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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建草坪机械项目立项申请报告新建草坪机械项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入4968.20万元,同比增长28.57%(1104.12万元)。其中,主营业业务草坪机械生产及销售收入为3982.81万元,占营业总收入的80.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1339.35万元,较去年同期相比增长152.20万元,增长率12.82%;实现净利润1004.51万元,较去年同期相比增长164.86万元,增长率19.63%。二、项目概况(一)项目名称新建草坪机械项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13239.95平方米(折合约19.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.06%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度165.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13239.95平方米,建筑物基底占地面积8481.51平方米,总建筑面积14696.34平方米,其中:规划建设主体工程10130.94平方米,项目规划绿化面积741.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1056.68万元。(七)节能分析“新建草坪机械项目建设项目”,年用电量1122037.14千瓦时,年总用水量8137.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.59吨标准煤/年。达产年综合节能量56.61吨标准煤/年,项目总节能率27.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4233.21万元,其中:固定资产投资3281.80万元,占项目总投资的77.53%;流动资金951.41万元,占项目总投资的22.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9096.00万元,总成本费用6860.38万元,税金及附加89.96万元,利润总额2235.62万元,利税总额2633.94万元,税后净利润1676.71万元,达产年纳税总额957.22万元;达产年投资利润率52.81%,投资利税率62.22%,投资回报率39.61%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位182个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区草坪机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区草坪机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建草坪机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位182个,达产年纳税总额957.22万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.81%,投资利税率62.22%,全部投资回报率39.61%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13239.9519.85亩1.1容积率1.111.2建筑系数64.06%1.3投资强度万元/亩165.331.4基底面积平方米8481.511.5总建筑面积平方米14696.341.6绿化面积平方米741.23绿化率5.04%2总投资万元4233.212.1固定资产投资万元3281.802.1.1土建工程投资万元1092.822.1.1.1土建工程投资占比万元25.82%2.1.2设备投资万元1056.682.1.2.1设备投资占比24.96%2.1.3其它投资万元1132.302.1.3.1其它投资占比26.75%2.1.4固定资产投资占比77.53%2.2流动资金万元951.412.2.1流动资金占比22.47%3收入万元9096.004总成本万元6860.385利润总额万元2235.626净利润万元1676.717所得税万元1.118增值税万元308.369税金及附加万元89.9610纳税总额万元957.2211利税总额万元2633.9412投资利润率52.81%13投资利税率62.22%14投资回报率39.61%15回收期年4.0216设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1122037.1418年用水量立方米8137.5119总能耗吨标准煤138.5920节能率27.51%21节能量吨标准煤56.6122员工数量人182第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.06%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度165.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5996.435996.4310130.9410130.94828.671.1主要生产车间3597.863597.866078.566078.56513.781.2辅助生产车间1918.861918.863241.903241.90265.171.3其他生产车间479.71479.71587.59587.5949.722仓储工程1272.231272.232967.512967.51176.532.1成品贮存318.06318.06741.88741.8844.132.2原料仓储661.56661.561543.111543.1191.802.3辅助材料仓库292.61292.61682.53682.5340.603供配电工程67.8567.8567.8567.854.543.1供配电室67.8567.8567.8567.854.544给排水工程78.0378.0378.0378.034.064.1给排水78.0378.0378.0378.034.065服务性工程805.74805.74805.74805.7447.935.1办公用房392.92392.92392.92392.9220.895.2生活服务412.82412.82412.82412.8219.246消防及环保工程227.30227.30227.30227.3015.216.1消防环保工程227.30227.30227.30227.3015.217项目总图工程33.9333.9333.9333.93-10.297.1场地及道路硬化2215.30367.68367.687.2场区围墙367.682215.302215.307.3安全保卫室33.9333.9333.9333.938绿化工程747.6726.17合计8481.5114696.3414696.341092.82六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2305.55万元,占计划投资的54.46%。其中:完成固定资产投资1458.21万元,占总投资的63.25%;完成流动资金投资847.34,占总投资的36.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2305.551.1完成比例54.46%2完成固定资产投资万元1458.212.1完成比例63.25%3完成流动资金投资万元847.343.1完成比例36.75%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员182人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元579.122工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元165.803企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元55.474品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元86.885其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.915.3年工资额万元43.416职工工资总额万元5949.21五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3281.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1092.821056.68165.333281.801.1工程费用万元1092.821056.686900.621.1.1建筑工程费用万元1092.821092.8225.82%1.1.2设备购置及安装费万元1056.681056.6824.96%1.2工程建设其他费用万元1132.301132.3026.75%1.2.1无形资产万元617.87617.871.3预备费万元514.43514.431.3.1基本预备费万元293.97293.971.3.2涨价预备费万元220.46220.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元3281.803281.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金951.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6900.622992.484224.676900.626900.626900.621.1应收账款万元2070.19931.581449.132070.192070.192070.191.2存货万元3105.281397.382173.703105.283105.283105.281.2.1原辅材料万元931.58419.21652.11931.58931.58931.581.2.2燃料动力万元46.5820.9632.6146.5846.5846.581.2.3在产品万元1428.43642.79999.901428.431428.431428.431.2.4产成品万元698.69314.41489.08698.69698.69698.691.3现金万元1725.15776.321207.611725.151725.151725.152流动负债万元5949.212677.144164.455949.215949.215949.212.1应付账款万元5949.212677.144164.455949.215949.215949.213流动资金万元951.41428.13665.99951.41951.41951.414铺底流动资金万元317.13142.71222.00317.13317.13317.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4233.21万元,其中:固定资产投资3281.80万元,占项目总投资的77.53%;流动资金951.41万元,占项目总投资的22.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1092.82万元,占项目总投资的25.82%;设备购置费1056.68万元,占项目总投资的24.96%;其它投资1132.30万元,占项目总投资的26.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3281.80+951.41=4233.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3281.8077.53%1.1项目建设投资万元3281.8077.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元951.4122.47%3总投资万元万元4233.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4093.20万元,总成本7634.53万元,利润总额-3541.33万元,净利润69.61万元,增值税138.76万元,税金及附加-2656.00万元,所得税-885.33万元;第二年收入6367.20万元,总成本10733.53万元,利润总额-4366.33万元,净利润-3274.75万元,增值税215.85万元,税金及附加78.86万元,所得税-1091.58万元;第三年生产负荷100%,收入9096.00万元,总成本6860.38万元,利润总额2235.62万元,净利润1676.71万元,增值税308.36万元,税金及附加89.96万元,所得税558.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9096.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=308.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4093.206367.209096.009096.009096.001.1草坪机械万元4093.206367.209096.009096.009096.002现价增加值万元1309.822037.502910.722910.722910.723
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