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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石油井口装置投资项目立项申请报告石油井口装置投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入34061.20万元,同比增长21.06%(5924.68万元)。其中,主营业业务石油井口装置生产及销售收入为31029.97万元,占营业总收入的91.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7980.71万元,较去年同期相比增长707.27万元,增长率9.72%;实现净利润5985.53万元,较去年同期相比增长751.81万元,增长率14.36%。二、项目概况(一)项目名称石油井口装置投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积56181.41平方米(折合约84.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.20%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度199.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56181.41平方米,建筑物基底占地面积33259.39平方米,总建筑面积86519.37平方米,其中:规划建设主体工程54092.16平方米,项目规划绿化面积6273.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计183台(套),设备购置费4898.24万元。(七)节能分析“石油井口装置投资项目建设项目”,年用电量722041.88千瓦时,年总用水量51416.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.13吨标准煤/年。达产年综合节能量27.82吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资25119.68万元,其中:固定资产投资16840.95万元,占项目总投资的67.04%;流动资金8278.73万元,占项目总投资的32.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入58454.00万元,总成本费用44588.84万元,税金及附加454.22万元,利润总额13865.16万元,利税总额16231.82万元,税后净利润10398.87万元,达产年纳税总额5832.95万元;达产年投资利润率55.20%,投资利税率64.62%,投资回报率41.40%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位1168个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地石油井口装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地石油井口装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“石油井口装置投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位1168个,达产年纳税总额5832.95万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.20%,投资利税率64.62%,全部投资回报率41.40%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进开展中小企业信用担保代偿补偿。工业和信息化部中小企业局代偿补偿资金到位,并以代偿补偿资金为契机,引导建立政银担风险共担机制,降低企业融资成本。自2015年7月1日至2017年2月15日,6省市在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔,引导和撬动作用明显。银监会印发了2017年融资担保工作指导意见,推动完善融资担保体系。截止2017年6月末,融资担保行业共有法人机构6439家,实收资本1.03万亿元,全行业在保余额2.2万亿元;融资担保代偿率为2.34%。人民银行会同七部门出台小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年),扩大应收账款融资规模,丰富企业融资渠道,优化企业商业信用环境。截至7月末,人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册用户12.7万家,促成融资金额5.2万亿元,超过七成资金注入中小微企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56181.4184.23亩1.1容积率1.541.2建筑系数59.20%1.3投资强度万元/亩199.941.4基底面积平方米33259.391.5总建筑面积平方米86519.371.6绿化面积平方米6273.64绿化率7.25%2总投资万元25119.682.1固定资产投资万元16840.952.1.1土建工程投资万元7408.852.1.1.1土建工程投资占比万元29.49%2.1.2设备投资万元4898.242.1.2.1设备投资占比19.50%2.1.3其它投资万元4533.862.1.3.1其它投资占比18.05%2.1.4固定资产投资占比67.04%2.2流动资金万元8278.732.2.1流动资金占比32.96%3收入万元58454.004总成本万元44588.845利润总额万元13865.166净利润万元10398.877所得税万元1.548增值税万元1912.449税金及附加万元454.2210纳税总额万元5832.9511利税总额万元16231.8212投资利润率55.20%13投资利税率64.62%14投资回报率41.40%15回收期年3.9216设备数量台(套)18317年用电量千瓦时722041.8818年用水量立方米51416.3719总能耗吨标准煤93.1320节能率27.83%21节能量吨标准煤27.8222员工数量人1168第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.20%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度199.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23514.3923514.3954092.1654092.165095.241.1主要生产车间14108.6314108.6332455.3032455.303159.051.2辅助生产车间7524.607524.6017309.4917309.491630.481.3其他生产车间1881.151881.153137.353137.35305.712仓储工程4988.914988.9121077.6921077.691443.942.1成品贮存1247.231247.235269.425269.42360.992.2原料仓储2594.232594.2310960.4010960.40750.852.3辅助材料仓库1147.451147.454847.874847.87332.113供配电工程266.08266.08266.08266.0820.513.1供配电室266.08266.08266.08266.0820.514给排水工程305.99305.99305.99305.9918.344.1给排水305.99305.99305.99305.9918.345服务性工程3159.643159.643159.643159.64216.455.1办公用房1511.121511.121511.121511.12104.405.2生活服务1648.521648.521648.521648.52116.256消防及环保工程891.35891.35891.35891.3568.706.1消防环保工程891.35891.35891.35891.3568.707项目总图工程133.04133.04133.04133.04431.487.1场地及道路硬化9025.181818.111818.117.2场区围墙1818.119025.189025.187.3安全保卫室133.04133.04133.04133.048绿化工程3262.48114.19合计33259.3986519.3786519.377408.85六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13144.31万元,占计划投资的52.33%。其中:完成固定资产投资9552.85万元,占总投资的72.68%;完成流动资金投资3591.46,占总投资的27.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13144.311.1完成比例52.33%2完成固定资产投资万元9552.852.1完成比例72.68%3完成流动资金投资万元3591.463.1完成比例27.32%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1168人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7941.2人均年工资万元5.961.3年工资额万元3256.032工程技术人员工资2.1平均人数人1752.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元952.713企业管理人员工资3.1平均人数人473.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元347.434品质管理人员工资4.1平均人数人934.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元480.785其他人员工资5.1平均人数人595.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元453.656职工工资总额万元31678.68五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16840.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7408.854898.24199.9416840.951.1工程费用万元7408.854898.2439957.411.1.1建筑工程费用万元7408.857408.8529.49%1.1.2设备购置及安装费万元4898.244898.2419.50%1.2工程建设其他费用万元4533.864533.8618.05%1.2.1无形资产万元2257.502257.501.3预备费万元2276.362276.361.3.1基本预备费万元1208.761208.761.3.2涨价预备费万元1067.601067.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元16840.9516840.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金8278.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39957.4118681.7433967.7039957.4139957.4139957.411.1应收账款万元11987.224794.899589.7811987.2211987.2211987.221.2存货万元17980.837192.3314384.6717980.8317980.8317980.831.2.1原辅材料万元5394.252157.704315.405394.255394.255394.251.2.2燃料动力万元269.71107.88215.77269.71269.71269.711.2.3在产品万元8271.183308.476616.958271.188271.188271.181.2.4产成品万元4045.691618.273236.554045.694045.694045.691.3现金万元9989.353995.747991.489989.359989.359989.352流动负债万元31678.6812671.4725342.9431678.6831678.6831678.682.1应付账款万元31678.6812671.4725342.9431678.6831678.6831678.683流动资金万元8278.733311.496622.988278.738278.738278.734铺底流动资金万元2759.551103.832207.662759.552759.552759.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资25119.68万元,其中:固定资产投资16840.95万元,占项目总投资的67.04%;流动资金8278.73万元,占项目总投资的32.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7408.85万元,占项目总投资的29.49%;设备购置费4898.24万元,占项目总投资的19.50%;其它投资4533.86万元,占项目总投资的18.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16840.95+8278.73=25119.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16840.9567.04%1.1项目建设投资万元16840.9567.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元8278.7332.96%3总投资万元万元25119.68二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23381.60万元,总成本21724.95万元,利润总额1656.65万元,净利润316.52万元,增值税764.98万元,税金及附加1242.49万元,所得税414.16万元;第二年收入46763.20万元,总成本38057.32万元,利润总额8705.88万元,净利润6529.41万元,增值税1529.95万元,税金及附加408.32万元,所得税2176.47万元;第三年生产负荷100%,收入58454.00万元,总成本44588.84万元,利润总额13865.16万元,净利润10398.87万元,增值税1912.44万元,税金及附加454.22万元,所得税3466.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入58454.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1912.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23381.6046763.2058454.0058454.0058454.001.1石油井口装置万元23381.6046763.2058454.0058454.0058454.002现价增加值万元7482.1114964.2218705.2818705.2818705.283增值税万元
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