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文档简介
泓域咨询MACRO/ 陶瓷密封耐热投资项目立项申请报告陶瓷密封耐热投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20878.69万元,同比增长29.53%(4760.33万元)。其中,主营业业务陶瓷密封耐热生产及销售收入为19053.67万元,占营业总收入的91.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5554.59万元,较去年同期相比增长1265.26万元,增长率29.50%;实现净利润4165.94万元,较去年同期相比增长530.10万元,增长率14.58%。二、项目概况(一)项目名称陶瓷密封耐热投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45449.38平方米(折合约68.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.16%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度187.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45449.38平方米,建筑物基底占地面积35068.74平方米,总建筑面积64992.61平方米,其中:规划建设主体工程44374.96平方米,项目规划绿化面积3878.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4210.39万元。(七)节能分析“陶瓷密封耐热投资项目建设项目”,年用电量1288756.07千瓦时,年总用水量16789.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.82吨标准煤/年。达产年综合节能量42.48吨标准煤/年,项目总节能率21.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15647.45万元,其中:固定资产投资12806.91万元,占项目总投资的81.85%;流动资金2840.54万元,占项目总投资的18.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24751.00万元,总成本费用18963.22万元,税金及附加277.59万元,利润总额5787.78万元,利税总额6863.68万元,税后净利润4340.84万元,达产年纳税总额2522.84万元;达产年投资利润率36.99%,投资利税率43.86%,投资回报率27.74%,全部投资回收期5.10年,提供就业职位430个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区陶瓷密封耐热行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区陶瓷密封耐热产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“陶瓷密封耐热投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位430个,达产年纳税总额2522.84万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.99%,投资利税率43.86%,全部投资回报率27.74%,全部投资回收期5.10年,固定资产投资回收期5.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45449.3868.14亩1.1容积率1.431.2建筑系数77.16%1.3投资强度万元/亩187.951.4基底面积平方米35068.741.5总建筑面积平方米64992.611.6绿化面积平方米3878.20绿化率5.97%2总投资万元15647.452.1固定资产投资万元12806.912.1.1土建工程投资万元5774.942.1.1.1土建工程投资占比万元36.91%2.1.2设备投资万元4210.392.1.2.1设备投资占比26.91%2.1.3其它投资万元2821.582.1.3.1其它投资占比18.03%2.1.4固定资产投资占比81.85%2.2流动资金万元2840.542.2.1流动资金占比18.15%3收入万元24751.004总成本万元18963.225利润总额万元5787.786净利润万元4340.847所得税万元1.438增值税万元798.319税金及附加万元277.5910纳税总额万元2522.8411利税总额万元6863.6812投资利润率36.99%13投资利税率43.86%14投资回报率27.74%15回收期年5.1016设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1288756.0718年用水量立方米16789.1919总能耗吨标准煤159.8220节能率21.25%21节能量吨标准煤42.4822员工数量人430第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.16%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度187.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24793.6024793.6044374.9644374.964337.251.1主要生产车间14876.1614876.1626624.9826624.982689.091.2辅助生产车间7933.957933.9514199.9914199.991387.921.3其他生产车间1983.491983.492573.752573.75260.242仓储工程5260.315260.3113401.4713401.47952.632.1成品贮存1315.081315.083350.373350.37238.162.2原料仓储2735.362735.366968.766968.76495.372.3辅助材料仓库1209.871209.873082.343082.34219.103供配电工程280.55280.55280.55280.5522.443.1供配电室280.55280.55280.55280.5522.444给排水工程322.63322.63322.63322.6320.074.1给排水322.63322.63322.63322.6320.075服务性工程3331.533331.533331.533331.53236.825.1办公用房1565.191565.191565.191565.19121.805.2生活服务1766.341766.341766.341766.34102.796消防及环保工程939.84939.84939.84939.8475.166.1消防环保工程939.84939.84939.84939.8475.167项目总图工程140.27140.27140.27140.27-7.237.1场地及道路硬化9656.941698.061698.067.2场区围墙1698.069656.949656.947.3安全保卫室140.27140.27140.27140.278绿化工程3937.04137.80合计35068.7464992.6164992.615774.94六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13651.82万元,占计划投资的87.25%。其中:完成固定资产投资8998.93万元,占总投资的65.92%;完成流动资金投资4652.89,占总投资的34.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13651.821.1完成比例87.25%2完成固定资产投资万元8998.932.1完成比例65.92%3完成流动资金投资万元4652.893.1完成比例34.08%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员430人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元1172.502工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元372.663企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.453.3年工资额万元119.844品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元192.875其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元122.606职工工资总额万元13182.54五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12806.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5774.944210.39187.9512806.911.1工程费用万元5774.944210.3916023.081.1.1建筑工程费用万元5774.945774.9436.91%1.1.2设备购置及安装费万元4210.394210.3926.91%1.2工程建设其他费用万元2821.582821.5818.03%1.2.1无形资产万元1333.371333.371.3预备费万元1488.211488.211.3.1基本预备费万元721.98721.981.3.2涨价预备费万元766.23766.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元12806.9112806.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2840.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16023.089842.5513197.4216023.0816023.0816023.081.1应收账款万元4806.923124.503364.854806.924806.924806.921.2存货万元7210.394686.755047.277210.397210.397210.391.2.1原辅材料万元2163.121406.031514.182163.122163.122163.121.2.2燃料动力万元108.1670.3075.71108.16108.16108.161.2.3在产品万元3316.782155.912321.753316.783316.783316.781.2.4产成品万元1622.341054.521135.641622.341622.341622.341.3现金万元4005.772603.752804.044005.774005.774005.772流动负债万元13182.548568.659227.7813182.5413182.5413182.542.1应付账款万元13182.548568.659227.7813182.5413182.5413182.543流动资金万元2840.541846.351988.382840.542840.542840.544铺底流动资金万元946.84615.45662.79946.84946.84946.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15647.45万元,其中:固定资产投资12806.91万元,占项目总投资的81.85%;流动资金2840.54万元,占项目总投资的18.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5774.94万元,占项目总投资的36.91%;设备购置费4210.39万元,占项目总投资的26.91%;其它投资2821.58万元,占项目总投资的18.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12806.91+2840.54=15647.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12806.9181.85%1.1项目建设投资万元12806.9181.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2840.5418.15%3总投资万元万元15647.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16088.15万元,总成本17961.29万元,利润总额-1873.14万元,净利润244.07万元,增值税518.90万元,税金及附加-1404.86万元,所得税-468.29万元;第二年收入17325.70万元,总成本19033.84万元,利润总额-1708.14万元,净利润-1281.10万元,增值税558.82万元,税金及附加248.86万元,所得税-427.04万元;第三年生产负荷100%,收入24751.00万元,总成本18963.22万元,利润总额5787.78万元,净利润4340.84万元,增值税798.31万元,税金及附加277.59万元,所得税1446.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24751.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=798.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16088.1517325.7024751.0024751.0024751.001.1陶瓷密封耐热万元16088.1517325.7024751.0024751.0024751.002现价增加值万元5148.215544.227920.
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