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文档简介
泓域咨询MACRO/ 茶板纸投资项目立项申请报告茶板纸投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入41240.92万元,同比增长15.63%(5576.09万元)。其中,主营业业务茶板纸生产及销售收入为35682.18万元,占营业总收入的86.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9923.89万元,较去年同期相比增长2393.49万元,增长率31.78%;实现净利润7442.92万元,较去年同期相比增长705.49万元,增长率10.47%。二、项目概况(一)项目名称茶板纸投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积49911.61平方米(折合约74.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.08%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度196.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49911.61平方米,建筑物基底占地面积28988.66平方米,总建筑面积51408.96平方米,其中:规划建设主体工程36707.32平方米,项目规划绿化面积3980.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费6311.09万元。(七)节能分析“茶板纸投资项目建设项目”,年用电量789168.83千瓦时,年总用水量41864.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.57吨标准煤/年。达产年综合节能量35.34吨标准煤/年,项目总节能率21.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21586.17万元,其中:固定资产投资14694.37万元,占项目总投资的68.07%;流动资金6891.80万元,占项目总投资的31.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47609.00万元,总成本费用36938.45万元,税金及附加376.26万元,利润总额10670.55万元,利税总额12518.61万元,税后净利润8002.91万元,达产年纳税总额4515.70万元;达产年投资利润率49.43%,投资利税率57.99%,投资回报率37.07%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位942个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区茶板纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区茶板纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“茶板纸投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位942个,达产年纳税总额4515.70万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.43%,投资利税率57.99%,全部投资回报率37.07%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善人才激励机制。人力资源和社会保障部自2013年以来分7批取消434向执业资格许可认定事项;2017年,以实施专业技术人才知识更新工程为依托,将工业和信息化部等部门和地区申报的涉及“中国制造2025”60期高级研修班纳入高级研修项目计划,计划培养高层次制造业人才4200人,将哈尔滨工程大学设立为国家级专业技术人员继续教育基地,培养培训制造业专业技术人才;坚持和完善按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度,允许和鼓励劳动、管理、技术等生产要素参与收益分配,逐步推动现代企业工资收入分配制度建立。工业和信息化部配合人力资源和社会保障部进行专业技术人才、技能人才的评价评定、交流选聘、培训激励等工作。围绕实施制造强国战略,以经济社会发展和产业科技创新对人才的需求为导向,依托企业经营管理人才素质提升工程、专业技术人才知识更新工程,积极探索工业和信息化领域职业经理人、专业技术人才、技能型人才培养的新思路、新办法。在推动人才培养培训过程中,积极引导民间资本参与其中,激发社会办学机构的积极性,挖掘一批优质培训项目和重点施教机构,为职业经理人、专业技术人才、技能型人才的培养培训注入活力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49911.6174.83亩1.1容积率1.031.2建筑系数58.08%1.3投资强度万元/亩196.371.4基底面积平方米28988.661.5总建筑面积平方米51408.961.6绿化面积平方米3980.18绿化率7.74%2总投资万元21586.172.1固定资产投资万元14694.372.1.1土建工程投资万元4282.372.1.1.1土建工程投资占比万元19.84%2.1.2设备投资万元6311.092.1.2.1设备投资占比29.24%2.1.3其它投资万元4100.912.1.3.1其它投资占比19.00%2.1.4固定资产投资占比68.07%2.2流动资金万元6891.802.2.1流动资金占比31.93%3收入万元47609.004总成本万元36938.455利润总额万元10670.556净利润万元8002.917所得税万元1.038增值税万元1471.809税金及附加万元376.2610纳税总额万元4515.7011利税总额万元12518.6112投资利润率49.43%13投资利税率57.99%14投资回报率37.07%15回收期年4.2016设备数量台(套)10017年用电量千瓦时789168.8318年用水量立方米41864.9619总能耗吨标准煤100.5720节能率21.02%21节能量吨标准煤35.3422员工数量人942第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.08%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度196.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20494.9820494.9836707.3236707.323363.491.1主要生产车间12296.9912296.9922024.3922024.392085.361.2辅助生产车间6558.396558.3911746.3411746.341076.321.3其他生产车间1639.601639.602129.022129.02201.812仓储工程4348.304348.309556.079556.07636.822.1成品贮存1087.081087.082389.022389.02159.212.2原料仓储2261.122261.124969.164969.16331.152.3辅助材料仓库1000.111000.112197.902197.90146.473供配电工程231.91231.91231.91231.9117.393.1供配电室231.91231.91231.91231.9117.394给排水工程266.70266.70266.70266.7015.554.1给排水266.70266.70266.70266.7015.555服务性工程2753.922753.922753.922753.92183.525.1办公用房1267.831267.831267.831267.8377.495.2生活服务1486.091486.091486.091486.0994.296消防及环保工程776.90776.90776.90776.9058.246.1消防环保工程776.90776.90776.90776.9058.247项目总图工程115.95115.95115.95115.95-77.937.1场地及道路硬化7945.041316.211316.217.2场区围墙1316.217945.047945.047.3安全保卫室115.95115.95115.95115.958绿化工程2436.8385.29合计28988.6651408.9651408.964282.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18250.64万元,占计划投资的84.55%。其中:完成固定资产投资11044.78万元,占总投资的60.52%;完成流动资金投资7205.86,占总投资的39.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18250.641.1完成比例84.55%2完成固定资产投资万元11044.782.1完成比例60.52%3完成流动资金投资万元7205.863.1完成比例39.48%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员942人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6411.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元3691.212工程技术人员工资2.1平均人数人1412.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元895.303企业管理人员工资3.1平均人数人383.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元248.234品质管理人员工资4.1平均人数人754.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元380.415其他人员工资5.1平均人数人475.2人均年工资万元4.805.3年工资额万元359.976职工工资总额万元31029.45五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14694.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4282.376311.09196.3714694.371.1工程费用万元4282.376311.0937921.251.1.1建筑工程费用万元4282.374282.3719.84%1.1.2设备购置及安装费万元6311.096311.0929.24%1.2工程建设其他费用万元4100.914100.9119.00%1.2.1无形资产万元2410.432410.431.3预备费万元1690.481690.481.3.1基本预备费万元818.53818.531.3.2涨价预备费万元871.95871.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元14694.3714694.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6891.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37921.2513907.2028715.8837921.2537921.2537921.251.1应收账款万元11376.385119.379101.1011376.3811376.3811376.381.2存货万元17064.567679.0513651.6517064.5617064.5617064.561.2.1原辅材料万元5119.372303.724095.495119.375119.375119.371.2.2燃料动力万元255.97115.19204.77255.97255.97255.971.2.3在产品万元7849.703532.366279.767849.707849.707849.701.2.4产成品万元3839.531727.793071.623839.533839.533839.531.3现金万元9480.314266.147584.259480.319480.319480.312流动负债万元31029.4513963.2524823.5631029.4531029.4531029.452.1应付账款万元31029.4513963.2524823.5631029.4531029.4531029.453流动资金万元6891.803101.315513.446891.806891.806891.804铺底流动资金万元2297.241033.771837.812297.242297.242297.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21586.17万元,其中:固定资产投资14694.37万元,占项目总投资的68.07%;流动资金6891.80万元,占项目总投资的31.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4282.37万元,占项目总投资的19.84%;设备购置费6311.09万元,占项目总投资的29.24%;其它投资4100.91万元,占项目总投资的19.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14694.37+6891.80=21586.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14694.3768.07%1.1项目建设投资万元14694.3768.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6891.8031.93%3总投资万元万元21586.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21424.05万元,总成本13207.24万元,利润总额8216.81万元,净利润279.12万元,增值税662.31万元,税金及附加6162.61万元,所得税2054.20万元;第二年收入38087.20万元,总成本20938.23万元,利润总额17148.97万元,净利润12861.73万元,增值税1177.44万元,税金及附加340.94万元,所得税4287.24万元;第三年生产负荷100%,收入47609.00万元,总成本36938.45万元,利润总额10670.55万元,净利润8002.91万元,增值税1471.80万元,税金及附加376.26万元,所得税2667.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47609.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1471.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21424.0538087.2047609.0047609.0047609.001.1茶板纸万元21424.0538087.2047609.0047609.0047609.002现价增加值万元6855.7012187.9015234.8815234.8815234.883增
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