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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铜矿选矿加工投资项目立项申请报告铜矿选矿加工投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入13819.58万元,同比增长19.35%(2240.68万元)。其中,主营业业务铜矿选矿加工生产及销售收入为12572.64万元,占营业总收入的90.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3781.81万元,较去年同期相比增长745.08万元,增长率24.54%;实现净利润2836.36万元,较去年同期相比增长567.54万元,增长率25.01%。二、项目概况(一)项目名称铜矿选矿加工投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积36484.90平方米(折合约54.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.66%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度169.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36484.90平方米,建筑物基底占地面积23591.14平方米,总建筑面积37579.45平方米,其中:规划建设主体工程29402.83平方米,项目规划绿化面积2684.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费2813.82万元。(七)节能分析“铜矿选矿加工投资项目建设项目”,年用电量1326347.17千瓦时,年总用水量9165.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.79吨标准煤/年。达产年综合节能量43.54吨标准煤/年,项目总节能率24.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11074.09万元,其中:固定资产投资9261.26万元,占项目总投资的83.63%;流动资金1812.83万元,占项目总投资的16.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17211.00万元,总成本费用13044.60万元,税金及附加214.90万元,利润总额4166.40万元,利税总额4955.98万元,税后净利润3124.80万元,达产年纳税总额1831.18万元;达产年投资利润率37.62%,投资利税率44.75%,投资回报率28.22%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位310个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区铜矿选矿加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区铜矿选矿加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“铜矿选矿加工投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位310个,达产年纳税总额1831.18万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.62%,投资利税率44.75%,全部投资回报率28.22%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、知识产权联盟建设及标准制定。国家知识产权局通过建立订单式知识产权研发体系、构筑和运营产业专利池、推进知识产权与标准的融合和共同防御知识产权风险,不断推动产业关键领域知识产权运营工作开展;通过开展产业专利导航分析服务、构建以专利池为基础的产业发展核心要素池,有效支撑联盟内成员单位创新发展;通过创新知识产权创新创业模式和开展具有产业特色的大众创业服务,为服务知识产权创新创业提供有利保障。工业和信息化部联合国家知识产权局印发了关于全面组织实施中小企业知识产权战略推进工程的指导意见,支持中小企业贯彻落实企业知识产权管理规范国家标准和工业企业知识产权管理指南,提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。在标准制定上,报告要求,充分发挥民营企业在标准制定中的重要作用,支持组建重点领域标准推进联盟,建设标准创新研究基地,协同推进产品研发与标准制定。制定满足市场和创新需要的团体标准,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度。鼓励和支持民营企业参与国际标准制定,大力推动国防装备采用先进的民用标准,推动军用技术标准向民用领域的转化和应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36484.9054.70亩1.1容积率1.031.2建筑系数64.66%1.3投资强度万元/亩169.311.4基底面积平方米23591.141.5总建筑面积平方米37579.451.6绿化面积平方米2684.01绿化率7.14%2总投资万元11074.092.1固定资产投资万元9261.262.1.1土建工程投资万元3103.362.1.1.1土建工程投资占比万元28.02%2.1.2设备投资万元2813.822.1.2.1设备投资占比25.41%2.1.3其它投资万元3344.082.1.3.1其它投资占比30.20%2.1.4固定资产投资占比83.63%2.2流动资金万元1812.832.2.1流动资金占比16.37%3收入万元17211.004总成本万元13044.605利润总额万元4166.406净利润万元3124.807所得税万元1.038增值税万元574.689税金及附加万元214.9010纳税总额万元1831.1811利税总额万元4955.9812投资利润率37.62%13投资利税率44.75%14投资回报率28.22%15回收期年5.0416设备数量台(套)14217年用电量千瓦时1326347.1718年用水量立方米9165.8419总能耗吨标准煤163.7920节能率24.54%21节能量吨标准煤43.5422员工数量人310第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.66%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度169.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16678.9416678.9429402.8329402.832670.941.1主要生产车间10007.3610007.3617641.7017641.701655.981.2辅助生产车间5337.265337.269408.919408.91854.701.3其他生产车间1334.321334.321705.361705.36160.262仓储工程3538.673538.675314.805314.80351.122.1成品贮存884.67884.671328.701328.7087.782.2原料仓储1840.111840.112763.702763.70182.582.3辅助材料仓库813.89813.891222.401222.4080.763供配电工程188.73188.73188.73188.7314.033.1供配电室188.73188.73188.73188.7314.034给排水工程217.04217.04217.04217.0412.554.1给排水217.04217.04217.04217.0412.555服务性工程2241.162241.162241.162241.16148.065.1办公用房1226.911226.911226.911226.9170.155.2生活服务1014.251014.251014.251014.2562.526消防及环保工程632.24632.24632.24632.2446.996.1消防环保工程632.24632.24632.24632.2446.997项目总图工程94.3694.3694.3694.36-213.957.1场地及道路硬化5990.951391.871391.877.2场区围墙1391.875990.955990.957.3安全保卫室94.3694.3694.3694.368绿化工程2103.4273.62合计23591.1437579.4537579.453103.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9138.07万元,占计划投资的82.52%。其中:完成固定资产投资6221.56万元,占总投资的68.08%;完成流动资金投资2916.51,占总投资的31.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9138.071.1完成比例82.52%2完成固定资产投资万元6221.562.1完成比例68.08%3完成流动资金投资万元2916.513.1完成比例31.92%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员310人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1225.322工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元303.173企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元86.474品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元141.905其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.845.3年工资额万元107.936职工工资总额万元11319.94五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9261.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3103.362813.82169.319261.261.1工程费用万元3103.362813.8213132.771.1.1建筑工程费用万元3103.363103.3628.02%1.1.2设备购置及安装费万元2813.822813.8225.41%1.2工程建设其他费用万元3344.083344.0830.20%1.2.1无形资产万元1769.981769.981.3预备费万元1574.101574.101.3.1基本预备费万元722.22722.221.3.2涨价预备费万元851.88851.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元9261.269261.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1812.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13132.778518.9710003.3013132.7713132.7713132.771.1应收账款万元3939.832560.893151.863939.833939.833939.831.2存货万元5909.753841.344727.805909.755909.755909.751.2.1原辅材料万元1772.921152.401418.341772.921772.921772.921.2.2燃料动力万元88.6557.6270.9288.6588.6588.651.2.3在产品万元2718.491767.022174.792718.492718.492718.491.2.4产成品万元1329.69864.301063.761329.691329.691329.691.3现金万元3283.192134.082626.553283.193283.193283.192流动负债万元11319.947357.969055.9511319.9411319.9411319.942.1应付账款万元11319.947357.969055.9511319.9411319.9411319.943流动资金万元1812.831178.341450.261812.831812.831812.834铺底流动资金万元604.27392.78483.42604.27604.27604.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11074.09万元,其中:固定资产投资9261.26万元,占项目总投资的83.63%;流动资金1812.83万元,占项目总投资的16.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3103.36万元,占项目总投资的28.02%;设备购置费2813.82万元,占项目总投资的25.41%;其它投资3344.08万元,占项目总投资的30.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9261.26+1812.83=11074.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9261.2683.63%1.1项目建设投资万元9261.2683.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1812.8316.37%3总投资万元万元11074.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11187.15万元,总成本5016.31万元,利润总额6170.84万元,净利润190.76万元,增值税373.54万元,税金及附加4628.13万元,所得税1542.71万元;第二年收入13768.80万元,总成本5946.16万元,利润总额7822.64万元,净利润5866.98万元,增值税459.74万元,税金及附加201.11万元,所得税1955.66万元;第三年生产负荷100%,收入17211.00万元,总成本13044.60万元,利润总额4166.40万元,净利润3124.80万元,增值税574.68万元,税金及附加214.90万元,所得税1041.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17211.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=574.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11187.1513768.8017211.0017211.0017211.001.1铜矿选矿加工万元11187.1513768.8017211.0017211.0017211.002现价增加值万元3579.894406.025507.525507
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