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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石化物位仪表投资项目立项申请报告石化物位仪表投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18480.19万元,同比增长27.86%(4026.79万元)。其中,主营业业务石化物位仪表生产及销售收入为16829.86万元,占营业总收入的91.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4809.70万元,较去年同期相比增长396.94万元,增长率9.00%;实现净利润3607.27万元,较去年同期相比增长626.30万元,增长率21.01%。二、项目概况(一)项目名称石化物位仪表投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积56188.08平方米(折合约84.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.78%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度169.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56188.08平方米,建筑物基底占地面积36960.52平方米,总建筑面积92148.45平方米,其中:规划建设主体工程63726.61平方米,项目规划绿化面积7044.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费5687.84万元。(七)节能分析“石化物位仪表投资项目建设项目”,年用电量799176.85千瓦时,年总用水量16254.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.61吨标准煤/年。达产年综合节能量33.20吨标准煤/年,项目总节能率22.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17524.96万元,其中:固定资产投资14239.09万元,占项目总投资的81.25%;流动资金3285.87万元,占项目总投资的18.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23970.00万元,总成本费用18344.46万元,税金及附加317.87万元,利润总额5625.54万元,利税总额6719.35万元,税后净利润4219.15万元,达产年纳税总额2500.19万元;达产年投资利润率32.10%,投资利税率38.34%,投资回报率24.08%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位360个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心石化物位仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心石化物位仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石化物位仪表投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位360个,达产年纳税总额2500.19万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.10%,投资利税率38.34%,全部投资回报率24.08%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56188.0884.24亩1.1容积率1.641.2建筑系数65.78%1.3投资强度万元/亩169.031.4基底面积平方米36960.521.5总建筑面积平方米92148.451.6绿化面积平方米7044.64绿化率7.64%2总投资万元17524.962.1固定资产投资万元14239.092.1.1土建工程投资万元7631.242.1.1.1土建工程投资占比万元43.54%2.1.2设备投资万元5687.842.1.2.1设备投资占比32.46%2.1.3其它投资万元920.012.1.3.1其它投资占比5.25%2.1.4固定资产投资占比81.25%2.2流动资金万元3285.872.2.1流动资金占比18.75%3收入万元23970.004总成本万元18344.465利润总额万元5625.546净利润万元4219.157所得税万元1.648增值税万元775.949税金及附加万元317.8710纳税总额万元2500.1911利税总额万元6719.3512投资利润率32.10%13投资利税率38.34%14投资回报率24.08%15回收期年5.6516设备数量台(套)12917年用电量千瓦时799176.8518年用水量立方米16254.4119总能耗吨标准煤99.6120节能率22.36%21节能量吨标准煤33.2022员工数量人360第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.78%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度169.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26131.0926131.0963726.6163726.615805.251.1主要生产车间15678.6515678.6538235.9738235.973599.261.2辅助生产车间8361.958361.9520392.5220392.521857.681.3其他生产车间2090.492090.493696.143696.14348.312仓储工程5544.085544.0818474.2018474.201223.952.1成品贮存1386.021386.024618.554618.55305.992.2原料仓储2882.922882.929606.589606.58636.452.3辅助材料仓库1275.141275.144249.074249.07281.513供配电工程295.68295.68295.68295.6822.043.1供配电室295.68295.68295.68295.6822.044给排水工程340.04340.04340.04340.0419.714.1给排水340.04340.04340.04340.0419.715服务性工程3511.253511.253511.253511.25232.635.1办公用房1653.521653.521653.521653.52129.245.2生活服务1857.731857.731857.731857.73118.066消防及环保工程990.54990.54990.54990.5473.836.1消防环保工程990.54990.54990.54990.5473.837项目总图工程147.84147.84147.84147.84122.387.1场地及道路硬化9440.851750.071750.077.2场区围墙1750.079440.859440.857.3安全保卫室147.84147.84147.84147.848绿化工程3755.76131.45合计36960.5292148.4592148.457631.24六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13621.28万元,占计划投资的77.73%。其中:完成固定资产投资9886.85万元,占总投资的72.58%;完成流动资金投资3734.43,占总投资的27.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13621.281.1完成比例77.73%2完成固定资产投资万元9886.852.1完成比例72.58%3完成流动资金投资万元3734.433.1完成比例27.42%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员360人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元1176.732工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元358.113企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元93.674品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元171.615其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.945.3年工资额万元93.346职工工资总额万元13588.79五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14239.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7631.245687.84169.0314239.091.1工程费用万元7631.245687.8416874.661.1.1建筑工程费用万元7631.247631.2443.54%1.1.2设备购置及安装费万元5687.845687.8432.46%1.2工程建设其他费用万元920.01920.015.25%1.2.1无形资产万元377.52377.521.3预备费万元542.49542.491.3.1基本预备费万元246.53246.531.3.2涨价预备费万元295.96295.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元14239.0914239.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3285.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16874.666722.4510457.5816874.6616874.6616874.661.1应收账款万元5062.402024.963543.685062.405062.405062.401.2存货万元7593.603037.445315.527593.607593.607593.601.2.1原辅材料万元2278.08911.231594.662278.082278.082278.081.2.2燃料动力万元113.9045.5679.73113.90113.90113.901.2.3在产品万元3493.061397.222445.143493.063493.063493.061.2.4产成品万元1708.56683.421195.991708.561708.561708.561.3现金万元4218.661687.472953.074218.664218.664218.662流动负债万元13588.795435.529512.1513588.7913588.7913588.792.1应付账款万元13588.795435.529512.1513588.7913588.7913588.793流动资金万元3285.871314.352300.113285.873285.873285.874铺底流动资金万元1095.28438.12766.701095.281095.281095.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17524.96万元,其中:固定资产投资14239.09万元,占项目总投资的81.25%;流动资金3285.87万元,占项目总投资的18.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7631.24万元,占项目总投资的43.54%;设备购置费5687.84万元,占项目总投资的32.46%;其它投资920.01万元,占项目总投资的5.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14239.09+3285.87=17524.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14239.0981.25%1.1项目建设投资万元14239.0981.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3285.8718.75%3总投资万元万元17524.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9588.00万元,总成本18083.11万元,利润总额-8495.11万元,净利润262.00万元,增值税310.38万元,税金及附加-6371.33万元,所得税-2123.78万元;第二年收入16779.00万元,总成本27902.25万元,利润总额-11123.25万元,净利润-8342.44万元,增值税543.16万元,税金及附加289.93万元,所得税-2780.81万元;第三年生产负荷100%,收入23970.00万元,总成本18344.46万元,利润总额5625.54万元,净利润4219.15万元,增值税775.94万元,税金及附加317.87万元,所得税1406.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23970.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=775.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9588.0016779.0023970.0023970.0023970.001.1石化物位仪表万元9588.0016779.0023970.0023970.0023970.002现价增加值万元3068.165369.287670.40767
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