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泓域咨询MACRO/ 纳米活性氧化锌投资项目立项申请报告纳米活性氧化锌投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入33046.29万元,同比增长10.19%(3055.96万元)。其中,主营业业务纳米活性氧化锌生产及销售收入为29934.15万元,占营业总收入的90.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8269.70万元,较去年同期相比增长849.91万元,增长率11.45%;实现净利润6202.28万元,较去年同期相比增长934.04万元,增长率17.73%。二、项目概况(一)项目名称纳米活性氧化锌投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43615.13平方米(折合约65.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.38%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度199.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43615.13平方米,建筑物基底占地面积27643.27平方米,总建筑面积57571.97平方米,其中:规划建设主体工程43443.53平方米,项目规划绿化面积3303.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费5678.26万元。(七)节能分析“纳米活性氧化锌投资项目建设项目”,年用电量419279.00千瓦时,年总用水量35445.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.56吨标准煤/年。达产年综合节能量20.18吨标准煤/年,项目总节能率28.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17049.03万元,其中:固定资产投资13055.11万元,占项目总投资的76.57%;流动资金3993.92万元,占项目总投资的23.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39128.00万元,总成本费用30884.70万元,税金及附加310.90万元,利润总额8243.30万元,利税总额9691.21万元,税后净利润6182.47万元,达产年纳税总额3508.73万元;达产年投资利润率48.35%,投资利税率56.84%,投资回报率36.26%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位721个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区纳米活性氧化锌行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区纳米活性氧化锌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“纳米活性氧化锌投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位721个,达产年纳税总额3508.73万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.35%,投资利税率56.84%,全部投资回报率36.26%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43615.1365.39亩1.1容积率1.321.2建筑系数63.38%1.3投资强度万元/亩199.651.4基底面积平方米27643.271.5总建筑面积平方米57571.971.6绿化面积平方米3303.33绿化率5.74%2总投资万元17049.032.1固定资产投资万元13055.112.1.1土建工程投资万元4391.202.1.1.1土建工程投资占比万元25.76%2.1.2设备投资万元5678.262.1.2.1设备投资占比33.31%2.1.3其它投资万元2985.652.1.3.1其它投资占比17.51%2.1.4固定资产投资占比76.57%2.2流动资金万元3993.922.2.1流动资金占比23.43%3收入万元39128.004总成本万元30884.705利润总额万元8243.306净利润万元6182.477所得税万元1.328增值税万元1137.019税金及附加万元310.9010纳税总额万元3508.7311利税总额万元9691.2112投资利润率48.35%13投资利税率56.84%14投资回报率36.26%15回收期年4.2616设备数量台(套)12517年用电量千瓦时419279.0018年用水量立方米35445.3819总能耗吨标准煤54.5620节能率28.37%21节能量吨标准煤20.1822员工数量人721第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.38%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度199.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19543.7919543.7943443.5343443.533644.941.1主要生产车间11726.2711726.2726066.1226066.122259.861.2辅助生产车间6254.016254.0113901.9313901.931166.381.3其他生产车间1563.501563.502519.722519.72218.702仓储工程4146.494146.499183.499183.49560.362.1成品贮存1036.621036.622295.872295.87140.092.2原料仓储2156.172156.174775.414775.41291.392.3辅助材料仓库953.69953.692112.202112.20128.883供配电工程221.15221.15221.15221.1515.183.1供配电室221.15221.15221.15221.1515.184给排水工程254.32254.32254.32254.3213.584.1给排水254.32254.32254.32254.3213.585服务性工程2626.112626.112626.112626.11160.245.1办公用房1450.441450.441450.441450.4489.985.2生活服务1175.671175.671175.671175.6789.046消防及环保工程740.84740.84740.84740.8450.866.1消防环保工程740.84740.84740.84740.8450.867项目总图工程110.57110.57110.57110.57-155.307.1场地及道路硬化7327.711570.551570.557.2场区围墙1570.557327.717327.717.3安全保卫室110.57110.57110.57110.578绿化工程2895.30101.34合计27643.2757571.9757571.974391.20六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15548.76万元,占计划投资的91.20%。其中:完成固定资产投资11470.22万元,占总投资的73.77%;完成流动资金投资4078.54,占总投资的26.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15548.761.1完成比例91.20%2完成固定资产投资万元11470.222.1完成比例73.77%3完成流动资金投资万元4078.543.1完成比例26.23%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员721人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4901.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元2932.872工程技术人员工资2.1平均人数人1082.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元611.263企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元210.754品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元337.725其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元7.825.3年工资额万元236.366职工工资总额万元25037.79五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13055.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4391.205678.26199.6513055.111.1工程费用万元4391.205678.2629031.711.1.1建筑工程费用万元4391.204391.2025.76%1.1.2设备购置及安装费万元5678.265678.2633.31%1.2工程建设其他费用万元2985.652985.6517.51%1.2.1无形资产万元1206.171206.171.3预备费万元1779.481779.481.3.1基本预备费万元895.54895.541.3.2涨价预备费万元883.94883.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元13055.1113055.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3993.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29031.7113827.4319535.2529031.7129031.7129031.711.1应收账款万元8709.513919.286532.138709.518709.518709.511.2存货万元13064.275878.929798.2013064.2713064.2713064.271.2.1原辅材料万元3919.281763.682939.463919.283919.283919.281.2.2燃料动力万元195.9688.18146.97195.96195.96195.961.2.3在产品万元6009.562704.304507.176009.566009.566009.561.2.4产成品万元2939.461322.762204.602939.462939.462939.461.3现金万元7257.933266.075443.457257.937257.937257.932流动负债万元25037.7911267.0118778.3425037.7925037.7925037.792.1应付账款万元25037.7911267.0118778.3425037.7925037.7925037.793流动资金万元3993.921797.262995.443993.923993.923993.924铺底流动资金万元1331.29599.09998.481331.291331.291331.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17049.03万元,其中:固定资产投资13055.11万元,占项目总投资的76.57%;流动资金3993.92万元,占项目总投资的23.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4391.20万元,占项目总投资的25.76%;设备购置费5678.26万元,占项目总投资的33.31%;其它投资2985.65万元,占项目总投资的17.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13055.11+3993.92=17049.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13055.1176.57%1.1项目建设投资万元13055.1176.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3993.9223.43%3总投资万元万元17049.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17607.60万元,总成本9586.03万元,利润总额8021.57万元,净利润235.86万元,增值税511.65万元,税金及附加6016.18万元,所得税2005.39万元;第二年收入29346.00万元,总成本14538.32万元,利润总额14807.68万元,净利润11105.76万元,增值税852.76万元,税金及附加276.79万元,所得税3701.92万元;第三年生产负荷100%,收入39128.00万元,总成本30884.70万元,利润总额8243.30万元,净利润6182.47万元,增值税1137.01万元,税金及附加310.90万元,所得税2060.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39128.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1137.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17607.6029346.0039128.0039128.0039128.001.1纳米活性氧化锌万元17607.6029346.0039128.0039128.0039128.002现价增加值万元5634.439390.7212520.9612520.9612520.963

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