车间374.27374.27620.45620.4552.462仓储工程992.59992.592350.242350.24139.692.1成品贮存248.15248.15587.56587.5634.922.2原料仓储516.15516.151222.121222.1272.642.3辅助材料仓库228.30228.30540.56540.5632.133供配电工程52.9452.9452.9452.943.543.1供配电室52.9452.9452.9452.943.544给排水工程60.8860.8860.8860.883.174.1给排水60.8860.8860.8860.883.175服务性工程628.64628.64628.64628.6437.365.1办公用房291.78291.78291.78291.7816.825.2生活服务336.86336.86336.86336.8615.386消防及环保工程177.34177.34177.34177.3411.866.1消防环保工程177.34177.34177.34177.3411.867项目总图工程26.4726.4726.4726.47-31.067.1场地及道路硬化1765.61382.09382.097.2场区围墙382.091765.611765.617.3安全保卫室26.4726.4726.4726.478绿化工程702.8624.60合计6617.2414313.1514313.151063.42六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2743.73万元,占计划投资的76.07%。其中:完成固定资产投资1854.39万元,占总投资的67.59%;完成流动资金投资889.34,占总投资的32.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2743.731.1完成比例76.07%2完成固定资产投资万元1854.392.1完成比例67.59%3完成流动资金投资万元889.343.1完成比例32.41%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员115人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元391.372工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元89.133企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元37.864品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元45.575其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.065.3年工资额万元43.306职工工资总额万元4586.87五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2680.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1063.421112.34172.362680.201.1工程费用万元1063.421112.345513.651.1.1建筑工程费用万元1063.421063.4229.48%1.1.2设备购置及安装费万元1112.341112.3430.84%1.2工程建设其他费用万元504.44504.4413.99%1.2.1无形资产万元253.34253.341.3预备费万元251.10251.101.3.1基本预备费万元146.75146.751.3.2涨价预备费万元104.35104.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元2680.202680.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金926.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5513.652833.074033.835513.655513.655513.651.1应收账款万元1654.09909.751157.871654.091654.091654.091.2存货万元2481.141364.631736.802481.142481.142481.141.2.1原辅材料万元744.34409.39521.04744.34744.34744.341.2.2燃料动力万元37.2220.4726.0537.2237.2237.221.2.3在产品万元1141.32627.73798.931141.321141.321141.321.2.4产成品万元558.26307.04390.78558.26558.26558.261.3现金万元1378.41758.13964.891378.411378.411378.412流动负债万元4586.872522.783210.814586.874586.874586.872.1应付账款万元4586.872522.783210.814586.874586.874586.873流动资金万元926.78509.73648.75926.78926.78926.784铺底流动资金万元308.92169.91216.25308.92308.92308.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3606.98万元,其中:固定资产投资2680.20万元,占项目总投资的74.31%;流动资金926.78万元,占项目总投资的25.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1063.42万元,占项目总投资的29.48%;设备购置费1112.34万元,占项目总投资的30.84%;其它投资504.44万元,占项目总投资的13.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2680.20+926.78=3606.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2680.2074.31%1.1项目建设投资万元2680.2074.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元926.7825.69%3总投资万元万元3606.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4254.80万元,总成本5795.69万元,利润总额-1540.89万元,净利润56.59万元,增值税125.85万元,税金及附加-1155.67万元,所得税-385.22万元;第二年收入5415.20万元,总成本6914.95万元,利润总额-1499.75万元,净利润-1124.81万元,增值税160.17万元,税金及附加60.71万元,所得税-374.94万元;第三年生产负荷100%,收入7736.00万元,总成本6077.06万元,利润总额1658.94万元,净利润1244.20万元,增值税228.82万元,税金及附加68.95万元,所得税414.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7736.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=228.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4254.805415.207736.007736.007736.001.1直通式止回阀万元4254.805415.207736.007736.007736.002现价增加值万元1361.541732.862475.522475.522475.5
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023-2024学年江苏省常州市联盟校高二下学期4月期中调研数学试题(解析版)
- 2023-2024学年河南省焦作市高二下学期6月期末考试数学试题(解析版)
- 2025届福建省漳州市高三第三次质检语文试题(解析版)
- 2024-2025学年山西省临汾市部分学校高二下学期第一次月考语文试题(解析版)
- 2025年秋三年级上册语文同步教案 习作:猜猜他是谁
- 产品委托销协议
- 过敏性疾病的治疗讲课件
- 供暖公司规则管理制度
- 供水公司监督管理制度
- 供水指纹考勤管理制度
- 2025年吉林省国资委出资企业招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年全国安全生产月安全生产知识竞赛考试题库及答案(共四套)
- 中医儿科常见病诊疗指南
- 声学装修施工方案
- 基于MATLABsimulink同步发电机突然三相短路仿真
- 北京理工大学《工程电磁场》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 火灾事故应急演练桌面推演
- 四川省成都市九县区2023-2024学年高一下学期期末调研考试化学试题(解析版)
- 《二倍角的正弦、余弦、正切公式》名师课件2
- 2024年中国浓缩料预混料行业市场现状、前景分析研究报告(智研咨询发布)
- 内蒙古兴安盟(2024年-2025年小学四年级语文)人教版期末考试(下学期)试卷及答案
评论
0/150
提交评论