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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx里程速度计项目立项申请报告年产xx里程速度计项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入33361.21万元,同比增长26.48%(6985.56万元)。其中,主营业业务里程速度计生产及销售收入为29103.44万元,占营业总收入的87.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8413.07万元,较去年同期相比增长1647.68万元,增长率24.35%;实现净利润6309.80万元,较去年同期相比增长1043.08万元,增长率19.81%。二、项目概况(一)项目名称年产xx里程速度计项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积52586.28平方米(折合约78.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.18%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度161.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52586.28平方米,建筑物基底占地面积31120.56平方米,总建筑面积88344.95平方米,其中:规划建设主体工程59622.43平方米,项目规划绿化面积6170.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4192.99万元。(七)节能分析“年产xx里程速度计项目建设项目”,年用电量549627.33千瓦时,年总用水量25552.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.73吨标准煤/年。达产年综合节能量29.88吨标准煤/年,项目总节能率20.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16867.14万元,其中:固定资产投资12771.29万元,占项目总投资的75.72%;流动资金4095.85万元,占项目总投资的24.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38254.00万元,总成本费用30052.66万元,税金及附加346.09万元,利润总额8201.34万元,利税总额9678.65万元,税后净利润6151.01万元,达产年纳税总额3527.65万元;达产年投资利润率48.62%,投资利税率57.38%,投资回报率36.47%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位541个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区里程速度计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区里程速度计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx里程速度计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位541个,达产年纳税总额3527.65万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.62%,投资利税率57.38%,全部投资回报率36.47%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52586.2878.84亩1.1容积率1.681.2建筑系数59.18%1.3投资强度万元/亩161.991.4基底面积平方米31120.561.5总建筑面积平方米88344.951.6绿化面积平方米6170.59绿化率6.98%2总投资万元16867.142.1固定资产投资万元12771.292.1.1土建工程投资万元7565.832.1.1.1土建工程投资占比万元44.86%2.1.2设备投资万元4192.992.1.2.1设备投资占比24.86%2.1.3其它投资万元1012.472.1.3.1其它投资占比6.00%2.1.4固定资产投资占比75.72%2.2流动资金万元4095.852.2.1流动资金占比24.28%3收入万元38254.004总成本万元30052.665利润总额万元8201.346净利润万元6151.017所得税万元1.688增值税万元1131.229税金及附加万元346.0910纳税总额万元3527.6511利税总额万元9678.6512投资利润率48.62%13投资利税率57.38%14投资回报率36.47%15回收期年4.2416设备数量台(套)14817年用电量千瓦时549627.3318年用水量立方米25552.2519总能耗吨标准煤69.7320节能率20.22%21节能量吨标准煤29.8822员工数量人541第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.18%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度161.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22002.2422002.2459622.4359622.435616.651.1主要生产车间13201.3413201.3435773.4635773.463482.321.2辅助生产车间7040.727040.7219079.1819079.181797.331.3其他生产车间1760.181760.183458.103458.10337.002仓储工程4668.084668.0818669.6418669.641279.092.1成品贮存1167.021167.024667.414667.41319.772.2原料仓储2427.402427.409708.219708.21665.132.3辅助材料仓库1073.661073.664294.024294.02294.193供配电工程248.96248.96248.96248.9619.193.1供配电室248.96248.96248.96248.9619.194给排水工程286.31286.31286.31286.3117.164.1给排水286.31286.31286.31286.3117.165服务性工程2956.452956.452956.452956.45202.555.1办公用房1203.511203.511203.511203.51119.515.2生活服务1752.941752.941752.941752.94104.546消防及环保工程834.03834.03834.03834.0364.286.1消防环保工程834.03834.03834.03834.0364.287项目总图工程124.48124.48124.48124.48262.587.1场地及道路硬化8405.591555.011555.017.2场区围墙1555.018405.598405.597.3安全保卫室124.48124.48124.48124.488绿化工程2980.72104.33合计31120.5688344.9588344.957565.83六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15729.63万元,占计划投资的93.26%。其中:完成固定资产投资10292.78万元,占总投资的65.44%;完成流动资金投资5436.85,占总投资的34.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15729.631.1完成比例93.26%2完成固定资产投资万元10292.782.1完成比例65.44%3完成流动资金投资万元5436.853.1完成比例34.56%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员541人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3681.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元1498.242工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元501.593企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元149.754品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元228.725其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.465.3年工资额万元196.526职工工资总额万元21829.80五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12771.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7565.834192.99161.9912771.291.1工程费用万元7565.834192.9925925.651.1.1建筑工程费用万元7565.837565.8344.86%1.1.2设备购置及安装费万元4192.994192.9924.86%1.2工程建设其他费用万元1012.471012.476.00%1.2.1无形资产万元559.96559.961.3预备费万元452.51452.511.3.1基本预备费万元268.90268.901.3.2涨价预备费万元183.61183.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元12771.2912771.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4095.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25925.6516669.0922907.9825925.6525925.6525925.651.1应收账款万元7777.695055.505833.277777.697777.697777.691.2存货万元11666.547583.258749.9111666.5411666.5411666.541.2.1原辅材料万元3499.962274.982624.973499.963499.963499.961.2.2燃料动力万元175.00113.75131.25175.00175.00175.001.2.3在产品万元5366.613488.304024.965366.615366.615366.611.2.4产成品万元2624.971706.231968.732624.972624.972624.971.3现金万元6481.414212.924861.066481.416481.416481.412流动负债万元21829.8014189.3716372.3521829.8021829.8021829.802.1应付账款万元21829.8014189.3716372.3521829.8021829.8021829.803流动资金万元4095.852662.303071.894095.854095.854095.854铺底流动资金万元1365.27887.431023.961365.271365.271365.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16867.14万元,其中:固定资产投资12771.29万元,占项目总投资的75.72%;流动资金4095.85万元,占项目总投资的24.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7565.83万元,占项目总投资的44.86%;设备购置费4192.99万元,占项目总投资的24.86%;其它投资1012.47万元,占项目总投资的6.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12771.29+4095.85=16867.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12771.2975.72%1.1项目建设投资万元12771.2975.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4095.8524.28%3总投资万元万元16867.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24865.10万元,总成本10767.80万元,利润总额14097.30万元,净利润298.58万元,增值税735.29万元,税金及附加10572.97万元,所得税3524.32万元;第二年收入28690.50万元,总成本12025.57万元,利润总额16664.93万元,净利润12498.70万元,增值税848.41万元,税金及附加312.15万元,所得税4166.23万元;第三年生产负荷100%,收入38254.00万元,总成本30052.66万元,利润总额8201.34万元,净利润6151.01万元,增值税1131.22万元,税金及附加346.09万元,所得税2050.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38254.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1131.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24865.1028690.5038254.0038254.0038254.001.1里程速度计万元24865.1028690.5038254.0038254.0038254.002现价增加值万元7956.839180.9612241.2
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