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泓域咨询MACRO/ 热封印刷膜投资项目立项申请报告热封印刷膜投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3789.45万元,同比增长16.96%(549.41万元)。其中,主营业业务热封印刷膜生产及销售收入为3502.68万元,占营业总收入的92.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1023.90万元,较去年同期相比增长188.43万元,增长率22.55%;实现净利润767.92万元,较去年同期相比增长69.97万元,增长率10.02%。二、项目概况(一)项目名称热封印刷膜投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积10245.12平方米(折合约15.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.34%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度161.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10245.12平方米,建筑物基底占地面积5772.10平方米,总建筑面积11781.89平方米,其中:规划建设主体工程7492.45平方米,项目规划绿化面积800.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计40台(套),设备购置费944.53万元。(七)节能分析“热封印刷膜投资项目建设项目”,年用电量789982.49千瓦时,年总用水量4119.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.44吨标准煤/年。达产年综合节能量32.48吨标准煤/年,项目总节能率23.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3178.56万元,其中:固定资产投资2483.25万元,占项目总投资的78.13%;流动资金695.31万元,占项目总投资的21.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5301.00万元,总成本费用4008.30万元,税金及附加62.38万元,利润总额1292.70万元,利税总额1533.38万元,税后净利润969.53万元,达产年纳税总额563.86万元;达产年投资利润率40.67%,投资利税率48.24%,投资回报率30.50%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区热封印刷膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区热封印刷膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“热封印刷膜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额563.86万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.67%,投资利税率48.24%,全部投资回报率30.50%,全部投资回收期4.78年,固定资产投资回收期4.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10245.1215.36亩1.1容积率1.151.2建筑系数56.34%1.3投资强度万元/亩161.671.4基底面积平方米5772.101.5总建筑面积平方米11781.891.6绿化面积平方米800.46绿化率6.79%2总投资万元3178.562.1固定资产投资万元2483.252.1.1土建工程投资万元1020.932.1.1.1土建工程投资占比万元32.12%2.1.2设备投资万元944.532.1.2.1设备投资占比29.72%2.1.3其它投资万元517.792.1.3.1其它投资占比16.29%2.1.4固定资产投资占比78.13%2.2流动资金万元695.312.2.1流动资金占比21.88%3收入万元5301.004总成本万元4008.305利润总额万元1292.706净利润万元969.537所得税万元1.158增值税万元178.309税金及附加万元62.3810纳税总额万元563.8611利税总额万元1533.3812投资利润率40.67%13投资利税率48.24%14投资回报率30.50%15回收期年4.7816设备数量台(套)4017年用电量千瓦时789982.4918年用水量立方米4119.1519总能耗吨标准煤97.4420节能率23.48%21节能量吨标准煤32.4822员工数量人101第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.34%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度161.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4080.874080.877492.457492.45714.161.1主要生产车间2448.522448.524495.474495.47442.781.2辅助生产车间1305.881305.882397.582397.58228.531.3其他生产车间326.47326.47434.56434.5642.852仓储工程865.82865.822788.142788.14193.282.1成品贮存216.46216.46697.03697.0348.322.2原料仓储450.23450.231449.831449.83100.512.3辅助材料仓库199.14199.14641.27641.2744.453供配电工程46.1846.1846.1846.183.603.1供配电室46.1846.1846.1846.183.604给排水工程53.1053.1053.1053.103.224.1给排水53.1053.1053.1053.103.225服务性工程548.35548.35548.35548.3538.015.1办公用房272.09272.09272.09272.0920.775.2生活服务276.26276.26276.26276.2622.636消防及环保工程154.69154.69154.69154.6912.066.1消防环保工程154.69154.69154.69154.6912.067项目总图工程23.0923.0923.0923.0936.177.1场地及道路硬化1521.50326.35326.357.2场区围墙326.351521.501521.507.3安全保卫室23.0923.0923.0923.098绿化工程583.6020.43合计5772.1011781.8911781.891020.93六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2288.75万元,占计划投资的72.01%。其中:完成固定资产投资1815.26万元,占总投资的79.31%;完成流动资金投资473.49,占总投资的20.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2288.751.1完成比例72.01%2完成固定资产投资万元1815.262.1完成比例79.31%3完成流动资金投资万元473.493.1完成比例20.69%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.111.3年工资额万元405.802工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元93.723企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元24.304品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元46.845其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.775.3年工资额万元25.096职工工资总额万元3362.03五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2483.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1020.93944.53161.672483.251.1工程费用万元1020.93944.534057.341.1.1建筑工程费用万元1020.931020.9332.12%1.1.2设备购置及安装费万元944.53944.5329.72%1.2工程建设其他费用万元517.79517.7916.29%1.2.1无形资产万元226.85226.851.3预备费万元290.94290.941.3.1基本预备费万元154.08154.081.3.2涨价预备费万元136.86136.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元2483.252483.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金695.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4057.341829.842520.164057.344057.344057.341.1应收账款万元1217.20547.74912.901217.201217.201217.201.2存货万元1825.80821.611369.351825.801825.801825.801.2.1原辅材料万元547.74246.48410.81547.74547.74547.741.2.2燃料动力万元27.3912.3220.5427.3927.3927.391.2.3在产品万元839.87377.94629.90839.87839.87839.871.2.4产成品万元410.81184.86308.10410.81410.81410.811.3现金万元1014.34456.45760.751014.341014.341014.342流动负债万元3362.031512.912521.523362.033362.033362.032.1应付账款万元3362.031512.912521.523362.033362.033362.033流动资金万元695.31312.89521.48695.31695.31695.314铺底流动资金万元231.77104.30173.83231.77231.77231.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3178.56万元,其中:固定资产投资2483.25万元,占项目总投资的78.13%;流动资金695.31万元,占项目总投资的21.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1020.93万元,占项目总投资的32.12%;设备购置费944.53万元,占项目总投资的29.72%;其它投资517.79万元,占项目总投资的16.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2483.25+695.31=3178.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2483.2578.13%1.1项目建设投资万元2483.2578.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元695.3121.88%3总投资万元万元3178.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2385.45万元,总成本13242.02万元,利润总额-10856.57万元,净利润50.61万元,增值税80.24万元,税金及附加-8142.43万元,所得税-2714.14万元;第二年收入3975.75万元,总成本19338.66万元,利润总额-15362.91万元,净利润-11522.18万元,增值税133.73万元,税金及附加57.03万元,所得税-3840.73万元;第三年生产负荷100%,收入5301.00万元,总成本4008.30万元,利润总额1292.70万元,净利润969.53万元,增值税178.30万元,税金及附加62.38万元,所得税323.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5301.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=178.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2385.453975.755301.005301.005301.001.1热封印刷膜万元2385.453975.755301.005301.005301.002现价增加值万元

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