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文档简介
泓域咨询MACRO/ 杆塔鸟类活动监测和预警系统投资项目立项申请报告杆塔鸟类活动监测和预警系统投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13069.26万元,同比增长27.24%(2798.25万元)。其中,主营业业务杆塔鸟类活动监测和预警系统生产及销售收入为10891.21万元,占营业总收入的83.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3025.26万元,较去年同期相比增长699.33万元,增长率30.07%;实现净利润2268.95万元,较去年同期相比增长282.19万元,增长率14.20%。二、项目概况(一)项目名称杆塔鸟类活动监测和预警系统投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积29981.65平方米(折合约44.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.49%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度199.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29981.65平方米,建筑物基底占地面积20834.25平方米,总建筑面积49169.91平方米,其中:规划建设主体工程36601.73平方米,项目规划绿化面积3670.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费3657.88万元。(七)节能分析“杆塔鸟类活动监测和预警系统投资项目建设项目”,年用电量724808.33千瓦时,年总用水量11218.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.04吨标准煤/年。达产年综合节能量23.93吨标准煤/年,项目总节能率25.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11508.79万元,其中:固定资产投资8985.51万元,占项目总投资的78.08%;流动资金2523.28万元,占项目总投资的21.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17003.00万元,总成本费用13276.26万元,税金及附加181.61万元,利润总额3726.74万元,利税总额4422.38万元,税后净利润2795.05万元,达产年纳税总额1627.32万元;达产年投资利润率32.38%,投资利税率38.43%,投资回报率24.29%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位247个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区杆塔鸟类活动监测和预警系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区杆塔鸟类活动监测和预警系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“杆塔鸟类活动监测和预警系统投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位247个,达产年纳税总额1627.32万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.38%,投资利税率38.43%,全部投资回报率24.29%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29981.6544.95亩1.1容积率1.641.2建筑系数69.49%1.3投资强度万元/亩199.901.4基底面积平方米20834.251.5总建筑面积平方米49169.911.6绿化面积平方米3670.02绿化率7.46%2总投资万元11508.792.1固定资产投资万元8985.512.1.1土建工程投资万元4058.582.1.1.1土建工程投资占比万元35.27%2.1.2设备投资万元3657.882.1.2.1设备投资占比31.78%2.1.3其它投资万元1269.052.1.3.1其它投资占比11.03%2.1.4固定资产投资占比78.08%2.2流动资金万元2523.282.2.1流动资金占比21.92%3收入万元17003.004总成本万元13276.265利润总额万元3726.746净利润万元2795.057所得税万元1.648增值税万元514.039税金及附加万元181.6110纳税总额万元1627.3211利税总额万元4422.3812投资利润率32.38%13投资利税率38.43%14投资回报率24.29%15回收期年5.6216设备数量台(套)8017年用电量千瓦时724808.3318年用水量立方米11218.1719总能耗吨标准煤90.0420节能率25.58%21节能量吨标准煤23.9322员工数量人247第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.49%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度199.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14729.8114729.8136601.7336601.733323.301.1主要生产车间8837.898837.8921961.0421961.042060.451.2辅助生产车间4713.544713.5411712.5511712.551063.461.3其他生产车间1178.381178.382122.902122.90199.402仓储工程3125.143125.148169.328169.32539.452.1成品贮存781.28781.282042.332042.33134.862.2原料仓储1625.071625.074248.054248.05280.512.3辅助材料仓库718.78718.781878.941878.94124.073供配电工程166.67166.67166.67166.6712.383.1供配电室166.67166.67166.67166.6712.384给排水工程191.68191.68191.68191.6811.084.1给排水191.68191.68191.68191.6811.085服务性工程1979.251979.251979.251979.25130.705.1办公用房864.17864.17864.17864.1772.695.2生活服务1115.081115.081115.081115.0854.036消防及环保工程558.36558.36558.36558.3641.486.1消防环保工程558.36558.36558.36558.3641.487项目总图工程83.3483.3483.3483.34-77.107.1场地及道路硬化5374.871046.391046.397.2场区围墙1046.395374.875374.877.3安全保卫室83.3483.3483.3483.348绿化工程2208.3577.29合计20834.2549169.9149169.914058.58六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8493.19万元,占计划投资的73.80%。其中:完成固定资产投资5952.67万元,占总投资的70.09%;完成流动资金投资2540.52,占总投资的29.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8493.191.1完成比例73.80%2完成固定资产投资万元5952.672.1完成比例70.09%3完成流动资金投资万元2540.523.1完成比例29.91%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员247人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1681.2人均年工资万元5.311.3年工资额万元814.262工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元211.473企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元70.064品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元116.385其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.015.3年工资额万元78.886职工工资总额万元8688.47五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8985.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4058.583657.88199.908985.511.1工程费用万元4058.583657.8811211.751.1.1建筑工程费用万元4058.584058.5835.27%1.1.2设备购置及安装费万元3657.883657.8831.78%1.2工程建设其他费用万元1269.051269.0511.03%1.2.1无形资产万元681.85681.851.3预备费万元587.20587.201.3.1基本预备费万元269.04269.041.3.2涨价预备费万元318.16318.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元8985.518985.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2523.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11211.755096.768494.5911211.7511211.7511211.751.1应收账款万元3363.531345.412354.473363.533363.533363.531.2存货万元5045.292018.123531.705045.295045.295045.291.2.1原辅材料万元1513.59605.431059.511513.591513.591513.591.2.2燃料动力万元75.6830.2752.9875.6875.6875.681.2.3在产品万元2320.83928.331624.582320.832320.832320.831.2.4产成品万元1135.19454.08794.631135.191135.191135.191.3现金万元2802.941121.171962.062802.942802.942802.942流动负债万元8688.473475.396081.938688.478688.478688.472.1应付账款万元8688.473475.396081.938688.478688.478688.473流动资金万元2523.281009.311766.302523.282523.282523.284铺底流动资金万元841.08336.44588.76841.08841.08841.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11508.79万元,其中:固定资产投资8985.51万元,占项目总投资的78.08%;流动资金2523.28万元,占项目总投资的21.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4058.58万元,占项目总投资的35.27%;设备购置费3657.88万元,占项目总投资的31.78%;其它投资1269.05万元,占项目总投资的11.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8985.51+2523.28=11508.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8985.5178.08%1.1项目建设投资万元8985.5178.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2523.2821.92%3总投资万元万元11508.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6801.20万元,总成本6867.18万元,利润总额-65.98万元,净利润144.60万元,增值税205.61万元,税金及附加-49.48万元,所得税-16.50万元;第二年收入11902.10万元,总成本10567.74万元,利润总额1334.36万元,净利润1000.77万元,增值税359.82万元,税金及附加163.10万元,所得税333.59万元;第三年生产负荷100%,收入17003.00万元,总成本13276.26万元,利润总额3726.74万元,净利润2795.05万元,增值税514.03万元,税金及附加181.61万元,所得税931.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17003.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6801.2011902.1017003.0017003.0017003.001.1杆塔鸟类活动监测和预警系统万元6801.2011902.1017003.0017003.0017003.002现价增加值万元2176.383808.675440.96544
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