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文档简介
泓域咨询MACRO/ 微电极拉制仪投资项目立项申请报告微电极拉制仪投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入11221.05万元,同比增长19.17%(1804.77万元)。其中,主营业业务微电极拉制仪生产及销售收入为9226.25万元,占营业总收入的82.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2434.94万元,较去年同期相比增长535.97万元,增长率28.22%;实现净利润1826.20万元,较去年同期相比增长220.62万元,增长率13.74%。二、项目概况(一)项目名称微电极拉制仪投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28534.26平方米(折合约42.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.78%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度176.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28534.26平方米,建筑物基底占地面积15631.07平方米,总建筑面积43372.08平方米,其中:规划建设主体工程29155.08平方米,项目规划绿化面积2484.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2266.97万元。(七)节能分析“微电极拉制仪投资项目建设项目”,年用电量657193.18千瓦时,年总用水量13524.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.93吨标准煤/年。达产年综合节能量21.78吨标准煤/年,项目总节能率20.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9419.69万元,其中:固定资产投资7530.14万元,占项目总投资的79.94%;流动资金1889.55万元,占项目总投资的20.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16479.00万元,总成本费用13114.64万元,税金及附加169.82万元,利润总额3364.36万元,利税总额3998.23万元,税后净利润2523.27万元,达产年纳税总额1474.96万元;达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.45%,投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位364个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区微电极拉制仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区微电极拉制仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“微电极拉制仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位364个,达产年纳税总额1474.96万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.45%,全部投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28534.2642.78亩1.1容积率1.521.2建筑系数54.78%1.3投资强度万元/亩176.021.4基底面积平方米15631.071.5总建筑面积平方米43372.081.6绿化面积平方米2484.17绿化率5.73%2总投资万元9419.692.1固定资产投资万元7530.142.1.1土建工程投资万元3493.012.1.1.1土建工程投资占比万元37.08%2.1.2设备投资万元2266.972.1.2.1设备投资占比24.07%2.1.3其它投资万元1770.162.1.3.1其它投资占比18.79%2.1.4固定资产投资占比79.94%2.2流动资金万元1889.552.2.1流动资金占比20.06%3收入万元16479.004总成本万元13114.645利润总额万元3364.366净利润万元2523.277所得税万元1.528增值税万元464.059税金及附加万元169.8210纳税总额万元1474.9611利税总额万元3998.2312投资利润率35.72%13投资利税率42.45%14投资回报率26.79%15回收期年5.2316设备数量台(套)8317年用电量千瓦时657193.1818年用水量立方米13524.8919总能耗吨标准煤81.9320节能率20.23%21节能量吨标准煤21.7822员工数量人364第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.78%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度176.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11051.1711051.1729155.0829155.082582.831.1主要生产车间6630.706630.7017493.0517493.051601.351.2辅助生产车间3536.373536.379329.639329.63826.511.3其他生产车间884.09884.091690.991690.99154.972仓储工程2344.662344.669241.059241.05595.392.1成品贮存586.16586.162310.262310.26148.852.2原料仓储1219.221219.224805.354805.35309.602.3辅助材料仓库539.27539.272125.442125.44136.943供配电工程125.05125.05125.05125.059.063.1供配电室125.05125.05125.05125.059.064给排水工程143.81143.81143.81143.818.114.1给排水143.81143.81143.81143.818.115服务性工程1484.951484.951484.951484.9595.675.1办公用房612.11612.11612.11612.1154.505.2生活服务872.84872.84872.84872.8454.806消防及环保工程418.91418.91418.91418.9130.366.1消防环保工程418.91418.91418.91418.9130.367项目总图工程62.5262.5262.5262.52107.257.1场地及道路硬化4253.04862.59862.597.2场区围墙862.594253.044253.047.3安全保卫室62.5262.5262.5262.528绿化工程1838.1764.34合计15631.0743372.0843372.083493.01六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6197.70万元,占计划投资的65.80%。其中:完成固定资产投资4268.13万元,占总投资的68.87%;完成流动资金投资1929.57,占总投资的31.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6197.701.1完成比例65.80%2完成固定资产投资万元4268.132.1完成比例68.87%3完成流动资金投资万元1929.573.1完成比例31.13%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员364人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2481.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元1465.382工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元371.203企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元109.644品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元162.285其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元105.196职工工资总额万元9840.22五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7530.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3493.012266.97176.027530.141.1工程费用万元3493.012266.9711729.771.1.1建筑工程费用万元3493.013493.0137.08%1.1.2设备购置及安装费万元2266.972266.9724.07%1.2工程建设其他费用万元1770.161770.1618.79%1.2.1无形资产万元743.50743.501.3预备费万元1026.661026.661.3.1基本预备费万元436.64436.641.3.2涨价预备费万元590.02590.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元7530.147530.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1889.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11729.775682.789313.0111729.7711729.7711729.771.1应收账款万元3518.931583.522815.143518.933518.933518.931.2存货万元5278.402375.284222.725278.405278.405278.401.2.1原辅材料万元1583.52712.581266.821583.521583.521583.521.2.2燃料动力万元79.1835.6363.3479.1879.1879.181.2.3在产品万元2428.061092.631942.452428.062428.062428.061.2.4产成品万元1187.64534.44950.111187.641187.641187.641.3现金万元2932.441319.602345.952932.442932.442932.442流动负债万元9840.224428.107872.189840.229840.229840.222.1应付账款万元9840.224428.107872.189840.229840.229840.223流动资金万元1889.55850.301511.641889.551889.551889.554铺底流动资金万元629.84283.43503.88629.84629.84629.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9419.69万元,其中:固定资产投资7530.14万元,占项目总投资的79.94%;流动资金1889.55万元,占项目总投资的20.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3493.01万元,占项目总投资的37.08%;设备购置费2266.97万元,占项目总投资的24.07%;其它投资1770.16万元,占项目总投资的18.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7530.14+1889.55=9419.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7530.1479.94%1.1项目建设投资万元7530.1479.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1889.5520.06%3总投资万元万元9419.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7415.55万元,总成本1557.57万元,利润总额5857.98万元,净利润139.20万元,增值税208.82万元,税金及附加4393.48万元,所得税1464.49万元;第二年收入13183.20万元,总成本2475.17万元,利润总额10708.03万元,净利润8031.02万元,增值税371.24万元,税金及附加158.69万元,所得税2677.01万元;第三年生产负荷100%,收入16479.00万元,总成本13114.64万元,利润总额3364.36万元,净利润2523.27万元,增值税464.05万元,税金及附加169.82万元,所得税841.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16479.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=464.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7415.5513183.2016479.0016479.0016479.001.1微电极拉制仪万元7415.5513183.2016479.0016479.0016479.002现价增加值万元2372.9842
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