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泓域咨询MACRO/ 年产xx农田水利项目立项申请报告年产xx农田水利项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12985.95万元,同比增长16.52%(1841.33万元)。其中,主营业业务农田水利生产及销售收入为11940.68万元,占营业总收入的91.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2640.53万元,较去年同期相比增长538.86万元,增长率25.64%;实现净利润1980.40万元,较去年同期相比增长334.06万元,增长率20.29%。二、项目概况(一)项目名称年产xx农田水利项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积16321.49平方米(折合约24.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.03%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度175.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16321.49平方米,建筑物基底占地面积10940.29平方米,总建筑面积19422.57平方米,其中:规划建设主体工程13788.90平方米,项目规划绿化面积993.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2145.65万元。(七)节能分析“年产xx农田水利项目建设项目”,年用电量705036.39千瓦时,年总用水量7047.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.25吨标准煤/年。达产年综合节能量26.06吨标准煤/年,项目总节能率20.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6012.42万元,其中:固定资产投资4295.71万元,占项目总投资的71.45%;流动资金1716.71万元,占项目总投资的28.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14095.00万元,总成本费用11062.86万元,税金及附加115.47万元,利润总额3032.14万元,利税总额3565.84万元,税后净利润2274.11万元,达产年纳税总额1291.73万元;达产年投资利润率50.43%,投资利税率59.31%,投资回报率37.82%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位270个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心农田水利行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心农田水利产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx农田水利项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1291.73万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.43%,投资利税率59.31%,全部投资回报率37.82%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16321.4924.47亩1.1容积率1.191.2建筑系数67.03%1.3投资强度万元/亩175.551.4基底面积平方米10940.291.5总建筑面积平方米19422.571.6绿化面积平方米993.52绿化率5.12%2总投资万元6012.422.1固定资产投资万元4295.712.1.1土建工程投资万元1445.312.1.1.1土建工程投资占比万元24.04%2.1.2设备投资万元2145.652.1.2.1设备投资占比35.69%2.1.3其它投资万元704.752.1.3.1其它投资占比11.72%2.1.4固定资产投资占比71.45%2.2流动资金万元1716.712.2.1流动资金占比28.55%3收入万元14095.004总成本万元11062.865利润总额万元3032.146净利润万元2274.117所得税万元1.198增值税万元418.239税金及附加万元115.4710纳税总额万元1291.7311利税总额万元3565.8412投资利润率50.43%13投资利税率59.31%14投资回报率37.82%15回收期年4.1416设备数量台(套)11117年用电量千瓦时705036.3918年用水量立方米7047.3919总能耗吨标准煤87.2520节能率20.20%21节能量吨标准煤26.0622员工数量人270第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.03%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度175.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7734.797734.7913788.9013788.901128.701.1主要生产车间4640.874640.878273.348273.34699.791.2辅助生产车间2475.132475.134412.454412.45361.181.3其他生产车间618.78618.78799.76799.7667.722仓储工程1641.041641.043661.893661.89218.002.1成品贮存410.26410.26915.47915.4754.502.2原料仓储853.34853.341904.181904.18113.362.3辅助材料仓库377.44377.44842.23842.2350.143供配电工程87.5287.5287.5287.525.863.1供配电室87.5287.5287.5287.525.864给排水工程100.65100.65100.65100.655.244.1给排水100.65100.65100.65100.655.245服务性工程1039.331039.331039.331039.3361.875.1办公用房459.27459.27459.27459.2734.455.2生活服务580.06580.06580.06580.0630.526消防及环保工程293.20293.20293.20293.2019.646.1消防环保工程293.20293.20293.20293.2019.647项目总图工程43.7643.7643.7643.76-29.957.1场地及道路硬化2796.98491.08491.087.2场区围墙491.082796.982796.987.3安全保卫室43.7643.7643.7643.768绿化工程1027.0435.95合计10940.2919422.5719422.571445.31六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4759.90万元,占计划投资的79.17%。其中:完成固定资产投资3742.53万元,占总投资的78.63%;完成流动资金投资1017.37,占总投资的21.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4759.901.1完成比例79.17%2完成固定资产投资万元3742.532.1完成比例78.63%3完成流动资金投资万元1017.373.1完成比例21.37%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员270人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元926.992工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元285.193企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元85.974品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元126.905其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元64.516职工工资总额万元7645.94五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4295.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1445.312145.65175.554295.711.1工程费用万元1445.312145.659362.651.1.1建筑工程费用万元1445.311445.3124.04%1.1.2设备购置及安装费万元2145.652145.6535.69%1.2工程建设其他费用万元704.75704.7511.72%1.2.1无形资产万元329.23329.231.3预备费万元375.52375.521.3.1基本预备费万元173.36173.361.3.2涨价预备费万元202.16202.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元4295.714295.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1716.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9362.657307.517089.899362.659362.659362.651.1应收账款万元2808.791825.721966.162808.792808.792808.791.2存货万元4213.192738.582949.234213.194213.194213.191.2.1原辅材料万元1263.96821.57884.771263.961263.961263.961.2.2燃料动力万元63.2041.0844.2463.2063.2063.201.2.3在产品万元1938.071259.741356.651938.071938.071938.071.2.4产成品万元947.97616.18663.58947.97947.97947.971.3现金万元2340.661521.431638.462340.662340.662340.662流动负债万元7645.944969.865352.167645.947645.947645.942.1应付账款万元7645.944969.865352.167645.947645.947645.943流动资金万元1716.711115.861201.701716.711716.711716.714铺底流动资金万元572.23371.95400.57572.23572.23572.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6012.42万元,其中:固定资产投资4295.71万元,占项目总投资的71.45%;流动资金1716.71万元,占项目总投资的28.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1445.31万元,占项目总投资的24.04%;设备购置费2145.65万元,占项目总投资的35.69%;其它投资704.75万元,占项目总投资的11.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4295.71+1716.71=6012.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4295.7171.45%1.1项目建设投资万元4295.7171.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1716.7128.55%3总投资万元万元6012.42二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9161.75万元,总成本12747.56万元,利润总额-3585.81万元,净利润97.91万元,增值税271.85万元,税金及附加-2689.36万元,所得税-896.45万元;第二年收入9866.50万元,总成本13537.51万元,利润总额-3671.01万元,净利润-2753.26万元,增值税292.76万元,税金及附加100.42万元,所得税-917.75万元;第三年生产负荷100%,收入14095.00万元,总成本11062.86万元,利润总额3032.14万元,净利润2274.11万元,增值税418.23万元,税金及附加115.47万元,所得税758.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14095.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=418.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9161.759866.5014095.0014095.0014095.001.1农田水利万元9161.759866.5014095.0014095.0014095.002现价增加值万元2931.763157.284510.404510.404510.403增值税万元271.85292.764
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