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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx振动仪项目立项申请报告年产xx振动仪项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3697.55万元,同比增长11.71%(387.65万元)。其中,主营业业务振动仪生产及销售收入为3420.19万元,占营业总收入的92.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额973.93万元,较去年同期相比增长198.75万元,增长率25.64%;实现净利润730.45万元,较去年同期相比增长84.70万元,增长率13.12%。二、项目概况(一)项目名称年产xx振动仪项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积18876.10平方米(折合约28.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.73%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度161.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18876.10平方米,建筑物基底占地面积12407.26平方米,总建筑面积29446.72平方米,其中:规划建设主体工程21566.42平方米,项目规划绿化面积1803.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2481.54万元。(七)节能分析“年产xx振动仪项目建设项目”,年用电量630911.96千瓦时,年总用水量4077.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.89吨标准煤/年。达产年综合节能量21.97吨标准煤/年,项目总节能率27.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5271.64万元,其中:固定资产投资4583.18万元,占项目总投资的86.94%;流动资金688.46万元,占项目总投资的13.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6164.00万元,总成本费用4700.21万元,税金及附加99.73万元,利润总额1463.79万元,利税总额1765.42万元,税后净利润1097.84万元,达产年纳税总额667.58万元;达产年投资利润率27.77%,投资利税率33.49%,投资回报率20.83%,全部投资回收期6.30年,提供就业职位82个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区振动仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区振动仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx振动仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位82个,达产年纳税总额667.58万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.77%,投资利税率33.49%,全部投资回报率20.83%,全部投资回收期6.30年,固定资产投资回收期6.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18876.1028.30亩1.1容积率1.561.2建筑系数65.73%1.3投资强度万元/亩161.951.4基底面积平方米12407.261.5总建筑面积平方米29446.721.6绿化面积平方米1803.36绿化率6.12%2总投资万元5271.642.1固定资产投资万元4583.182.1.1土建工程投资万元2227.472.1.1.1土建工程投资占比万元42.25%2.1.2设备投资万元2481.542.1.2.1设备投资占比47.07%2.1.3其它投资万元-125.832.1.3.1其它投资占比-2.39%2.1.4固定资产投资占比86.94%2.2流动资金万元688.462.2.1流动资金占比13.06%3收入万元6164.004总成本万元4700.215利润总额万元1463.796净利润万元1097.847所得税万元1.568增值税万元201.909税金及附加万元99.7310纳税总额万元667.5811利税总额万元1765.4212投资利润率27.77%13投资利税率33.49%14投资回报率20.83%15回收期年6.3016设备数量台(套)6917年用电量千瓦时630911.9618年用水量立方米4077.9719总能耗吨标准煤77.8920节能率27.98%21节能量吨标准煤21.9722员工数量人82第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.73%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度161.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8771.938771.9321566.4221566.421794.511.1主要生产车间5263.165263.1612939.8512939.851112.601.2辅助生产车间2807.022807.026901.256901.25574.241.3其他生产车间701.75701.751250.851250.85107.672仓储工程1861.091861.095122.205122.20309.972.1成品贮存465.27465.271280.551280.5577.492.2原料仓储967.77967.772663.542663.54161.182.3辅助材料仓库428.05428.051178.111178.1171.293供配电工程99.2699.2699.2699.266.763.1供配电室99.2699.2699.2699.266.764给排水工程114.15114.15114.15114.156.044.1给排水114.15114.15114.15114.156.045服务性工程1178.691178.691178.691178.6971.335.1办公用房564.21564.21564.21564.2140.575.2生活服务614.48614.48614.48614.4828.606消防及环保工程332.51332.51332.51332.5122.646.1消防环保工程332.51332.51332.51332.5122.647项目总图工程49.6349.6349.6349.63-19.207.1场地及道路硬化3334.30550.09550.097.2场区围墙550.093334.303334.307.3安全保卫室49.6349.6349.6349.638绿化工程1012.0235.42合计12407.2629446.7229446.722227.47六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3188.61万元,占计划投资的60.49%。其中:完成固定资产投资2513.98万元,占总投资的78.84%;完成流动资金投资674.63,占总投资的21.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3188.611.1完成比例60.49%2完成固定资产投资万元2513.982.1完成比例78.84%3完成流动资金投资万元674.633.1完成比例21.16%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员82人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元244.282工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元68.773企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.453.3年工资额万元19.884品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元35.255其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.595.3年工资额万元21.456职工工资总额万元3735.99五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4583.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2227.472481.54161.954583.181.1工程费用万元2227.472481.544424.451.1.1建筑工程费用万元2227.472227.4742.25%1.1.2设备购置及安装费万元2481.542481.5447.07%1.2工程建设其他费用万元-125.83-125.83-2.39%1.2.1无形资产万元-71.46-71.461.3预备费万元-54.37-54.371.3.1基本预备费万元-26.63-26.631.3.2涨价预备费万元-27.74-27.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元4583.184583.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金688.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4424.451630.872809.284424.454424.454424.451.1应收账款万元1327.33530.93995.501327.331327.331327.331.2存货万元1991.00796.401493.251991.001991.001991.001.2.1原辅材料万元597.30238.92447.97597.30597.30597.301.2.2燃料动力万元29.8611.9522.4029.8629.8629.861.2.3在产品万元915.86366.34686.89915.86915.86915.861.2.4产成品万元447.98179.19335.98447.98447.98447.981.3现金万元1106.11442.44829.581106.111106.111106.112流动负债万元3735.991494.402801.993735.993735.993735.992.1应付账款万元3735.991494.402801.993735.993735.993735.993流动资金万元688.46275.38516.35688.46688.46688.464铺底流动资金万元229.4891.79172.11229.48229.48229.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5271.64万元,其中:固定资产投资4583.18万元,占项目总投资的86.94%;流动资金688.46万元,占项目总投资的13.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2227.47万元,占项目总投资的42.25%;设备购置费2481.54万元,占项目总投资的47.07%;其它投资-125.83万元,占项目总投资的-2.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4583.18+688.46=5271.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4583.1886.94%1.1项目建设投资万元4583.1886.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元688.4613.06%3总投资万元万元5271.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2465.60万元,总成本7930.31万元,利润总额-5464.71万元,净利润85.20万元,增值税80.76万元,税金及附加-4098.53万元,所得税-1366.18万元;第二年收入4623.00万元,总成本12519.97万元,利润总额-7896.97万元,净利润-5922.73万元,增值税151.43万元,税金及附加93.68万元,所得税-1974.24万元;第三年生产负荷100%,收入6164.00万元,总成本4700.21万元,利润总额1463.79万元,净利润1097.84万元,增值税201.90万元,税金及附加99.73万元,所得税365.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6164.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=201.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2465.604623.006164.006164.006164.001.1振动仪万元2465.604623.006164.006164.006164.002现价增加值万元
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