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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx数字式记录仪项目立项申请报告年产xx数字式记录仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9999.89万元,同比增长29.12%(2255.41万元)。其中,主营业业务数字式记录仪生产及销售收入为9394.25万元,占营业总收入的93.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2354.36万元,较去年同期相比增长268.19万元,增长率12.86%;实现净利润1765.77万元,较去年同期相比增长239.51万元,增长率15.69%。二、项目概况(一)项目名称年产xx数字式记录仪项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积16941.80平方米(折合约25.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.52%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度179.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16941.80平方米,建筑物基底占地面积11439.10平方米,总建筑面积21516.09平方米,其中:规划建设主体工程17068.15平方米,项目规划绿化面积1704.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2197.67万元。(七)节能分析“年产xx数字式记录仪项目建设项目”,年用电量1170287.18千瓦时,年总用水量6480.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.38吨标准煤/年。达产年综合节能量40.72吨标准煤/年,项目总节能率25.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6103.36万元,其中:固定资产投资4567.68万元,占项目总投资的74.84%;流动资金1535.68万元,占项目总投资的25.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11150.00万元,总成本费用8749.77万元,税金及附加107.50万元,利润总额2400.23万元,利税总额2838.80万元,税后净利润1800.17万元,达产年纳税总额1038.63万元;达产年投资利润率39.33%,投资利税率46.51%,投资回报率29.49%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位188个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区数字式记录仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区数字式记录仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx数字式记录仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位188个,达产年纳税总额1038.63万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.33%,投资利税率46.51%,全部投资回报率29.49%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16941.8025.40亩1.1容积率1.271.2建筑系数67.52%1.3投资强度万元/亩179.831.4基底面积平方米11439.101.5总建筑面积平方米21516.091.6绿化面积平方米1704.60绿化率7.92%2总投资万元6103.362.1固定资产投资万元4567.682.1.1土建工程投资万元1876.782.1.1.1土建工程投资占比万元30.75%2.1.2设备投资万元2197.672.1.2.1设备投资占比36.01%2.1.3其它投资万元493.232.1.3.1其它投资占比8.08%2.1.4固定资产投资占比74.84%2.2流动资金万元1535.682.2.1流动资金占比25.16%3收入万元11150.004总成本万元8749.775利润总额万元2400.236净利润万元1800.177所得税万元1.278增值税万元331.079税金及附加万元107.5010纳税总额万元1038.6311利税总额万元2838.8012投资利润率39.33%13投资利税率46.51%14投资回报率29.49%15回收期年4.8916设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1170287.1818年用水量立方米6480.9319总能耗吨标准煤144.3820节能率25.51%21节能量吨标准煤40.7222员工数量人188第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.52%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度179.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8087.448087.4417068.1517068.151637.681.1主要生产车间4852.464852.4610240.8910240.891015.361.2辅助生产车间2587.982587.985461.815461.81524.061.3其他生产车间647.00647.00989.95989.9598.262仓储工程1715.871715.872891.162891.16201.752.1成品贮存428.97428.97722.79722.7950.442.2原料仓储892.25892.251503.401503.40104.912.3辅助材料仓库394.65394.65664.97664.9746.403供配电工程91.5191.5191.5191.517.183.1供配电室91.5191.5191.5191.517.184给排水工程105.24105.24105.24105.246.434.1给排水105.24105.24105.24105.246.435服务性工程1086.711086.711086.711086.7175.835.1办公用房575.32575.32575.32575.3244.805.2生活服务511.39511.39511.39511.3944.666消防及环保工程306.57306.57306.57306.5724.076.1消防环保工程306.57306.57306.57306.5724.077项目总图工程45.7645.7645.7645.76-116.187.1场地及道路硬化3082.01475.03475.037.2场区围墙475.033082.013082.017.3安全保卫室45.7645.7645.7645.768绿化工程1143.3940.02合计11439.1021516.0921516.091876.78六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5442.47万元,占计划投资的89.17%。其中:完成固定资产投资4200.82万元,占总投资的77.19%;完成流动资金投资1241.65,占总投资的22.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5442.471.1完成比例89.17%2完成固定资产投资万元4200.822.1完成比例77.19%3完成流动资金投资万元1241.653.1完成比例22.81%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员188人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1281.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元731.812工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元164.043企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元53.184品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元89.025其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.525.3年工资额万元55.766职工工资总额万元7241.95五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4567.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1876.782197.67179.834567.681.1工程费用万元1876.782197.678777.631.1.1建筑工程费用万元1876.781876.7830.75%1.1.2设备购置及安装费万元2197.672197.6736.01%1.2工程建设其他费用万元493.23493.238.08%1.2.1无形资产万元236.06236.061.3预备费万元257.17257.171.3.1基本预备费万元110.43110.431.3.2涨价预备费万元146.74146.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元4567.684567.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1535.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8777.633109.175377.018777.638777.638777.631.1应收账款万元2633.291053.321843.302633.292633.292633.291.2存货万元3949.931579.972764.953949.933949.933949.931.2.1原辅材料万元1184.98473.99829.491184.981184.981184.981.2.2燃料动力万元59.2523.7041.4759.2559.2559.251.2.3在产品万元1816.97726.791271.881816.971816.971816.971.2.4产成品万元888.73355.49622.11888.73888.73888.731.3现金万元2194.41877.761536.092194.412194.412194.412流动负债万元7241.952896.785069.367241.957241.957241.952.1应付账款万元7241.952896.785069.367241.957241.957241.953流动资金万元1535.68614.271074.981535.681535.681535.684铺底流动资金万元511.89204.76358.32511.89511.89511.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6103.36万元,其中:固定资产投资4567.68万元,占项目总投资的74.84%;流动资金1535.68万元,占项目总投资的25.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1876.78万元,占项目总投资的30.75%;设备购置费2197.67万元,占项目总投资的36.01%;其它投资493.23万元,占项目总投资的8.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4567.68+1535.68=6103.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4567.6874.84%1.1项目建设投资万元4567.6874.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1535.6825.16%3总投资万元万元6103.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4460.00万元,总成本2007.66万元,利润总额2452.34万元,净利润83.66万元,增值税132.43万元,税金及附加1839.26万元,所得税613.09万元;第二年收入7805.00万元,总成本2989.74万元,利润总额4815.26万元,净利润3611.44万元,增值税231.75万元,税金及附加95.58万元,所得税1203.82万元;第三年生产负荷100%,收入11150.00万元,总成本8749.77万元,利润总额2400.23万元,净利润1800.17万元,增值税331.07万元,税金及附加107.50万元,所得税600.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11150.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=331.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4460.007805.0011150.0011150.0011150.001.1数字式记录仪万元4460.007805.0011150.0011150.0011150.002现价增加值万
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