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文档简介
泓域咨询MACRO/ 补胶蝶阀投资项目立项申请报告补胶蝶阀投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入15813.46万元,同比增长17.33%(2335.62万元)。其中,主营业业务补胶蝶阀生产及销售收入为14408.22万元,占营业总收入的91.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4190.78万元,较去年同期相比增长813.38万元,增长率24.08%;实现净利润3143.09万元,较去年同期相比增长668.78万元,增长率27.03%。二、项目概况(一)项目名称补胶蝶阀投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积25165.91平方米(折合约37.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.74%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度178.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25165.91平方米,建筑物基底占地面积14279.14平方米,总建筑面积41523.75平方米,其中:规划建设主体工程27716.34平方米,项目规划绿化面积2892.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3165.17万元。(七)节能分析“补胶蝶阀投资项目建设项目”,年用电量930176.11千瓦时,年总用水量10746.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.24吨标准煤/年。达产年综合节能量30.63吨标准煤/年,项目总节能率29.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9471.88万元,其中:固定资产投资6745.37万元,占项目总投资的71.21%;流动资金2726.51万元,占项目总投资的28.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19517.00万元,总成本费用14839.46万元,税金及附加178.09万元,利润总额4677.54万元,利税总额5500.81万元,税后净利润3508.15万元,达产年纳税总额1992.65万元;达产年投资利润率49.38%,投资利税率58.08%,投资回报率37.04%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位339个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区补胶蝶阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区补胶蝶阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“补胶蝶阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位339个,达产年纳税总额1992.65万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.38%,投资利税率58.08%,全部投资回报率37.04%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25165.9137.73亩1.1容积率1.651.2建筑系数56.74%1.3投资强度万元/亩178.781.4基底面积平方米14279.141.5总建筑面积平方米41523.751.6绿化面积平方米2892.97绿化率6.97%2总投资万元9471.882.1固定资产投资万元6745.372.1.1土建工程投资万元3119.712.1.1.1土建工程投资占比万元32.94%2.1.2设备投资万元3165.172.1.2.1设备投资占比33.42%2.1.3其它投资万元460.492.1.3.1其它投资占比4.86%2.1.4固定资产投资占比71.21%2.2流动资金万元2726.512.2.1流动资金占比28.79%3收入万元19517.004总成本万元14839.465利润总额万元4677.546净利润万元3508.157所得税万元1.658增值税万元645.189税金及附加万元178.0910纳税总额万元1992.6511利税总额万元5500.8112投资利润率49.38%13投资利税率58.08%14投资回报率37.04%15回收期年4.2016设备数量台(套)13717年用电量千瓦时930176.1118年用水量立方米10746.2819总能耗吨标准煤115.2420节能率29.72%21节能量吨标准煤30.6322员工数量人339第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.74%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度178.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10095.3510095.3527716.3427716.342290.581.1主要生产车间6057.216057.2116629.8016629.801420.161.2辅助生产车间3230.513230.518869.238869.23732.991.3其他生产车间807.63807.631607.551607.55137.432仓储工程2141.872141.878974.828974.82539.432.1成品贮存535.47535.472243.702243.70134.862.2原料仓储1113.771113.774666.914666.91280.502.3辅助材料仓库492.63492.632064.212064.21124.073供配电工程114.23114.23114.23114.237.723.1供配电室114.23114.23114.23114.237.724给排水工程131.37131.37131.37131.376.914.1给排水131.37131.37131.37131.376.915服务性工程1356.521356.521356.521356.5281.535.1办公用房797.71797.71797.71797.7139.765.2生活服务558.81558.81558.81558.8146.106消防及环保工程382.68382.68382.68382.6825.886.1消防环保工程382.68382.68382.68382.6825.887项目总图工程57.1257.1257.1257.12120.727.1场地及道路硬化3856.42635.68635.687.2场区围墙635.683856.423856.427.3安全保卫室57.1257.1257.1257.128绿化工程1341.2746.94合计14279.1441523.7541523.753119.71六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7714.74万元,占计划投资的81.45%。其中:完成固定资产投资4647.85万元,占总投资的60.25%;完成流动资金投资3066.89,占总投资的39.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7714.741.1完成比例81.45%2完成固定资产投资万元4647.852.1完成比例60.25%3完成流动资金投资万元3066.893.1完成比例39.75%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员339人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2311.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元1124.212工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元297.293企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元109.304品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元150.755其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元121.586职工工资总额万元9104.91五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6745.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3119.713165.17178.786745.371.1工程费用万元3119.713165.1711831.421.1.1建筑工程费用万元3119.713119.7132.94%1.1.2设备购置及安装费万元3165.173165.1733.42%1.2工程建设其他费用万元460.49460.494.86%1.2.1无形资产万元267.07267.071.3预备费万元193.42193.421.3.1基本预备费万元100.22100.221.3.2涨价预备费万元93.2093.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6745.376745.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2726.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11831.425755.6711202.4411831.4211831.4211831.421.1应收账款万元3549.431419.772662.073549.433549.433549.431.2存货万元5324.142129.663993.105324.145324.145324.141.2.1原辅材料万元1597.24638.901197.931597.241597.241597.241.2.2燃料动力万元79.8631.9459.9079.8679.8679.861.2.3在产品万元2449.10979.641836.832449.102449.102449.101.2.4产成品万元1197.93479.17898.451197.931197.931197.931.3现金万元2957.861183.142218.392957.862957.862957.862流动负债万元9104.913641.966828.689104.919104.919104.912.1应付账款万元9104.913641.966828.689104.919104.919104.913流动资金万元2726.511090.602044.882726.512726.512726.514铺底流动资金万元908.83363.53681.63908.83908.83908.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9471.88万元,其中:固定资产投资6745.37万元,占项目总投资的71.21%;流动资金2726.51万元,占项目总投资的28.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3119.71万元,占项目总投资的32.94%;设备购置费3165.17万元,占项目总投资的33.42%;其它投资460.49万元,占项目总投资的4.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6745.37+2726.51=9471.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6745.3771.21%1.1项目建设投资万元6745.3771.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2726.5128.79%3总投资万元万元9471.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7806.80万元,总成本20119.72万元,利润总额-12312.92万元,净利润131.63万元,增值税258.07万元,税金及附加-9234.69万元,所得税-3078.23万元;第二年收入14637.75万元,总成本32893.40万元,利润总额-18255.65万元,净利润-13691.74万元,增值税483.88万元,税金及附加158.73万元,所得税-4563.91万元;第三年生产负荷100%,收入19517.00万元,总成本14839.46万元,利润总额4677.54万元,净利润3508.15万元,增值税645.18万元,税金及附加178.09万元,所得税1169.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19517.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=645.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7806.8014637.7519517.0019517.0019517.001.1补胶蝶阀万元7806.8014637.7519517.0019517.0019517.002现价增加值万元2498.184684.086245.446245.446245
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