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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玩具气筒投资项目立项申请报告玩具气筒投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入15788.76万元,同比增长23.62%(3016.43万元)。其中,主营业业务玩具气筒生产及销售收入为14801.03万元,占营业总收入的93.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3485.01万元,较去年同期相比增长341.75万元,增长率10.87%;实现净利润2613.76万元,较去年同期相比增长523.69万元,增长率25.06%。二、项目概况(一)项目名称玩具气筒投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积41754.20平方米(折合约62.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.85%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度160.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41754.20平方米,建筑物基底占地面积30000.39平方米,总建筑面积58455.88平方米,其中:规划建设主体工程41771.58平方米,项目规划绿化面积4307.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3837.59万元。(七)节能分析“玩具气筒投资项目建设项目”,年用电量1085422.44千瓦时,年总用水量7979.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.08吨标准煤/年。达产年综合节能量47.11吨标准煤/年,项目总节能率26.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11882.87万元,其中:固定资产投资10067.96万元,占项目总投资的84.73%;流动资金1814.91万元,占项目总投资的15.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16425.00万元,总成本费用12730.22万元,税金及附加228.17万元,利润总额3694.78万元,利税总额4432.57万元,税后净利润2771.09万元,达产年纳税总额1661.49万元;达产年投资利润率31.09%,投资利税率37.30%,投资回报率23.32%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园玩具气筒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园玩具气筒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玩具气筒投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1661.49万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.09%,投资利税率37.30%,全部投资回报率23.32%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南,确立了“十三五”期间,同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路,持续推动传统制造业智能转型,重点聚焦“五三五十”重点任务,攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础,推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式,推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来,引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用,促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41754.2062.60亩1.1容积率1.401.2建筑系数71.85%1.3投资强度万元/亩160.831.4基底面积平方米30000.391.5总建筑面积平方米58455.881.6绿化面积平方米4307.51绿化率7.37%2总投资万元11882.872.1固定资产投资万元10067.962.1.1土建工程投资万元4747.632.1.1.1土建工程投资占比万元39.95%2.1.2设备投资万元3837.592.1.2.1设备投资占比32.30%2.1.3其它投资万元1482.742.1.3.1其它投资占比12.48%2.1.4固定资产投资占比84.73%2.2流动资金万元1814.912.2.1流动资金占比15.27%3收入万元16425.004总成本万元12730.225利润总额万元3694.786净利润万元2771.097所得税万元1.408增值税万元509.629税金及附加万元228.1710纳税总额万元1661.4911利税总额万元4432.5712投资利润率31.09%13投资利税率37.30%14投资回报率23.32%15回收期年5.7916设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1085422.4418年用水量立方米7979.3819总能耗吨标准煤134.0820节能率26.06%21节能量吨标准煤47.1122员工数量人229第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.85%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度160.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21210.2821210.2841771.5841771.583731.831.1主要生产车间12726.1712726.1725062.9525062.952313.731.2辅助生产车间6787.296787.2913366.9113366.911194.191.3其他生产车间1696.821696.822422.752422.75223.912仓储工程4500.064500.0610844.7910844.79704.632.1成品贮存1125.021125.022711.202711.20176.162.2原料仓储2340.032340.035639.295639.29366.412.3辅助材料仓库1035.011035.012494.302494.30162.063供配电工程240.00240.00240.00240.0017.543.1供配电室240.00240.00240.00240.0017.544给排水工程276.00276.00276.00276.0015.694.1给排水276.00276.00276.00276.0015.695服务性工程2850.042850.042850.042850.04185.185.1办公用房1326.971326.971326.971326.97100.045.2生活服务1523.071523.071523.071523.0775.296消防及环保工程804.01804.01804.01804.0158.776.1消防环保工程804.01804.01804.01804.0158.777项目总图工程120.00120.00120.00120.00-82.637.1场地及道路硬化7883.001553.301553.307.2场区围墙1553.307883.007883.007.3安全保卫室120.00120.00120.00120.008绿化工程3332.04116.62合计30000.3958455.8858455.884747.63六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10189.30万元,占计划投资的85.75%。其中:完成固定资产投资6645.42万元,占总投资的65.22%;完成流动资金投资3543.88,占总投资的34.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10189.301.1完成比例85.75%2完成固定资产投资万元6645.422.1完成比例65.22%3完成流动资金投资万元3543.883.1完成比例34.78%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元5.741.3年工资额万元725.812工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.172.3年工资额万元213.363企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元60.124品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元103.125其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.545.3年工资额万元80.806职工工资总额万元8647.79五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10067.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4747.633837.59160.8310067.961.1工程费用万元4747.633837.5910462.701.1.1建筑工程费用万元4747.634747.6339.95%1.1.2设备购置及安装费万元3837.593837.5932.30%1.2工程建设其他费用万元1482.741482.7412.48%1.2.1无形资产万元813.07813.071.3预备费万元669.67669.671.3.1基本预备费万元336.35336.351.3.2涨价预备费万元333.32333.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元10067.9610067.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1814.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10462.706824.887578.2910462.7010462.7010462.701.1应收账款万元3138.811726.352354.113138.813138.813138.811.2存货万元4708.222589.523531.164708.224708.224708.221.2.1原辅材料万元1412.47776.861059.351412.471412.471412.471.2.2燃料动力万元70.6238.8452.9770.6270.6270.621.2.3在产品万元2165.781191.181624.342165.782165.782165.781.2.4产成品万元1059.35582.64794.511059.351059.351059.351.3现金万元2615.681438.621961.762615.682615.682615.682流动负债万元8647.794756.286485.848647.798647.798647.792.1应付账款万元8647.794756.286485.848647.798647.798647.793流动资金万元1814.91998.201361.181814.911814.911814.914铺底流动资金万元604.96332.73453.73604.96604.96604.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11882.87万元,其中:固定资产投资10067.96万元,占项目总投资的84.73%;流动资金1814.91万元,占项目总投资的15.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4747.63万元,占项目总投资的39.95%;设备购置费3837.59万元,占项目总投资的32.30%;其它投资1482.74万元,占项目总投资的12.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10067.96+1814.91=11882.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10067.9684.73%1.1项目建设投资万元10067.9684.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1814.9115.27%3总投资万元万元11882.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9033.75万元,总成本7763.47万元,利润总额1270.28万元,净利润200.65万元,增值税280.29万元,税金及附加952.71万元,所得税317.57万元;第二年收入12318.75万元,总成本9908.08万元,利润总额2410.67万元,净利润1808.00万元,增值税382.22万元,税金及附加212.88万元,所得税602.67万元;第三年生产负荷100%,收入16425.00万元,总成本12730.22万元,利润总额3694.78万元,净利润2771.09万元,增值税509.62万元,税金及附加228.17万元,所得税923.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16425.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=509.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9033.7512318.7516425.0016425.0016425.001.1玩具气筒万元9033.7512318.7516425.0016425.0016425.002现价增加值万元2890.803942.005
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