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泓域咨询MACRO/ 年产xxx电接点液位计项目立项申请报告年产xxx电接点液位计项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10183.58万元,同比增长17.35%(1505.81万元)。其中,主营业业务电接点液位计生产及销售收入为9391.82万元,占营业总收入的92.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2261.97万元,较去年同期相比增长549.73万元,增长率32.11%;实现净利润1696.48万元,较去年同期相比增长167.27万元,增长率10.94%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx电接点液位计项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积14787.39平方米(折合约22.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.36%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度193.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14787.39平方米,建筑物基底占地面积8482.05平方米,总建筑面积22772.58平方米,其中:规划建设主体工程14036.90平方米,项目规划绿化面积1562.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1761.88万元。(七)节能分析“年产xxx电接点液位计项目建设项目”,年用电量1266949.99千瓦时,年总用水量7264.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.33吨标准煤/年。达产年综合节能量54.93吨标准煤/年,项目总节能率28.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5283.79万元,其中:固定资产投资4292.11万元,占项目总投资的81.23%;流动资金991.68万元,占项目总投资的18.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9143.00万元,总成本费用6972.89万元,税金及附加95.07万元,利润总额2170.11万元,利税总额2564.51万元,税后净利润1627.58万元,达产年纳税总额936.93万元;达产年投资利润率41.07%,投资利税率48.54%,投资回报率30.80%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位161个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地电接点液位计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地电接点液位计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx电接点液位计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位161个,达产年纳税总额936.93万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.07%,投资利税率48.54%,全部投资回报率30.80%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型、发展服务型制造,是全球制造业的大势所趋。近年来,以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深刻地改变着传统的制造业生产方式,全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展,众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现,推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14787.3922.17亩1.1容积率1.541.2建筑系数57.36%1.3投资强度万元/亩193.601.4基底面积平方米8482.051.5总建筑面积平方米22772.581.6绿化面积平方米1562.87绿化率6.86%2总投资万元5283.792.1固定资产投资万元4292.112.1.1土建工程投资万元1866.932.1.1.1土建工程投资占比万元35.33%2.1.2设备投资万元1761.882.1.2.1设备投资占比33.35%2.1.3其它投资万元663.302.1.3.1其它投资占比12.55%2.1.4固定资产投资占比81.23%2.2流动资金万元991.682.2.1流动资金占比18.77%3收入万元9143.004总成本万元6972.895利润总额万元2170.116净利润万元1627.587所得税万元1.548增值税万元299.339税金及附加万元95.0710纳税总额万元936.9311利税总额万元2564.5112投资利润率41.07%13投资利税率48.54%14投资回报率30.80%15回收期年4.7516设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1266949.9918年用水量立方米7264.7919总能耗吨标准煤156.3320节能率28.03%21节能量吨标准煤54.9322员工数量人161第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.36%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度193.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5996.815996.8114036.9014036.901265.841.1主要生产车间3598.093598.098422.148422.14784.821.2辅助生产车间1918.981918.984491.814491.81405.071.3其他生产车间479.74479.74814.14814.1475.952仓储工程1272.311272.315678.195678.19372.412.1成品贮存318.08318.081419.551419.5593.102.2原料仓储661.60661.602952.662952.66193.652.3辅助材料仓库292.63292.631305.981305.9885.653供配电工程67.8667.8667.8667.865.013.1供配电室67.8667.8667.8667.865.014给排水工程78.0378.0378.0378.034.484.1给排水78.0378.0378.0378.034.485服务性工程805.79805.79805.79805.7952.855.1办公用房387.38387.38387.38387.3826.835.2生活服务418.41418.41418.41418.4128.926消防及环保工程227.32227.32227.32227.3216.776.1消防环保工程227.32227.32227.32227.3216.777项目总图工程33.9333.9333.9333.93122.137.1场地及道路硬化2234.98438.77438.777.2场区围墙438.772234.982234.987.3安全保卫室33.9333.9333.9333.938绿化工程783.9127.44合计8482.0522772.5822772.581866.93六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5006.77万元,占计划投资的94.76%。其中:完成固定资产投资3120.80万元,占总投资的62.33%;完成流动资金投资1885.97,占总投资的37.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5006.771.1完成比例94.76%2完成固定资产投资万元3120.802.1完成比例62.33%3完成流动资金投资万元1885.973.1完成比例37.67%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员161人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元535.382工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元130.143企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元43.624品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元67.275其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.545.3年工资额万元53.476职工工资总额万元5154.99五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4292.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1866.931761.88193.604292.111.1工程费用万元1866.931761.886146.671.1.1建筑工程费用万元1866.931866.9335.33%1.1.2设备购置及安装费万元1761.881761.8833.35%1.2工程建设其他费用万元663.30663.3012.55%1.2.1无形资产万元314.19314.191.3预备费万元349.11349.111.3.1基本预备费万元155.19155.191.3.2涨价预备费万元193.92193.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元4292.114292.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金991.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6146.673117.295079.816146.676146.676146.671.1应收账款万元1844.001014.201290.801844.001844.001844.001.2存货万元2766.001521.301936.202766.002766.002766.001.2.1原辅材料万元829.80456.39580.86829.80829.80829.801.2.2燃料动力万元41.4922.8229.0441.4941.4941.491.2.3在产品万元1272.36699.80890.651272.361272.361272.361.2.4产成品万元622.35342.29435.64622.35622.35622.351.3现金万元1536.67845.171075.671536.671536.671536.672流动负债万元5154.992835.243608.495154.995154.995154.992.1应付账款万元5154.992835.243608.495154.995154.995154.993流动资金万元991.68545.42694.18991.68991.68991.684铺底流动资金万元330.56181.81231.39330.56330.56330.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5283.79万元,其中:固定资产投资4292.11万元,占项目总投资的81.23%;流动资金991.68万元,占项目总投资的18.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1866.93万元,占项目总投资的35.33%;设备购置费1761.88万元,占项目总投资的33.35%;其它投资663.30万元,占项目总投资的12.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4292.11+991.68=5283.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4292.1181.23%1.1项目建设投资万元4292.1181.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元991.6818.77%3总投资万元万元5283.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5028.65万元,总成本8297.78万元,利润总额-3269.13万元,净利润78.91万元,增值税164.63万元,税金及附加-2451.85万元,所得税-817.28万元;第二年收入6400.10万元,总成本10048.00万元,利润总额-3647.90万元,净利润-2735.92万元,增值税209.53万元,税金及附加84.29万元,所得税-911.98万元;第三年生产负荷100%,收入9143.00万元,总成本6972.89万元,利润总额2170.11万元,净利润1627.58万元,增值税299.33万元,税金及附加95.07万元,所得税542.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9143.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=299.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5028.656400.109143.009143.009143.001.1电接点液位计万元5028.656400.109143.009143.009143.002现价增加值万元1609.172048.032925.7

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